|
|
|
|
|
|
Мозг на экспорт
20.04.2016 12:06:41
|
|
|
Бухи, у кого есть сердце, помогите с экспортом!!!! Не закидывайте тухлыми помидорами! Вопрос внутри
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Мозг на экспорт
20.04.2016 12:08:09
|
|
|
Уважаемые бухи. Объел печёнки экспорт... Первый раз, прямо весь мозг изнасилован. Товар отрузили в РФ в марте, естественно заявлений из Рф и ввозе ещё нет. Сегодня сдавать декларации. В декларации по НДС оборот по экспорту не указываю, а вычеты, приходящиеся на этот экспортный оборот, в разделе IV строке 3 указывать надо удельным весом? Или их до получения заявлений о ввозе вообще не показывать в декларации, а потом по уд.весу распределить и включить в раздел IY вместе с реестром по прил.2 и ?
Беларусь
|
|
|
Мозг на экспорт
20.04.2016 12:10:30
|
|
|
А в декларации на прибыль экспортный оборот показывать по строке 5 или в общей выручке (строка 1)?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2016 12:13:18
|
|
|
До получения заявления в декларации по НДС не показывать и уд. весом не распределять. В декларации по Прибыли в выручке общей
Беларусь
|
|
|
БТР
20.04.2016 12:18:52
|
|
|
Вычеты показывать внизу в разделе целиком, а в ПЕРВОМ разделе показывать в пределах начисленного НДС 20%
Беларусь
|
|
|
Мозг на экспорт
20.04.2016 12:19:13
|
|
|
«Анонимно» 20.04.2016 12:13:18 _______________________________ А сумму вычетов, приходящихся на экспортный оборот, в этом месяце в зачет брать или нет? Просто тогда сумма к уплате НДС значительно увеличивается
Беларусь
|
|
|
БТР
20.04.2016 12:20:28
|
|
|
В справочном разделе -показываем все купленные вычеты, которые мы могли бы зачесть :) Вот сердце у меня есть, а вот как помочь тем, кто не хочет инструкции читать я не знаю :(
Беларусь
|
|
|
БТР
20.04.2016 12:21:34
|
|
|
Не хотите просто написать-ндс по счету 18-?, начислен ндс по ставке 20%-? что и где у вас куда приходится нельзя понять...
Беларусь
|
|
|
Мозг на экспорт
20.04.2016 12:35:04
|
|
|
Уважаемая БТР, в справочный раздел IY пойдет весь купленный НДС 18.1, а в раздел II часть I показываем налоговые вычеты, приходящиеся на оборот по 20%. Так? и зачет 18.2 -68.2.1 на сумму вычетов,приходящихся на экспорт, не делаем. Простите за глупые вопросы. Читаю и разбираюсь, туплю а посоветоваться не с кем(
Беларусь
|
|
|
БТР
20.04.2016 12:42:48
|
|
|
У вас нет никакого экспорта, пока вы не получите заявление. Вы просто заполняете декларацию так как и раньше. То есть весь подлежащий вычету НДС вставляете в часть№1 в пределах начисленного по ставке 20%(если у вас одна ставка). Как будто экспорта НЕТУ!!!! Когда получаете заявление с подтверждением нулевой ставки, тогда берете снова в часть первую весь подлежащий вычету ндс (вы же не за апрель или май его берете, а с нового года :) и тогда уже распределяете. Причем заморачиваться с распределением вам надо только в том случае, если вычеты превышают начисление. А если у вас наценка 300% (например) или вы прошлогодний товар экспортировали, и вычетов мало(то есть ндс к уплате) то вам просто можно ничего не распределять, а все зачесть...
Беларусь
|
|
|
Мозг на экспорт
20.04.2016 12:47:56
|
|
|
БТР 20.04.2016 12:42:48 _____________________________ Огромное Вам спасибо!!!! Всё стало понятно:)
Беларусь
|
|
|
Маша
21.04.2016 12:52:56
|
|
|
Хочу тоже поблагодарить БТР, тоже разбираюсь с экспортом и всю голову сломала. БТР 20.04.2016 12:42:48 Здесь БТР объяснила про НДС при экспорте лучше, чем во всех статьях в Консультанте вместе взятых. Спасибо!
