...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ндс в РФ 17.10.2011 11:31:16
Кто экспортирует товары в Росссию? Пожалуйста, отзовитесь, помогите.
В квартальной декларации по НДС показываю оборот по ставке 0%. Прикладываю заявления об уплате в РФ.
Какие ещё документы нужны в налоговую? Может какой реестр заявление? Что-то в 82Постановлении ничего не нахожу.

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Витаминка 17.10.2011 11:36:34
Еще должно быть подтверждение в электронном виде. А так больше ничего. Правда если Ваш товар на момент отгрузки находился на территории другого государства, то там новый реестрик появился
Беларусь
Таня 17.10.2011 11:44:16
мне налоговица тоже сказала,только заявление,плюс они прислали на мыло электр. подтверждение,т.е. в нашу налоговую дошло заявление от казахов по электронке.
Беларусь
Таня 17.10.2011 11:46:06
а подскажите какие графы в декларации надо заполнянять дополнительно ,если появился экспорт?я так понимаю. ст. 9,в справочно стр. 6 и 6,1.
Читаю консультант и не могу понять,из-за эскпорта надо часть вычетов относить на затраты?ссылаются на п. 3 ст. 106 НК РБ,объясните плиз.
Беларусь
Витаминка 17.10.2011 11:49:54
Заполнять надо стр. 7, в разделе 4 стр. 6, 6.1, 6.2
Беларусь
Витаминка 17.10.2011 11:50:47
стр. 9 - это другое. это освобождение, и тогда НДС на затраты.
Беларусь
Таня 17.10.2011 12:14:18
Витаминка 17.10.2011 11:50:47
------------------
спасибо вам большое,т.е. если у меня эскпорт и сумма по 68 счету намного больше чем весь 18,2,то я могу весь 18,2 брать к зачету?
Беларусь
Витаминка 17.10.2011 12:19:21
Если НДС начисленный больше, чем есть к зачету, то к зачету можно брать весь. Если меньше, то к зачету в пределах начисленного, а то, что сверх начисленного, нужно рассчитывать
Беларусь
"Анонимно" 17.10.2011 12:44:02
спасибо вам большое,т.е. если у меня эскпорт и сумма по 68 счету намного больше чем весь 18,2,то я могу весь 18,2 брать к зачету?
______________
Да, можно не распределять!
Беларусь
Таня 17.10.2011 12:49:17
Витаминка 17.10.2011 12:19:21
-------------
сейчас с этим разобралась,нашла старую ветку.
Единстенное вопрос.У меня есть экспорт в РФ,по которым нет еще заявлений,но уже 100% оплачен.
Когда я считаю вычеты,приходящиеся на 0% ставку,какую сумму экспортной выручки мне брать?
Всего на экспорт выручка 280 млн.,из нее есть подтверждение только на 30 млн.
Беларусь
Витаминка 17.10.2011 12:55:35
считайте, когда истекло 180 дней с момента отгрузки. Предположим. по всем 280-ти миллионам в сентябре. Значит 30 млн (поскольку есть подтверждения) - это нулевая ставка, а 250 млн - это оборот по ставке 20%. Если придут подтверждения, уберете из 20% и поставите в 0%. Только правильно НДС посчитайте: 250 млн * 20/ 120, а не *20/100
Беларусь
"Анонимно" 17.10.2011 13:01:40
А если ещё 180 дней не истекло, можно не показывать заявление без подтверждения?
Беларусь
Таня 17.10.2011 13:13:38
у меня нет еще 180 дней,т.е. при расчете я вообще не учитываю оплаченный экспорт в РФ,но не подтвержденный еще?беру в расчет только экспорт на 30 млн?
Беларусь
Витаминка 17.10.2011 13:19:40
А если ещё 180 дней не истекло, можно не показывать заявление без подтверждения?
-------------------------
да
Беларусь
Витаминка 17.10.2011 13:20:29
у меня нет еще 180 дней,т.е. при расчете я вообще не учитываю оплаченный экспорт в РФ,но не подтвержденный
еще?беру в расчет только экспорт на 30 млн?
------------------------------
да
Беларусь
Таня 17.10.2011 13:52:38
спасибо большое,помогли разобраться.До этого Консультант мучала пару дней и толком ничего не поняла )).
Беларусь
ОЛ - Витаминка 17.10.2011 16:07:28
НДС исчисляется так как вы написали, если отгрузка была не в страны таможенного союза (т.е. была оформлена экспортная таможенная декларация). А при неподтверждении экспорта в страны таможенного союза д92/3 К68/2 = 250 млн * 20/100
Беларусь
Витаминка 17.10.2011 16:38:01
НДС исчисляется так как вы написали, если отгрузка была не в страны таможенного союза (т.е. была оформлена экспортная таможенная декларация). А при неподтверждении экспорта в страны таможенного союза д92/3 К68/2 = 250 млн * 20/100
____________________
Почему Вы так считаете? Не претендую на истину в последней инстанции, но у меня как раз экспорт в таможенный союз. Налоговой проверки не было, но аудит ежегодный. Долго себя перепроверяла, правильно ли делаю. И сейчас в Консультант лазила. Именно *20/120. И написано про РФ
Беларусь
Витаминка 17.10.2011 16:39:52
и по логике: какую цифру писАть в декларацию в графу База? Пишу сумму отгузки. А потом в самой декларации и написано - *20/120
Беларусь
ОЛ 17.10.2011 17:17:14
У меня тоже ежегодная аудиторская и аудитор говорит что правильно *20/120.
Беларусь
Витаминка 17.10.2011 19:03:21
У меня тоже ежегодная аудиторская и аудитор говорит что правильно *20/120.
_____________________
Так что ж у меня тогда не правильно?))
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-34

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru