| |
|
|
| |
|
|
Селедка
05.02.2018 13:25:35
|
 |
 |
Уважаемые коллеги. У кого есть практический опыт перехода с ОСН с НДС на УСН без НДС (с ведением бухучета). Розничная торговля. Как правильно закрыть 18 счет , 42,3 счет. Подскажите, пожалуйста!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
05.02.2018 13:39:42
|
 |
 |
Счет 42.3 - обратное перемещение из розницы (т.с. «расформировать» розничную цену) и перемещение в розницу по новой цене без НДС Счет 18 - зачем Вам его закрывать? У Вас есть НДС, не принятый к вычету,переход на УСН без НДС не отменяет того, что он есть. Если вернетесь обратно на ОСН или перейдете на УСН с НДС, то сможете принять эти суммы к вычету.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.02.2018 13:45:16
|
 |
 |
Розничная цена не меняется. 42,3 объединить с наценкой будет правильно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.02.2018 14:05:10
|
 |
 |
счет 18 надо отнести на стоимость товаров, в случае перехода обратно на ндс, выделить его снова
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.02.2018 14:51:35
|
 |
 |
«Анонимно» 05.02.2018 14:05:10 счет 18 надо отнести на стоимость товаров, в случае перехода обратно на ндс, выделить его снова __________________ обоснуйте, пожалуйста, свое мнение.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.02.2018 15:05:28
|
 |
 |
а почему нельзя сейчас принять к вычету ндс с 18счета?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.02.2018 15:14:51
|
 |
 |
«Анонимно» 05.02.2018 15:05:28 а почему нельзя сейчас принять к вычету ндс с 18счета? _________________ УСН без НДС. Куда принимать к вычету?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.02.2018 15:21:33
|
 |
 |
так они же на ОСН. сначала по возможности све принять к вычету а потом переходить без нс.
Беларусь
|
 |
 |
Селедка
06.02.2018 15:38:29
|
 |
 |
Уэсэнщики, отзовитесь. Может на себестоимость 42/3 закрыть
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.02.2018 16:33:08
|
 |
 |
Селедка 06.02.2018 15:38:29 Уэсэнщики, отзовитесь. Может на себестоимость 42/3 закрыть _______________________________ По законодательству и законам логики - нельзя. Но вам - можно, закрывайте.
Беларусь
|
 |
 |
Селедка
06.02.2018 18:23:38
|
 |
 |
/////Но вам - можно, закрывайте./// Спасибо, «анонимно» (это потому, что я - селедка?)
Беларусь
|
 |
 |
БТР
06.02.2018 18:27:10
|
 |
 |
Я бы 42 счет объединила с наценкой, а 18й оставила бы и не трогала. А почему вы его не зачли действительно полностью?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.02.2018 19:13:57
|
 |
 |
БТР 06.02.2018 18:27:10 Я бы 42 счет объединила с наценкой, а 18й оставила бы и не трогала. А почему вы его не зачли действительно полностью? _________________ Первый ответ к этому посту - вернуть товар (сторнируется 42.2 и 42.3) и переместить обратно по цене без НДС (розничная не меняется, сумма наценки увеличится и при перемещении автоматом начислится правильно). Автора этот ответ чем не устроил?
Беларусь
|
 |
 |
БТР
07.02.2018 0:49:33
|
 |
 |
Вернуть товар трудоёмко, ведь неизвестно что продано что нет, если нет количественного учёта.
Беларусь
|
 |
 |
Nadin
07.02.2018 8:31:45
|
 |
 |
По идее, переоценку надо делать. Как вы потом товар продавать будете с ндс в цене? Но сложно представить переоценку товара в несколько тысяч наименований с суммовым учетом. Я сторнировала НДС на 42 счете, перекидывала на наценку. Но у нас на 18 счете не оставалось ничего. Тут ничего не могу сказать. Мы 2 года на УСН поработали, все 2 года приходилось декларации по НДС сдавать. Когда возвращали товар поставщику - НДС вылезал, который к зачету в прошлой жизни (при ОСН) брали. Его в бюджет возвращали. Поэтому тут надо серьезно отнестить. Я бы посоветовала проконсультироваться в налоговой по этому поводу. Уточните у инспектора номер консультационного отдела.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
07.02.2018 8:39:02
|
 |
 |
Кстати, ДА -ведь ошибочно выставленный НДС надо все равно уплатить в бюджет. Так что, возможно, надо действительно возвращать товар на склад, а затем отправлять назад в розницу уже БеЗ НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Селедка
07.02.2018 9:35:24
|
 |
 |
Спасибо, коллеги , за обсуждение.Я уже переходила на УСН без НДС и проходила декларации по НДС с возвратами товаров. Там , кстати, есть нюансы отражения в декларации возврата товара от покупателей, и возврата товара поставщику. Но в прошлый раз у меня ведение учета было в книге. Не могу сообразить, как правильно сделать, чтобы не искажать финансовый результат. Увеличивать наценку не совсем правильно, так как частично входящий НДС- это себестоимость.
Беларусь
|
 |
 |
Селедка
07.02.2018 9:36:47
|
 |
 |
Может, у кого в инфосистемах были разъяснения. Я не нашла пока
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.02.2018 11:59:51
|
 |
 |
а 18й оставила бы и не трогала. А почему вы его не зачли действительно полностью? ____________________ такая же проблема. Получили товар от ИП в декабре. Оплатили в январе. Ип работает по оплате. и ЭСФ январем выставил. но с января мы без ндс уже. Подарок в бюджет получается???
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.02.2018 12:09:02
|
 |
 |
Ну если успели и продать в декабре с НДС, то получается подарок.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.02.2018 12:11:18
|
 |
 |
Ну если успели и продать в декабре с НДС, то получается подарок _______________ успели
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-25
|
|
| |
|
|