Беларусь
|
|
|
БТР
21.04.2016 12:54:19
|
|
|
Большое пожалуйста! )))
Беларусь
|
|
|
Мозг на экспорт
20.06.2016 15:07:06
|
|
|
Возвращаюсь к теме. Получили заявление из РФ. С начала года есть 1)обороты по реализации, облагаемые по ставке 20% 2)обороты по реализации, облагаемые по ставке 0% 3)обороты по реализации без НДС. Вычеты с начала года есть: 1) по основным средствам (18.2.1) 2) по оплачен. ТМЦ,раб,усл.(18.2.3) 3) по оплаченным товарам (18.2.4) 4) по РФ(импорт)18.2.РФ Распределению уд.весом подлежат только вычеты по НДС по оплачен. ТМЦ,раб,усл.(счет 18.2.3)?По товарам и основным средствам вычет производится в полном объеме в пределах начисленного.
Беларусь
|
|
|
Дина
20.06.2016 15:27:53
|
|
|
Помогите и мне разобраться,у меня только экспорт в РФ с начала 2016г. (товар приобретаем у бел.поставщиков), реализации по РБ нет, получила сейчас заявление от россиян за апрель, отчетность ежемесячная, готовлю декларацию за май и стопор... отражаю обороты в декларации за апрель, ндс 0%., а вычеты по ндс приходящиеся на 0 ставку? вычеты брать все за апрель и май, или только апрель?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
20.06.2016 15:35:55
|
|
|
вычеты с начала года
Беларусь
|
|
|
Дина
20.06.2016 15:50:08
|
|
|
«Анонимно» 20.06.2016 15:35:55 Извиняюсь, я имела ввиду вычеты брать январь-апрель, или январь-май, меня смутило то, что что заявления от россиян за апрель есть, а за май естественно еще нет, а ндс от поставщиков за май я включаю в вычеты с нач года или нет в декларацию? мне нужно верно определится т.к. возварт из бюджета планирую заявление подать.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
20.06.2016 16:04:18
|
|
|
А 180 дней с экспорта прошло? Тогда Вам надо показывать экспорт с 20 № НДС и тогда можете брать вычеты по удельному весу.
Беларусь
|
|
|
Дина
20.06.2016 16:17:22
|
|
|
«Анонимно» 20.06.2016 15:35:55 Извиняюсь, я имела ввиду вычеты брать январь-апрель, или январь-май, меня смутило то, что что заявления от россиян за апрель есть, а за май естественно еще нет, а ндс входящий от поставщиков за май я включаю в вычеты с нач года или нет в декларацию? мне нужно верно определится т.к. возварт из бюджета планирую заявление подать. пояснение -деятельность начата только с апреля.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
20.06.2016 16:46:35
|
|
|
В декларации за май берете вычеты январь-май . В стр 6 декларации показываете оборот с нулевой ставкой , по которому есть заявление от россиян апрельское.
Беларусь
|
|
|
Мозг на экспорт
21.06.2016 11:15:50
|
|
|
ПОДСКАЖИТЕ!!!! Пожалуйста... Возвращаюсь к теме. Получили заявление из РФ. С начала года есть 1)обороты по реализации, облагаемые по ставке 20% 2)обороты по реализации, облагаемые по ставке 0% 3)обороты по реализации без НДС. Вычеты с начала года есть: 1) по основным средствам (18.2.1) 2) по оплачен. ТМЦ,раб,усл.(18.2.3) 3) по оплаченным товарам (18.2.4) 4) по РФ(импорт)18.2.РФ Распределению уд.весом подлежат только вычеты по НДС по оплачен. ТМЦ,раб,усл.(счет 18.2.3)? 18.2.4 не участвует?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-27
|
|
|
|
|