| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
20.01.2018 20:30:25
|
 |
 |
Помогите! Можно ли взять в затраты Ндс таможенный???
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
20.01.2018 20:32:09
|
 |
 |
можно отнести на стоимость товара, а не на затраты (если нет распределения вычетов).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 20:59:44
|
 |
 |
т.е. мы увеличиваем покупную стоимость товаров? Соответствнно налог на прибыль меньше? Верно? Никонда не сталкивалась.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 21:26:07
|
 |
 |
Соответственно стоимость товара больша, да.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 21:38:36
|
 |
 |
а статью нк не подскажите?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 22:12:40
|
 |
 |
ст 106 п 4
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 22:18:50
|
 |
 |
спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2018 8:55:47
|
 |
 |
и мне актуально!!!! Ндс заплатили на таможне 20000, реализовали товар, Ндс к уплате 0! Но еще осталось 10000 Ндс таможенного. МОЖНО ЕГО ОТРАЗИТЬ В ПОКУПНОЙ СТОИМОСТИ В ГРАФЕ , ЗАТРАТЫ И СЕБЕСТОИОСТЬ,? и проводка?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2018 10:38:49
|
 |
 |
Нет, при получении тмц, работ услуг вы должны сразу решить относите вы ндс на стоимость или будете брать к вычету. Если вы зачли НДС частично, то остаток просто переходит на след период. Укажите его в справочном приложении и всё. Затраты придется в другом месте поискать :)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2018 12:04:38
|
 |
 |
т.е. я либо беры в вычеты либо на затраты (себестоимость)? это видно по составлению декларации? Или должно быть решение?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2018 12:23:09
|
 |
 |
Или должно быть решение?
Вариант учета таможенного НДС должны прописать в УП и в течение года он не меняется .
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2018 12:25:26
|
 |
 |
«Анонимно» 21.01.2018 12:23:09
Или должно быть решение?
Вариант учета таможенного НДС должны прописать в УП и в течение года он не меняется . ------- абсолютно неверно. Никаких УП. Ввезли один товар, ндс на стоимость, ввезли другой - к вычету. И так сколько угодно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2018 12:42:36
|
 |
 |
абсолютно неверно. Никаких УП. Ввезли один товар, ндс на стоимость, ввезли другой - к вычету. И так сколько угодно.
Ну да , ну да)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2018 12:52:06
|
 |
 |
Ну да. Во тут даже ссылка на НК есть. Единственное решать это надо при постановке товара на учёт, а не после его продажи
Беларусь
|
 |
 |
Каталина
21.01.2018 12:54:45
|
 |
 |
«Анонимно» 21.01.2018 12:25:26
согласна полностью
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2018 14:02:36
|
 |
 |
вопрос по НДс за 4 квартал. Сейчас консультанта нет под рукой. Было 3 поставки в 4 квартале, почему я не могу часть НДС взять в затраты, если товар продан???
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2018 14:27:31
|
 |
 |
Потому что в НК есть прямой запрет про отнесение НДС на затраты, за исключением пары случаев. И случай, а мы тут целый год продавали товар, а потом по окончании года решили посчитать куда выгодней деть ндс, и поэтому сейчас хотим его списать в затраты, там нет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2018 14:29:08
|
 |
 |
Вам кажется, что чисто математически у вас всё сойдётся. Но по учёту это совершенно разные операции: относить ндс на затраты и относить ндс на стоимость товара. И вот вторую можно, а за первую вам пересчитают потом ваши затраты.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2018 14:41:52
|
 |
 |
вопрос по суммам ндс именно по по приходу и реализации именно в 4 квартале. Весь товар, который пришел- реализован! Значит я так понимаю возможно часть на затраты, а часть на вычеты???
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2018 14:42:32
|
 |
 |
т.е. приход и реализация была в 4 квартале
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2018 14:43:37
|
 |
 |
Если вам так упёрлось, переделайте приходы и реализацию. Проводка на затратные счета с 18 не прокатит.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-38
|
|
| |
|
|