| |
|
|
| |
|
|
НДС на таможне
18.07.2013 9:39:40
|
 |
 |
Ситуация таковая: На таможне при ввозе товара в РБ таможенные сборы и НДС взяли от стоимости гораздо большей чем в инвойсе. В результате НДС по реализации гораздо меньше,чем НДС заплаченный на таможне. Можно ли вернуть разницу между НДС начисленным от реализации и НДС уплаченным на таможне. Если нет и к зачету можно взять только НДС в пределах начисленного от реализации,то куда относить разницу? Кто сталкивался?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
18.07.2013 9:40:58
|
 |
 |
Разницу используете позже.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.07.2013 9:44:44
|
 |
 |
Так если таможенный НДС взяли не правильно, завысили, обязаны пересчитать или причина в другом?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.07.2013 9:44:47
|
 |
 |
Дело в том, что поставка не одна. Дальше все будет нарастать. Как быть?
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
18.07.2013 9:45:05
|
 |
 |
при реализации товаров по ставке 20% и/или расчетной- в зачет уплаченный НДС можно взять только в пределах начисленного по реализации. При наличии реализации по ставкам 10% и 0%можно взять к вычету сверх реализации НДС, приходящийся на обороты по этим ставкам ( методом раздельного учета или удельного веса- определяется учетной политикой)
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.07.2013 9:45:52
|
 |
 |
Нет не завысили. Таможня считает по своим справочникам и кодам. И сумма у них больше,чем сумма в инвойсе.
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
18.07.2013 9:46:48
|
 |
 |
ак если таможенный НДС взяли не правильно, завысили, обязаны пересчитать или причина в другом?++++++++++++++++++++ ------------------------- НДС на таможне уплачивается исходя из контрактной стоимости плюс транспортные расходы, если они не включены в стоимость по инвойсу- так что все верно насчитано
Беларусь
|
 |
 |
zzz
18.07.2013 9:47:32
|
 |
 |
В зачет только в пределах реализации. У нас тоже так было, с 2010г. был постоянно огромный тамож.НДС, тоже постоянно дооценка. Первый раз НДС к уплате по декларации вылез только в 2012г.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.07.2013 9:48:05
|
 |
 |
автор если нет 10 и 0 ставок то так и будет на 18 счету вычеты пока не начислите НДС от реализации который их поглатит
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.07.2013 9:49:08
|
 |
 |
Понимаю, что п.23 ст. 107 налогового кодекса. А что делать с накапливаемым НДС. Понимаю,что инвойс изначально занижен. Но что делать с накапливаемой разницей? Проводка 99-18?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.07.2013 9:50:53
|
 |
 |
ни чего ни делать) так и будет висеть на 18 до принятия к зачету или же до ликвидации конторы( тогда сможете вернуть с бюджета)
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.07.2013 9:52:13
|
 |
 |
Спасибо. Так и думала. Значит вариант отгружать дальше юрлицу в Россию по 0 ставке, чтобы вернуть, правильноя понимаю? Товар ввозится для дальнейшей продажи
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
18.07.2013 9:54:32
|
 |
 |
Автор, я вот что-то не пойму... как так получилось, что сумма зачетного НДС у вас «гораздо больше» начисленного по реализации... НДС вы платили от таможенной стоимости, это понятно, но ведь и торгует вы своим товаром не по цене поставщика, а формируете свою учетную, да еще и с наценкой. Или нет? ))) Откуда взялось ваше «гораздо»...
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.07.2013 9:54:35
|
 |
 |
Еще вопрос, а если отгружаем например на Россию физлицу,то что с НДС? Выставляем его или нет?
Беларусь
|
 |
 |
Сократ
18.07.2013 9:57:12
|
 |
 |
Автор 18.07.2013 9:49:08 Понимаю, что п.23 ст. 107 налогового кодекса. А что делать с накапливаемым НДС. Понимаю,что инвойс изначально занижен. Но что делать с накапливаемой разницей? Проводка 99-18? ___ или сидеть и ждать до ликвидации, что по-сути финансирование бюджета, через три-пять лет наша эканамичэская мадель превратит эти деньги в пыль, или менять эту простую, но кривую модель с занижением инвойсов, есть более эффективные споособы, но это нужно к специалистам :)
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.07.2013 9:57:39
|
 |
 |
Наценка не большая. В учетную входит только стоимость по инвойсу и таможенные платежи. Вот и получается....
Беларусь
|
 |
 |
Сократ
18.07.2013 9:57:56
|
 |
 |
Автор 18.07.2013 9:54:35 Еще вопрос, а если отгружаем например на Россию физлицу,то что с НДС? Выставляем его или нет? __ разумеется, а вы нулевую хотели применить? :)
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
18.07.2013 10:00:23
|
 |
 |
отгрузка физлицу в РФ по ставке 10 или 20%, тк. вы не подтвердите им уплату ввозного НДС, да и вывез ли он товар за границу. сли все док-ты будете иметь- то можете и по ставе 0% отргужать
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
18.07.2013 10:02:32
|
 |
 |
у организации есть еще и другой входной НДС- по покупным материалам, канцелярским товарам. услугам связи водоснабжения. тепла и т.п. Поэтому и может быть уплаченыый НДС больше начисленного.
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
18.07.2013 10:12:12
|
 |
 |
2 Тутэйшы 18.07.2013 10:02:32
Это все понятно, можете не объяснять. Тем более, если партия ввезенного товара реализуется не сразу,а постепенно. Мне другое непонятно. На какие, простите, шиши живет контора, если у нее разница между НДСами составляет «гораздо»... Ай, что-та вообще мутно как-то...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.07.2013 10:13:22
|
 |
 |
НДС по канцтоварам-это капля во вселенной. Если бы суммы были маленькие,то какой смысл занижать инвойс
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-24
|
|
| |
|
|