| |
|
|
| |
|
|
с утра ступор..
14.01.2014 8:58:55
|
 |
 |
реализация 62-90 (100 рублей) 51 - 62 (70 рублей) 30 рублей переданы как забалансовые. ( мат-лы заказчика) а здесь как это мне провести... будет акт взаимозачета...
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
АНЯ
14.01.2014 9:03:12
|
 |
 |
вот если аренда то понятно, через 60 счет.. а тут как быть.. отнять реализацию!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.01.2014 9:10:33
|
 |
 |
Немного не понятен вопрос.51-62 - это к чему? Материалы заказчика проводятся за балансом.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.01.2014 9:19:50
|
 |
 |
Материалы заказчика в расчеты не принимаются. Получили материалы, списали как материалы заказчика, остатки вернули. Если только материалы заказчик вам продал, то да, берете на баланс и
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.01.2014 9:25:40
|
 |
 |
проводки: д60 к62-30 руб переданы ( проданы)материалы от заказчика в счет оплаты за СМР
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.01.2014 9:35:48
|
 |
 |
блин, неправильно выразился.. есть заказчик, генподрядчик, и субчик= (мы)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.01.2014 9:37:01
|
 |
 |
поэтому мне надо знать как у субчика проходят мат-лы не подрядчика а заказчика..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.01.2014 9:40:31
|
 |
 |
проводки: д60 к62-30 руб переданы ( проданы)материалы от заказчика в счет оплаты за СМР _____ Ну так если проданы так и приходуйте их от поставщика, и потом уже зачтёте куда надо.
Беларусь
|
 |
 |
АНЯ
14.01.2014 9:45:23
|
 |
 |
я не приходовать мат-л заказчика..
Беларусь
|
 |
 |
АНЯ
14.01.2014 9:49:17
|
 |
 |
62-90 100 рублей 51-62 70 рублей 62-60 3 рубля (аренда) 20-60 3 рубля (аренда)
как быть дальше с 27, если субчик не может брать от генподрядчика материал заказчика на приход... а хелп..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.01.2014 9:50:00
|
 |
 |
я не приходовать мат-л заказчика.. ______ Русский не родной?) Вы пишете что вам передали (продали) материал, следовательно вам его надо оприходовать как минимум. И раз именно продали, то это будет обычный приход от поставщика.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.01.2014 10:07:38
|
 |
 |
субподрядная организация не имеет права брать на приход мат-л заказчика..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.01.2014 10:10:43
|
 |
 |
субподрядная организация не имеет права брать на приход мат-л заказчика.. ______ Где ей это запретили? Вы вообще пишете про продажу вам материала, можете хоть отдельный договор купли-продажи составить. А если вы ничего не можете принять от заказчика, то что на что вы там взаимозачесть хотите?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.01.2014 10:25:35
|
 |
 |
материал заказчика переданный генподрядчику, а он в свою очередь субчику, то тогда субчик берет этот материал на забалансовый счет...
Беларусь
|
 |
 |
Ирника
14.01.2014 10:29:03
|
 |
 |
Вообще-то, при передаче материалов заказчика передающая организация обязана письменно уведомить получающую организацию об основаниях и цели передачи. Поэтому субчику надо определить, либо это материал заказчика для производства работ без перехода прав собственности (тогда проводим через 003 счет), либо то, что передают - продажа ему материалов (тогда приходуем на балансовые счета 10)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.01.2014 10:29:13
|
 |
 |
материал заказчика переданный генподрядчику, а он в свою очередь субчику, то тогда субчик берет этот материал на забалансовый счет... _______ Ну в такой схеме берёт. Дальше вы что хотите сделать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.01.2014 10:33:27
|
 |
 |
какие проводки мне написать..как мне сделать взаимозачет на сумму забалансовых материалов с генподрядчиком..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.01.2014 10:39:02
|
 |
 |
какие проводки мне написать..как мне сделать взаимозачет на сумму забалансовых материалов с генподрядчиком.. ______ Никак. Забалансовые материалы не ваши, не можете вы на них ничего взаимозачесть.
Беларусь
|
 |
 |
мне за них бабки не платят..
14.01.2014 10:39:44
|
 |
 |
что значит никак...кто-нибудь, кто знает, хелп..
Беларусь
|
 |
 |
Ирника
14.01.2014 10:40:27
|
 |
 |
как мне сделать взаимозачет на сумму забалансовых материалов с генподрядчиком.. ---------------------------- Забалансовые счета так и называются,что они ЗА Балансом, т.е. они не могут участвовать в расчетах (грубо определяю, но пытаюсь донести суть). Чтобы поучаствовать в расчетах, надо вывести с забаланса, т.е. вы назад генподрядчику отписываете материал заказчика (делаете КТ 003), затем вам эти материалы должны продать, вы их оприходуете на 10 счет, затем можно делать взаимозачеты и т.д.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.01.2014 10:50:33
|
 |
 |
что значит никак...кто-нибудь, кто знает, хелп.. ____ То и значит. Зачесть вы можете долг за материалы, а не сами переданные материалы. А раз вы за них никому ничего не должны, то и зачитывать нечего. Либо сразу отражайте то что у вас действительно происходило с этими материалами, либо можете попробовать как пишет Ирника.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-38
|
|
| |
|
|