...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ЭСЧФ -дата совершения операции 23.08.2017 13:07:43
НДС платим ежеквартально. Дата ввоза товара из РФ 20.07.17. Может у кого-то есть ссылка на пример, где конкретно сказано о том, что в ЭСЧФ дата совершения операции - 30.09.17 (т.е. последняя дата квартала). Так и хочется почему-то проставить дату 31.07.17.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Alexred 23.08.2017 13:15:26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 апреля 2016 г. N 15

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ И УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ), ВЫСТАВЛЕНИЯ (НАПРАВЛЕНИЯ), ПОЛУЧЕНИЯ, ПОДПИСАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ
(в ред. постановления МНС от 13.01.2017 N 1)
Беларусь
Автор 23.08.2017 13:17:41
Alexred 23.08.2017 13:15:26
____________________________
Инструкцию только что читала. Прошу, если кто-то видел, конкретный пример в случае ежеквартальной уплаты НДС.
Беларусь
Alexred 23.08.2017 13:22:55
так куда конкретнее если в инструкции четко прописано ?
42. При ввозе товаров с территории государств - членов Евразийского экономического союза в ЭСЧФ покупателем, за исключением индивидуальных предпринимателей, не являющихся плательщиками НДС при реализации объектов, указываются:
в строке 3 «Дата совершения операции» - дата совершения хозяйственной операции, которая соответствует либо последнему дню соответствующего отчетного периода, к которому относится дата принятия на учет ввезенных товаров в соответствии с законодательством, либо последнему дню соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету в соответствии с законодательством - в случае уплаты в бюджет суммы НДС с нарушением установленных сроков при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь;
(в ред. постановления МНС от 13.01.2017 N 1)
Беларусь
Персика 23.08.2017 13:24:43
Дата совершения операции в Вашем случае - 31.07.17, если оплатили ввозной НДС до 20.08.17
Беларусь
Alexred 23.08.2017 13:26:06
Персика 23.08.2017 13:24:43

Дата совершения операции в Вашем случае - 31.07.17, если оплатили ввозной НДС до 20.08.17
------------------
или 30,09,2017
Беларусь
Автор 23.08.2017 13:28:59
Оплата была произведена своевременно. Какая в этом случае дата совершения операции?
Беларусь
Alexred 23.08.2017 13:29:53
вам уже ответили , или 31,07 или 30,09 ..и то и то будет правильно
Беларусь
"Анонимно" 23.08.2017 13:31:22
Если все уплатили до 20.08 и заявление о ввозе подали и декларацию по НДС ввозному- однозначно 31.07 ставите.
Беларусь
"Анонимно" 23.08.2017 13:31:44
дата совершения хозяйственной операции, которая соответствует либо последнему дню соответствующего отчетного периода
Беларусь
Alexred 23.08.2017 13:33:47
Анонимно« 23.08.2017 13:31:22

Если все уплатили до 20.08 и заявление о ввозе подали и декларацию по НДС ввозному- однозначно 31.07 ставите.
--------------
упсс ... согласен . признаю ошибку свою . если во время то да 31,07. в новой инструкции оговорочку сделали ....30,09 ставится если не вовремя оплата была.
Беларусь
"Анонимно" 23.08.2017 13:35:27
30/09/17
Беларусь
"Анонимно" 23.08.2017 13:37:28
начальник отдела косвенного налогообложения главного управления методологии налогообложения организаций МНС Светлана НОВИКОВА рассказала

Должна ли дата совершения операции, указываемая в строке 3 раздела 1 ЭСЧФ по «ввозному» НДС, соответствовать последнему числу месяца? Или можно указывать иную дату?
В строке 3 «Дата совершения операции» указывают либо последний день отчетного периода, к которому относится дата принятия на учет ввезенных товаров, либо последний день отчетного периода, в котором НДС подлежит вычету в соответствии с законодательством (в случае уплаты НДС с несоблюдением установленных сроков) <23>. Но не будет нарушением и отражение в этой строке даты принятия на учет ввезенных товаров, если она приходится на период, за который «ввозной» НДС вычитается.
Беларусь
Alexred 23.08.2017 13:37:31
«Анонимно» 23.08.2017 13:35:27

30/09/17
----------
это раньше было . я тож счас на этом попался...
но ....
либо последнему дню соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету в соответствии с законодательством - в случае уплаты в бюджет суммы НДС с нарушением установленных сроков при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь;

НАРУШЕНИЕМ сроков уплаты НДС . тогда 30,09
если нарушение срока НЕ БЫЛО то
в строке 3 «Дата совершения операции» - дата совершения хозяйственной операции, которая соответствует либо последнему дню соответствующего отчетного периода, к которому относится дата принятия на учет ввезенных товаров в соответствии с законодательством,
т.е. 31,07
Беларусь
"Анонимно" 23.08.2017 13:38:44
И так 30.09.2017 или 20-07-2017
Беларусь
Alexred 23.08.2017 13:39:35
Но не будет нарушением и отражение в этой строке даты принятия на учет ввезенных товаров, если она приходится на период, за который «ввозной» НДС вычитается.
------------------
ну как они трактуют в разьяснениях - потом докажи при проверке ИМНС ..в данном случае в инструкции четко прописан срок . да по зачету НДСа разницы не будет 31,07 или 30,09. при сдаче декларации поквартально ..но впулить потом не правильное оформление ЭСЧФ ссылаясь на инструкцию - це они могут =)
Беларусь
Автор 23.08.2017 13:39:46
упсс ... согласен . признаю ошибку свою . если во время то да 31,07. в новой инструкции оговорочку сделали ....30,09 ставится если не вовремя оплата была.
_______________________________
Наверное, опять у Вас ошибочка.
_____________________________
30/09/17
______________________________
Я была на семинаре у Нехай. И вроде бы она говорила, что в моем случае дата совершения операции - 30.09.17. Я постеснялась переспросить, подумала, что в Консультанте потом поищу пример. Но, как на зло, в Консультанте примеры с ежемесячной оплатой НДС.
Беларусь
"Анонимно" 23.08.2017 13:39:56
Отчетный период - КВАРТАЛ 30.09.2017
Беларусь
Alexred 23.08.2017 13:40:53
«Анонимно» 23.08.2017 13:38:44

И так 30.09.2017 или 20-07-2017
-------------
нет в инструкции даты принятия на учет =) есть последние дни отчетного периода =)
Беларусь
"Анонимно" 23.08.2017 13:41:09
отчетный период по ввозному НДС - месяц. поэтому,если оплата в срок до 20.08, ставите дату 31.07- последняя дата отчетного периода,в котором товар принят на учет

если оплата после 20.08- дата 30.09.- последняя дата отчетного периода, в котором ввозной ндс будет принят к вычету. в этом случае у вас отчетный период -квартал
Беларусь
Alexred 23.08.2017 13:41:52
короче, лично я ставлю последний день отчетного квартала ..в данном случае 30,09 =)
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-31

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru