| |
|
|
| |
|
|
ЭСЧФ -дата совершения операции
23.08.2017 13:07:43
|
 |
 |
НДС платим ежеквартально. Дата ввоза товара из РФ 20.07.17. Может у кого-то есть ссылка на пример, где конкретно сказано о том, что в ЭСЧФ дата совершения операции - 30.09.17 (т.е. последняя дата квартала). Так и хочется почему-то проставить дату 31.07.17.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Alexred
23.08.2017 13:15:26
|
 |
 |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 25 апреля 2016 г. N 15
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ И УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ), ВЫСТАВЛЕНИЯ (НАПРАВЛЕНИЯ), ПОЛУЧЕНИЯ, ПОДПИСАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ (в ред. постановления МНС от 13.01.2017 N 1)
Беларусь
|
 |
 |
Автор
23.08.2017 13:17:41
|
 |
 |
Alexred 23.08.2017 13:15:26 ____________________________ Инструкцию только что читала. Прошу, если кто-то видел, конкретный пример в случае ежеквартальной уплаты НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Alexred
23.08.2017 13:22:55
|
 |
 |
так куда конкретнее если в инструкции четко прописано ? 42. При ввозе товаров с территории государств - членов Евразийского экономического союза в ЭСЧФ покупателем, за исключением индивидуальных предпринимателей, не являющихся плательщиками НДС при реализации объектов, указываются: в строке 3 «Дата совершения операции» - дата совершения хозяйственной операции, которая соответствует либо последнему дню соответствующего отчетного периода, к которому относится дата принятия на учет ввезенных товаров в соответствии с законодательством, либо последнему дню соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету в соответствии с законодательством - в случае уплаты в бюджет суммы НДС с нарушением установленных сроков при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь; (в ред. постановления МНС от 13.01.2017 N 1)
Беларусь
|
 |
 |
Персика
23.08.2017 13:24:43
|
 |
 |
Дата совершения операции в Вашем случае - 31.07.17, если оплатили ввозной НДС до 20.08.17
Беларусь
|
 |
 |
Alexred
23.08.2017 13:26:06
|
 |
 |
Персика 23.08.2017 13:24:43
Дата совершения операции в Вашем случае - 31.07.17, если оплатили ввозной НДС до 20.08.17 ------------------ или 30,09,2017
Беларусь
|
 |
 |
Автор
23.08.2017 13:28:59
|
 |
 |
Оплата была произведена своевременно. Какая в этом случае дата совершения операции?
Беларусь
|
 |
 |
Alexred
23.08.2017 13:29:53
|
 |
 |
вам уже ответили , или 31,07 или 30,09 ..и то и то будет правильно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.08.2017 13:31:22
|
 |
 |
Если все уплатили до 20.08 и заявление о ввозе подали и декларацию по НДС ввозному- однозначно 31.07 ставите.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.08.2017 13:31:44
|
 |
 |
дата совершения хозяйственной операции, которая соответствует либо последнему дню соответствующего отчетного периода
Беларусь
|
 |
 |
Alexred
23.08.2017 13:33:47
|
 |
 |
Анонимно« 23.08.2017 13:31:22
Если все уплатили до 20.08 и заявление о ввозе подали и декларацию по НДС ввозному- однозначно 31.07 ставите. -------------- упсс ... согласен . признаю ошибку свою . если во время то да 31,07. в новой инструкции оговорочку сделали ....30,09 ставится если не вовремя оплата была.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.08.2017 13:35:27
|
 |
 |
30/09/17
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.08.2017 13:37:28
|
 |
 |
начальник отдела косвенного налогообложения главного управления методологии налогообложения организаций МНС Светлана НОВИКОВА рассказала
Должна ли дата совершения операции, указываемая в строке 3 раздела 1 ЭСЧФ по «ввозному» НДС, соответствовать последнему числу месяца? Или можно указывать иную дату? В строке 3 «Дата совершения операции» указывают либо последний день отчетного периода, к которому относится дата принятия на учет ввезенных товаров, либо последний день отчетного периода, в котором НДС подлежит вычету в соответствии с законодательством (в случае уплаты НДС с несоблюдением установленных сроков) <23>. Но не будет нарушением и отражение в этой строке даты принятия на учет ввезенных товаров, если она приходится на период, за который «ввозной» НДС вычитается.
Беларусь
|
 |
 |
Alexred
23.08.2017 13:37:31
|
 |
 |
«Анонимно» 23.08.2017 13:35:27
30/09/17 ---------- это раньше было . я тож счас на этом попался... но .... либо последнему дню соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету в соответствии с законодательством - в случае уплаты в бюджет суммы НДС с нарушением установленных сроков при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь;
НАРУШЕНИЕМ сроков уплаты НДС . тогда 30,09 если нарушение срока НЕ БЫЛО то в строке 3 «Дата совершения операции» - дата совершения хозяйственной операции, которая соответствует либо последнему дню соответствующего отчетного периода, к которому относится дата принятия на учет ввезенных товаров в соответствии с законодательством, т.е. 31,07
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.08.2017 13:38:44
|
 |
 |
И так 30.09.2017 или 20-07-2017
Беларусь
|
 |
 |
Alexred
23.08.2017 13:39:35
|
 |
 |
Но не будет нарушением и отражение в этой строке даты принятия на учет ввезенных товаров, если она приходится на период, за который «ввозной» НДС вычитается. ------------------ ну как они трактуют в разьяснениях - потом докажи при проверке ИМНС ..в данном случае в инструкции четко прописан срок . да по зачету НДСа разницы не будет 31,07 или 30,09. при сдаче декларации поквартально ..но впулить потом не правильное оформление ЭСЧФ ссылаясь на инструкцию - це они могут =)
Беларусь
|
 |
 |
Автор
23.08.2017 13:39:46
|
 |
 |
упсс ... согласен . признаю ошибку свою . если во время то да 31,07. в новой инструкции оговорочку сделали ....30,09 ставится если не вовремя оплата была. _______________________________ Наверное, опять у Вас ошибочка. _____________________________ 30/09/17 ______________________________ Я была на семинаре у Нехай. И вроде бы она говорила, что в моем случае дата совершения операции - 30.09.17. Я постеснялась переспросить, подумала, что в Консультанте потом поищу пример. Но, как на зло, в Консультанте примеры с ежемесячной оплатой НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.08.2017 13:39:56
|
 |
 |
Отчетный период - КВАРТАЛ 30.09.2017
Беларусь
|
 |
 |
Alexred
23.08.2017 13:40:53
|
 |
 |
«Анонимно» 23.08.2017 13:38:44
И так 30.09.2017 или 20-07-2017 ------------- нет в инструкции даты принятия на учет =) есть последние дни отчетного периода =)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.08.2017 13:41:09
|
 |
 |
отчетный период по ввозному НДС - месяц. поэтому,если оплата в срок до 20.08, ставите дату 31.07- последняя дата отчетного периода,в котором товар принят на учет
если оплата после 20.08- дата 30.09.- последняя дата отчетного периода, в котором ввозной ндс будет принят к вычету. в этом случае у вас отчетный период -квартал
Беларусь
|
 |
 |
Alexred
23.08.2017 13:41:52
|
 |
 |
короче, лично я ставлю последний день отчетного квартала ..в данном случае 30,09 =)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-31
|
|
| |
|
|