...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
вопрос по НДС 04.01.2018 11:08:28
Всем доброе утро! Компания на ОСН, оказывает услуги, объекта по обложению НДС нету (услуги по разр-ке ПО иностр. заказчикам), по крайней мере, пока.
Если мы приобретем объект ОС на достаточно крупную сумму, что происходит с зачетом НДС? Мы его как-то можем вернуть из бюджета в теории или должны увеличить ст-ть ОС на этот НДС в пропорции 100%, т.к. по факту у нас пока не возникает НДС с выручки.
Помогите, пожалуйста.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор 04.01.2018 11:46:54
ап
Беларусь
"Анонимно" 04.01.2018 12:00:29
Ну вернуть - это врят-ли. Можете выделить и повесить на 18 счете, будет висеть пока не появятся объекты для налогообложения. А по истечении 3-х лет к вычету уже не примете. Так было во всяком случае.
Беларусь
Персика 04.01.2018 12:08:10
Можете или вернуть, или увеличить стоимость ОС.
Беларусь
"Анонимно" 04.01.2018 12:10:28
Персика 04.01.2018 12:08:10
Можете или вернуть, или увеличить стоимость ОС.
___________
Вернуть - на основании чего?
Беларусь
Персика 04.01.2018 12:19:05
НК читали? Ст.107, п.7
Беларусь
Автор 04.01.2018 12:19:16
вот и мне кажется-что вернуть его не получится...
Беларусь
Персика 04.01.2018 12:22:16
Вернуть можно, но Вы же не слышите...
Беларусь
Автор 04.01.2018 12:22:55
Персика 04.01.2018 12:19:05
НК читали? Ст.107, п.7
Читаю, но вывод о возврате как-то не идет..
Беларусь
Автор 04.01.2018 12:24:09
научите, как вернуть, если исходящего НДС не предвидится
Беларусь
"Анонимно" 04.01.2018 12:33:17
если выручка от экспорта, то входящий НДС можно вернуть
Беларусь
Маня 04.01.2018 12:34:11
можете вернуть по 1/4 или 1/12 в следующем году ,если в Уп прописано. см. НК
Беларусь
Автор 04.01.2018 13:44:42
Но у нас выручка не по 0% НДС, а просто нету объекта НДС. Мне кажется, здесь загвоздка в этом. Я не права?
Беларусь
"Анонимно" 04.01.2018 14:56:00
Автор 04.01.2018 13:44:42
Но у нас выручка не по 0% НДС, а просто нету объекта НДС. Мне кажется, здесь загвоздка в этом. Я не права?
____________
Права. Персика и Ко этого момента не видят. Вы можете повесить НДС на 18 и подавать деклу с этой суммой в справочном разделе. Потому как ваша реализация ПО вообще НЕ отражается в декларации.
Беларусь
Автор 04.01.2018 15:07:48
Всем спасибо! Вроде разобрались.
Беларусь
Персика 04.01.2018 15:24:00
Но у нас выручка не по 0% НДС, а просто нету объекта НДС. Мне кажется, здесь загвоздка в этом. Я не права?
____________________
НЕ ПРАВА. Читайте НК не выборочно, а полностью. У меня тоже реализация не отражается в декларации, однако вычеты по НДС забираю регулярно. Вы, конечно, можете подарить государству, чё уж...
Беларусь
Автор 04.01.2018 15:46:42
Персика, так где это написано? в каких пунктах? Я вижу про вычет в п.7-но разве это означает возврат из бюджета? как реально вернуть эти деньги? никогда с такой ситуацией не сталкивалась ((
Беларусь
Автор 04.01.2018 15:48:12
я вообще не претендую на правоту/неправоту. мне бы разобраться, и, если можно, то вообще как-то вернуть НДС :)-это лучший вариант, чем на затраты класть
Беларусь
Персика 04.01.2018 16:02:31
Где написано - П.7 и п.25 ст 107 НК РБ. Что я еще могу сказать?
Беларусь
Маша 04.01.2018 16:08:55
Персика 04.01.2018 16:02:31

Где написано - П.7 и п.25 ст 107 НК РБ. Что я еще могу сказать?
///// Заинтриговали. А скажите своими словами или скопируйте, про что там . У многих нет правовых баз, а голый кодекс долго искать.
Я вот тоже готова бить себя в грудь, что надо отнести на стоимость ОС, если выручка не облагается НДС. В чем здесь особенность?
Беларусь
"Анонимно" 04.01.2018 16:14:12
Искать им долго. Первые ссылки в выдаче в гугле.

Вот вам например интересное из пункта 25 статьи 107:
в шестую очередь - независимо от суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, суммы налога на добавленную стоимость прошлого налогового периода по основным средствам и нематериальным активам, если такие суммы налога на добавленную стоимость в текущем налоговом периоде принимаются к вычету равными долями в соответствии с частью третьей пункта 7 настоящей статьи;

Вот вам часть третья пункта 7:
Налоговые вычеты прошлого налогового периода по основным средствам и нематериальным активам плательщик вправе в текущем налоговом периоде распределить в порядке, определенном частями первой и второй настоящего пункта, частью третьей пункта 24 настоящей статьи (при наличии оборотов по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, вычет по которым производится в различном порядке), либо принять к вычету равными долями в каждом отчетном периоде по одной двенадцатой (если отчетным периодом признается календарный месяц) или по одной четвертой (если отчетным периодом признается календарный квартал) (далее в настоящей статье - вычет равными долями). Выбранный плательщиком порядок вычета равными долями отражается в учетной политике организации (решении индивидуального предпринимателя) и изменению в течение текущего налогового периода не подлежит.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-31

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru