| |
|
|
| |
|
|
Проверка
25.06.2012 14:38:30
|
 |
 |
ТУПЛЮ, помогите.... Если у меня проверка сняла с затрат приходную накладную от поставщика за товар за 2010 год на 4.000.000 и добавила эту сумму на балансовую прибыль за 2010 год ,,, КАКУЮ проводку я должна сделать в бухгалтеском учете за 2012 год?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Проверка
25.06.2012 14:39:48
|
 |
 |
С налогами я разобралась,,, Отнесла их 68/2 (68/3) - 90/8, а дальше наступил ступор... ПОМОГИТЕ
Беларусь
|
 |
 |
Проверка
25.06.2012 14:54:52
|
 |
 |
Ап
Беларусь
|
 |
 |
Проверка
25.06.2012 15:16:35
|
 |
 |
Ну почему вы такие жадные на информацию?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.06.2012 15:44:38
|
 |
 |
если это на тему лжепредпринимательства, то я никакие больше проводки не делала, только налоги начислила и уплатила (вернее они сами сняли)
Беларусь
|
 |
 |
Проверка
25.06.2012 16:27:52
|
 |
 |
Типа того.... Но я же подала уточненные налоговые декларации, согласно которым балансовая прибыль у меня стала больше..... значит я должна и в бух.учете сделать проводки и выйти на эту же сумму... Разве не так?
Беларусь
|
 |
 |
ашатан
25.06.2012 16:54:08
|
 |
 |
я уменьшала в декларации затраты, а в 1с ничего не исправляла. Ну и доначислила налоги.
Беларусь
|
 |
 |
Маша
25.06.2012 16:54:19
|
 |
 |
Похоже, что у вас отсутствие прихода влечет отсутствие расхода. Вы УМЕНЬШАЕТЕ затраты, и появляется прибыль. Т.е. сторно, красненьким д-т 20 ( или 44) - к-т 90.?. А до этого цепочку с поставщиком отсторнируйте.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.06.2012 17:44:24
|
 |
 |
А как же инструкция по исправлению ошибок? 18. Неверное исчисление (завышение) сумм налогов, сборов (пошлин) и иных платежей, исчисляемых от выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг, операционных или внереализационных доходов, исправляется в бухгалтерском учете следующим образом: за прошлые годы: сторнировочная запись Дебет 92 - Кредит 68;
А вообще доначисление налогов по К 68 , а не Д68.т.е. Д90/8 К68 (учтем, что сч.92 нет)
Беларусь
|
 |
 |
Проверка
26.06.2012 9:51:24
|
 |
 |
С налоги я просто описалась)))) Д90/8-К68. Так все таки надо брать сумму на прибыль или нет в учете, ведь это было в 2010 году? Я так и не поняла как правильно(((((
Беларусь
|
 |
 |
Автор
26.06.2012 10:47:05
|
 |
 |
Ап
Беларусь
|
 |
 |
Автор
26.06.2012 11:31:15
|
 |
 |
Может еще кто подскажет?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.06.2012 11:59:29
|
 |
 |
в учете делаете исправления на счета, не участвующие в н/о текущего периода, составляете бух справку к этим записям и все. А делать их надо в любом случае.
Беларусь
|
 |
 |
НВ
26.06.2012 12:10:23
|
 |
 |
эта сумма не уменьшает прибыль текущего года, а за 2010 год сделать корректировку с переносом на неучитываемые, ведь прибыль не уменьшилась, уменьшилась только налогооблагаемая прибыль
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.06.2012 14:43:33
|
 |
 |
Читаю, читаю... и все равно не понимаю(((( Считаю, что надо сделать Д....- К90/7- 4000000рублей. Но что за ДЕБЕТ?
Беларусь
|
 |
 |
НВ
26.06.2012 14:55:56
|
 |
 |
я считаю, что в учете этого года надо доначислить только налоги за счет неучитываемых. а в налоговом регистре за 2010 год сделать уточнение (типа уточненный регистр налогового учета после проверки), тогда ведь они обязательны были.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.06.2012 15:08:56
|
 |
 |
По моему мнению получается следующее. У Вас проверка сняла с затрат в НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ сумму приходной накладной. Соответственно, вы должны отразить указанные корректировки в РЕГИСТРАХ НАЛОГОВОГО УЧЕТА за тот период, за который подавали уточненные. Если у Вас не было признания сделки недействительной, то в БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ничего отражать не надо. Если на момент, когда у Вас были совершены данные хоз.операции, фирма-контрагент не была признана лжепредпринимательской структурой, то признать сделку недействительной может только суд.
Беларусь
|
 |
 |
Проверка
27.06.2012 9:57:05
|
 |
 |
Ситуация такова: Была осуществлена бестоварная сделка. Товар у нас был поставлен на приход и реализован. ДФР сняло мне с оборота за 2010 год сумму стоимости товара и добавила эту сумму, как балансовую прибыль. С этой же суммы насчитаны были налоги ( недоплата прибыли и местного сбора, отминусован принятый к зачету в 2010г. НДС.) Я подала уточненные декларации по этим налогам... Следовательно за 2010 год у меня балансовая прибыль больше, чем было отражено раньше, поэтому переходящее сальдо по счету №84 с 2010 на 2011 год должно быть увеличено на 4000000рублей. Я никак не могу понять, как мне отразить это в учете.....?
Беларусь
|
 |
 |
Проверка
27.06.2012 10:00:26
|
 |
 |
ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВЛЕНИЙ В БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК
(в ред. постановления Минфина от 18.03.2010 № 29)
10. В случае выявления в текущем периоде неправильного отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета предыдущего года (прошлых лет) (после утверждения в установленном порядке годовой бухгалтерской отчетности) исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за предыдущий отчетный год не вносятся и производятся в учете того отчетного периода (месяца), когда обнаружена ошибка и оформлена бухгалтерская справка-расчет.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
27.06.2012 10:47:39
|
 |
 |
У кого была такая ситуация?
Беларусь
|
 |
 |
БТР
27.06.2012 10:58:37
|
 |
 |
Надо сделать две проводки Д20(44 или 90 на какой счет затрат было всё это отнесено)К10(41)- СТОРНО С МИНУСОМ, а затем списать ТУ ЖЕ СУММУ НА Д 92 (неучитываемый при н/о) с того же кредита как и было. Я бы в нарушение всех норм и правил сделала это в 2010году, т.к. сумма баланса не меняется и не парить себе мозг
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-34
|
|
| |
|
|