...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Налог на прибыль 23.01.2012 11:05:39
Уважаемые, подскажите. У нас используется второй метод определения налога на прибыль, т. е. исходя из предполагаемой прибыли. Ежеквартально я уплачивала в бюджет этот налог, хотя у нас убытки. Скажите должна ли я была делать начисление этого налога.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор 23.01.2012 11:06:05
По моим рассуждениям: уплачивали авансами налог, начисления не делала, т. к., собственно, нет на это основания (декларации по НП да и самой прибыли), в конце года письмо в ИМНС после сдачи декларации по прибыли с просьбой о перезачете налога. Правильно я рассуждаю?
Беларусь
"Анонимно" 23.01.2012 11:09:12
Только интересно, когда налоговая сможет удовлетворить ваш перезачет. Мы декларацию подали, а зачитывать на ничего не хотят, говорят только после 22.03.2012(
Беларусь
Автор 23.01.2012 11:12:54
Ну это уже другой вопрос. Я пока декларацию нести не собираюсь. Мне интересно, нужно начислять НП или нет. Аудиторры как-то не очень внятно проблеяли что в общем-то было бы неплохо. Когда я им привела свои аргументы - пожали плечами. Хотя дядьки, вроде опытные. Я так и не поняла.
Беларусь
"Анонимно" 23.01.2012 11:15:52
Если у вас убытки, что вы собрались начислять? А насчет зачета после 22.03.12 - была на семинаре - сказали это технический вопрос, имеем право на зачет, если инспекции не хотят ничего делать - обращаться вплоть до министерства.
Беларусь
Автор 23.01.2012 11:21:05
Если у вас убытки, что вы собрались начислять?
***
Абсолютно с вами согласна. Но меня смутили мои аудиторы, которые проверяли 9 месяцев. А по поводу зачета: я звонила в ИМНС и они меня заверили, что не будет проблем с перезачетом налога. У меня, просто, учереды извелись все по поводу этого НП.
Беларусь
Юха 23.01.2012 11:25:10
Звонил в пятницу в свою ИМНС по поводу переброски-перезачета (у меня прибыль прет, может сейчас уплатить часть налога, чтоб пеня была меньше) по прибыли сказали, что после сдачи налога 22.03 , а сейчас подсказать-пояснить ничего не могут, нет положений разъяснений.
По логике плати хоть сейчас если есть прибыль, меньше пени будет. Дир пока «тянет резину» , может еще что «вкинем» в затраты по году.
Беларусь
"Анонимно" 23.01.2012 11:29:07

Автор 23.01.2012 11:06:05
Независимо от вида подачи деклараций вы обязаны вести бухгалтерский учет и выводить результат работы предприятия ежемесячно. Читайте Закон о БУ
Беларусь
"Анонимно" 23.01.2012 11:31:24
Поскольку срок подачи декларации по налогу на прибыль 20.03.2012г., то и переплата появится только на эту дату 20.03.2012г. ИМНС теперь ничего не м.перебросить на др.налог - нечего.(то, что есть - аванс.платежи)
Беларусь
"Анонимно" 23.01.2012 11:35:59
Если у вас убытки, что вы собрались начислять? А насчет зачета после 22.03.12 - была на семинаре - сказали это технический вопрос, имеем право на зачет, если инспекции не хотят ничего делать - обращаться вплоть до министерства.
----------------------------------
Подскажите пожалуйста, на каком вы семинаре были и кто вам разъяснял. Буду очень благодарна. Сами собираемя обращаться в МНС, но пока согласно 498 Указу может обратиться только в нижестоящую инстанцию, а именное в свое ИМНС. Ждем,что ответят
Беларусь
"Анонимно" 23.01.2012 11:42:38
на каком вы семинаре были и кто вам разъяснял
________________________
Тарасевич Ольга Александровна, по-моему она начальник управления прямого налогообложения МНС
Беларусь
"Анонимно" 23.01.2012 11:44:33
Независимо от вида подачи деклараций вы обязаны вести бухгалтерский учет и выводить результат работы предприятия ежемесячно
__________________
Ну если бы прибыль была.... Ну как вы в бухучете убыток собираетесь начислять...
Беларусь
"Анонимно" 23.01.2012 11:49:47
Ну если бы прибыль была.... Ну как вы в бухучете убыток собираетесь начислять...
---
Убыток буду начислять и начальству на стол подкладывать. пусть любуются на результат своей трудовой деятельности. На словах не понимают, может в цифрах разберутся.
Беларусь
"Анонимно" 23.01.2012 11:52:31
Ну как вы в бухучете убыток собираетесь начислять...
_____________
Я имела в виду налог на прибыль
Беларусь
"Анонимно" 23.01.2012 11:57:29
РАЗЪЯСНЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 мая 2011 г. N 15-1-6/266
Беларусь
Автор 23.01.2012 11:58:14
Независимо от вида подачи деклараций вы обязаны вести бухгалтерский учет и выводить результат работы предприятия ежемесячно
***
А кто ж спорит. Весь бух учет ведется как надо. Каждый месяц закрывается и определяется фин. рез. (убыток). Так вот, повторюсь, аудитор мне сказал, что нужно не просто перечислить НП плановыми платежами, а и НАЧИСЛИТЬ его. Спрашивается - ЗАЧЕМ? Чтобы в конце года его сторнировать? Бред.
Беларусь
"Анонимно" 23.01.2012 11:58:25
«Анонимно» 23.01.2012 11:42:38 - Спасибо!
Беларусь
"Анонимно" 23.01.2012 11:58:32
Ну как вы в бухучете убыток собираетесь начислять...
_____________
Я имела в виду налог на прибыль
----
А как вы собираетесь начислять то чего нет?
Беларусь
"Анонимно" 23.01.2012 12:07:10
Поскольку срок подачи декларации по налогу на прибыль 20.03.2012г., то и переплата появится только на эту дату 20.03.2012г. ИМНС теперь ничего не м.перебросить на др.налог - нечего.(то, что есть - аванс.платежи)
____________________________________________
Простите, но срок подачи декларации ДО 20.03.2012. Почему я не могу отчитаться раньше и вернуть деньги, которые и так за весь год уже изрядно обесценились?
Беларусь
Автор 23.01.2012 12:07:44
Почитала это разъяснение. Помимо всего прочего в последнем абзаце там написано, что налог на прибыль начисляется в суммах, исчисленных за отчетный период, в соответствии с зак-м, исходя из ФАКТИЧЕСКОГО финансового результата деятельности организации в отчетном периоде. Получается, если у меня убыток, то и начислять нечего.
Беларусь
"Анонимно" 23.01.2012 12:15:37
Прощаю.
Пример, вы принесли декларацию по НДС с минусом ( т.е. к возврату) 10 числа (можно ведь до 20), так вот этот минус в вашей карточке в ИМНС появитя на дату 20, а не 10. Так устроена программа.
Аналогично, если бы по декларации было бы к уплате, то срок оплаты 22, а с 10 (когда декларацию провели) до 22 вы ничего еще государству не должны.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-25

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru