...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
с утра ступор.. 14.01.2014 8:58:55
реализация 62-90 (100 рублей)
51 - 62 (70 рублей)
30 рублей переданы как забалансовые. ( мат-лы заказчика)
а здесь как это мне провести...
будет акт взаимозачета...
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
АНЯ 14.01.2014 9:03:12
вот если аренда то понятно, через 60 счет..
а тут как быть..
отнять реализацию!
Беларусь
"Анонимно" 14.01.2014 9:10:33
Немного не понятен вопрос.51-62 - это к чему? Материалы заказчика проводятся за балансом.
Беларусь
"Анонимно" 14.01.2014 9:19:50
Материалы заказчика в расчеты не принимаются. Получили материалы, списали как материалы заказчика, остатки вернули. Если только материалы заказчик вам продал, то да, берете на баланс и
Беларусь
"Анонимно" 14.01.2014 9:25:40
проводки: д60 к62-30 руб переданы ( проданы)материалы от заказчика в счет оплаты за СМР
Беларусь
"Анонимно" 14.01.2014 9:35:48
блин, неправильно выразился..
есть заказчик, генподрядчик, и субчик= (мы)
Беларусь
"Анонимно" 14.01.2014 9:37:01
поэтому мне надо знать как у субчика проходят мат-лы не подрядчика а заказчика..
Беларусь
"Анонимно" 14.01.2014 9:40:31
проводки: д60 к62-30 руб переданы ( проданы)материалы от заказчика в счет оплаты за СМР
_____
Ну так если проданы так и приходуйте их от поставщика, и потом уже зачтёте куда надо.
Беларусь
АНЯ 14.01.2014 9:45:23
я не приходовать мат-л заказчика..
Беларусь
АНЯ 14.01.2014 9:49:17
62-90 100 рублей
51-62 70 рублей
62-60 3 рубля (аренда)
20-60 3 рубля (аренда)

как быть дальше с 27, если субчик не может брать от генподрядчика материал заказчика на приход... а хелп..
Беларусь
"Анонимно" 14.01.2014 9:50:00
я не приходовать мат-л заказчика..
______
Русский не родной?)
Вы пишете что вам передали (продали) материал, следовательно вам его надо оприходовать как минимум. И раз именно продали, то это будет обычный приход от поставщика.
Беларусь
"Анонимно" 14.01.2014 10:07:38
субподрядная организация не имеет права брать на приход мат-л заказчика..
Беларусь
"Анонимно" 14.01.2014 10:10:43
субподрядная организация не имеет права брать на приход мат-л заказчика..
______
Где ей это запретили? Вы вообще пишете про продажу вам материала, можете хоть отдельный договор купли-продажи составить.
А если вы ничего не можете принять от заказчика, то что на что вы там взаимозачесть хотите?
Беларусь
"Анонимно" 14.01.2014 10:25:35
материал заказчика переданный генподрядчику, а он в свою очередь субчику, то тогда субчик берет этот материал на забалансовый счет...
Беларусь
Ирника 14.01.2014 10:29:03
Вообще-то, при передаче материалов заказчика передающая организация обязана письменно уведомить получающую организацию об основаниях и цели передачи. Поэтому субчику надо определить, либо это материал заказчика для производства работ без перехода прав собственности (тогда проводим через 003 счет), либо то, что передают - продажа ему материалов (тогда приходуем на балансовые счета 10)
Беларусь
"Анонимно" 14.01.2014 10:29:13
материал заказчика переданный генподрядчику, а он в свою очередь субчику, то тогда субчик берет этот материал на забалансовый счет...
_______
Ну в такой схеме берёт. Дальше вы что хотите сделать?
Беларусь
"Анонимно" 14.01.2014 10:33:27
какие проводки мне написать..как мне сделать взаимозачет на сумму забалансовых материалов с генподрядчиком..
Беларусь
"Анонимно" 14.01.2014 10:39:02
какие проводки мне написать..как мне сделать взаимозачет на сумму забалансовых материалов с генподрядчиком..
______
Никак. Забалансовые материалы не ваши, не можете вы на них ничего взаимозачесть.
Беларусь
мне за них бабки не платят.. 14.01.2014 10:39:44
что значит никак...кто-нибудь, кто знает, хелп..
Беларусь
Ирника 14.01.2014 10:40:27
как мне сделать взаимозачет на сумму забалансовых материалов с генподрядчиком..
----------------------------
Забалансовые счета так и называются,что они ЗА Балансом, т.е. они не могут участвовать в расчетах (грубо определяю, но пытаюсь донести суть). Чтобы поучаствовать в расчетах, надо вывести с забаланса, т.е. вы назад генподрядчику отписываете материал заказчика (делаете КТ 003), затем вам эти материалы должны продать, вы их оприходуете на 10 счет, затем можно делать взаимозачеты и т.д.
Беларусь
"Анонимно" 14.01.2014 10:50:33
что значит никак...кто-нибудь, кто знает, хелп..
____
То и значит. Зачесть вы можете долг за материалы, а не сами переданные материалы. А раз вы за них никому ничего не должны, то и зачитывать нечего. Либо сразу отражайте то что у вас действительно происходило с этими материалами, либо можете попробовать как пишет Ирника.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-38

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru