| |
|
|
| |
|
|
Валентина
29.01.2015 19:08:18
|
 |
 |
Есть курсовая как положительная так и отрицательная,вопрос начислять НДС на разницу или же на положительную курсовую.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
29.01.2015 19:09:49
|
 |
 |
Курсовые не увеличивают базу по ндс. Может у вас не курсовые?))) точнее сформулируйте вопрос!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.01.2015 19:24:23
|
 |
 |
Вообще уже обалдели(
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.01.2015 19:25:45
|
 |
 |
Курсовые разницы не влияют на ндс-может у вас что другое?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.01.2015 20:15:54
|
 |
 |
ай, начисляйте - в бюджете денег нет)
Беларусь
|
 |
 |
Валентина
30.01.2015 10:06:15
|
 |
 |
Задолженность перед лизингодателем, договор лизинга выраженный в валюте, оплата в бел.рубл. по курсу
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2015 10:11:38
|
 |
 |
это суммовые. начислять ндс
Беларусь
|
 |
 |
Валентина
30.01.2015 10:18:19
|
 |
 |
Так НДС начислять на разницу между положительными и отрицательными сумма или же только положительные суммовые?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2015 10:19:35
|
 |
 |
Только на положительные
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2015 12:47:20
|
 |
 |
на отрицательные с минусом !!!
Беларусь
|
 |
 |
Просто любопытная
30.01.2015 12:54:28
|
 |
 |
Я на отрицательную суммовую разницу в части НДС по контрактной стоимости, которая относилась на Дт 91-4, не начисляла НДС с минусом.
Беларусь
|
 |
 |
не автор
30.01.2015 12:56:42
|
 |
 |
Т.е. Если у меня получен обьект стоимостью 1000 дол. опрриходован по курсу 10200р. Есть кредиторская задолженность 1000 дол.оплата на дату платежа. курс на дату платежа 15300р. то образуется суммовая разница (15300-10200)*1000 в размере 5100000р. с этой суммовой разницы мне нужно оплатить НДС? в размере 1020000р.? Суммовую я отражаю по сч.08. А НДС по какому счету отразить?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2015 12:58:43
|
 |
 |
Я на отрицательную суммовую разницу в части НДС по контрактной стоимости, которая относилась на Дт 91-4, не начисляла НДС с минусом. ____________ т.е. вы отражаете по сч.91, а не по сч.08? В части контрактной стоимости???
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2015 12:59:35
|
 |
 |
А как давно у нас по суммовым разницам НДС начисляется?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2015 13:01:29
|
 |
 |
что за херню здесь развели, какой у лизингополучателя может быть начисленный НДС с разницы. автор, вы лизингодатель?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2015 13:03:36
|
 |
 |
Т.е. Если у меня получен обьект стоимостью 1000 дол. опрриходован по курсу 10200р. Есть кредиторская задолженность 1000 дол.оплата на дату платежа. курс на дату платежа 15300р. то образуется суммовая разница (15300-10200)*1000 в размере 5100000р. с этой суммовой разницы мне нужно оплатить НДС? в размере 1020000р.? Суммовую я отражаю по сч.08. А НДС по какому счету отразить? ================= ваапче то вы должны скорректировать входной ндс на суммовые а не начислять НДС) Начислять ндс будет продавец
Беларусь
|
 |
 |
не автор
30.01.2015 13:05:08
|
 |
 |
ваапче то вы должны скорректировать входной ндс на суммовые а не начислять НДС) Начислять ндс будет продавец ______________________ НДС у меня входного нет. Т.е. авто б/у приобреталось для нас лизинговой компанией у физ лица.
Беларусь
|
 |
 |
Просто любопытная
30.01.2015 13:06:36
|
 |
 |
«Анонимно» 30.01.2015 12:58:43 Я на отрицательную суммовую разницу в части НДС по контрактной стоимости, которая относилась на Дт 91-4, не начисляла НДС с минусом. ____________ т.е. вы отражаете по сч.91, а не по сч.08? В части контрактной стоимости??? **********************
В части НДС от контрактной стоимости относила на 91 счет, а в части самой контрактной стоимости на 08, с последующим списанием на 01.
Беларусь
|
 |
 |
не автор
30.01.2015 13:08:34
|
 |
 |
В части НДС от контрактной стоимости относила на 91 счет, а в части самой контрактной стоимости на 08, с последующим списанием на 01. _____________ Сорри, не дочитала. У меня нет ндс входного. Следовательно и суммовых для целей налогообложения НДС у меня нет. Верно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2015 13:14:42
|
 |
 |
Сорри, не дочитала. У меня нет ндс входного. Следовательно и суммовых для целей налогообложения НДС у меня нет. Верно? ________ Да, если входного нет- то все верно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2015 13:19:35
|
 |
 |
как у вас нет входного ндс, развелизинговые компании освобождены от ндс?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-24
|
|
| |
|
|