|
|
|
|
|
|
вычет
13.05.2016 17:56:12
|
|
|
сумма НДС предъявлена иностранным резидентом,который не является плательщиком налога в РБ относится на стоимость товара,это понятно,а что значит предъявлена.ведь в ТН от иностранного резидента не стоит НДС,как это происходит,может кто сможет объяснить.Пожалуйста.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
13.05.2016 17:59:00
|
|
|
Это цитата или вольный пересказ?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
13.05.2016 18:06:03
|
|
|
Это просьба помочь.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
13.05.2016 18:08:14
|
|
|
в накладной 100 шт. по 20 евро на сумму 2000,каким образом иностранец предъявляет НДС?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
13.05.2016 18:09:06
|
|
|
Это просьба помочь. __________ Вот я и спрашиваю откуда вы это взяли «сумма НДС предъявлена иностранным резидентом»
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.05.2016 21:15:11
|
|
|
Так написано в нормативке,вот я и не понимаю,что значит предъявлена???
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.05.2016 21:38:25
|
|
|
Где это такое в нормативке пишут. Скиньте цитату конкретную или ссылку.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.05.2016 23:31:00
|
|
|
Основные правила вычета НДС (Комментарий к ст. 107 Налогового кодекса РБ) Право на вычет сумм НДС установлено ст. 107 Налогового кодекса РБ (далее – НК).если сумма НДС предъявлена иностранным резидентом, не являющимся плательщиком налога в Республике Беларусь, то ее нельзя принять к вычету, а необходимо отнести на стоимость приобретенного у нерезидента объекта.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.05.2016 23:38:24
|
|
|
Здесь всего лишь про то, что если вам в документах нерезидент выделил НДС, то товаровы, работы, услуги принимаются к учёту по стоимости с НДС. Касательно вашего изначального вопроса, предъявляет - значит выделяет в первичных документах.
Беларусь
|
|
|
Автор
15.05.2016 8:54:40
|
|
|
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
Беларусь
|
|
|
Новичок
15.05.2016 8:56:18
|
|
|
Извините.что вклинилась,подскажите,а если нерезидент на выделил в первичных документах НДС,мы не должны сами его насчитать при оприходовании товара?
Беларусь
|
|
|
XYZ
15.05.2016 15:55:16
|
|
|
при получении товара от нерезидента вы его либо растамаживаете и платите ндс на таможне, либо (если ввоз из евразэс) начисляете ндс и платите его самостоятельно до 20 числа след. месяца.
Беларусь
|
|
|
Новичок
15.05.2016 18:26:21
|
|
|
Значит,если приход из Европы,то товар приходуем,как в тн и ндс никакого нет,а НДС платим на таможне и принимает его в вычету,через 90 дней.А в стоимость товара включаем только тамож.пошлину и сбор,если это оговорено в уч.политике.Либо относим на затраты,не включая в стоимость товара.Верно? А если приход из РФ или Казахстана,то в тн начисляем НДС приходуем товар уже с НДС и уплачиваем его до 20 числа след.месяца,а к вычету может принять сразу,в месяце получения товара.Верно? Я правильно все поняла?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.05.2016 18:30:40
|
|
|
Люди,а можно и я спрошу,раз мы уже в этой теме.Приход импортного товара по курсу оплаты,или даты прихода,или что было раньше или позже,подскажите пожалуйста, умоляю!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.05.2016 18:49:00
|
|
|
если приход из РФ или Казахстана,то в тн начисляем НДС приходуем товар уже с НДС и уплачиваем его до 20 числа след.месяца,а к вычету может принять сразу,в месяце получения товара.Верно? Я правильно все поняла? -------------------------------------- Нет, не верно. Начисляете вы российский НДС точно так же, как и НДС на таможне, товар приходуете по контрактной стоимости. К вычетам вы можете взять начисленный НДС в месяце прихода товара только в том случае,если вы его оплатили до 20 числа следующего месяца, а не позже.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.05.2016 21:27:16
|
|
|
А пример начисления можно у вас попросить,пожалуйста я не очень понимаю,как можно самим начислить НДС? На таможню мы платим,нам декларант говорит сколько и мы платим,по сути мы же не начисляем,а платим ввозной НДС.Что-то я запуталась можно пример любой пожалуйста.Очень Вас прошу.С любыми цифрами.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.05.2016 22:01:40
|
|
|
2 «Анонимно» 15.05.2016 21:27:16
Так, давайте вместе разберем, чтобы вам было понятнее. Когда вы платите ввозной НДС, то какую проводку вы делаете?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.05.2016 6:06:02
|
|
|
Импорта не было на практике, 68 51 думаю такая проводка.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.05.2016 6:24:19
|
|
|
А как начислить НДС ввозной по импорту?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.05.2016 6:59:40
|
|
|
пришел товар на сумму 20000рос.к примеру 16.05.16г.курс НБ на 16.05 к примеру 300 руб.получается 6000000 бр.От этой суммы считаем ввозной НДС 6000000*20%=1200000(ввозной НДС,который надо оплатить в бюджет) Я так делаю.
Беларусь
|
|
|
Новичкам
16.05.2016 7:58:41
|
|
|
На этом сайте слева есть поиск, там есть топики, где много раз обсуждали и проводки и курсы и всё по этой теме. Например вот: http://www.buh.by/mes.asp?t=304214 http://www.buh.by/mes.asp?t=333492 http://www.buh.by/mes.asp?t=346650 И это далеко не всё )))
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-21
|
|
|
|
|