...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ЯЯЯ 15.10.2018 11:41:15
Неисключительное право пользования программой для ЭВМ, полученное от нереза (РФ) на год, НДС облагается? ЭСЧФ выставляется на портал? и относится на увеличение стоимости НМА? Не оставьте без внимания, пжл.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор 15.10.2018 11:50:15
Или можно взять в зачет?
Беларусь
ЕВМ 15.10.2018 12:07:12
НДС облагается, Налог на доходы ИЮЛ - 15%, если нет справки, если есть - 10%, ЭЧСФ на портал после заявления, НДС беру в зачёт.
Беларусь
Автор 15.10.2018 12:16:56
Если акт и оплата от 04.07.18, надо уточненный делать по ввозному НДС за июль?
Беларусь
ЕВМ 15.10.2018 12:47:37
Если акт и оплата от 04.07.18, надо уточненный делать по ввозному НДС за июль?
_________
Да.
Беларусь
Автор 15.10.2018 15:26:22
А какой код ТНВЭД поставить в ЭСЧФ? Без него не хочет выставляться
Беларусь
ЕВМ 15.10.2018 15:57:47
Код ТНВЭД ставить не нужно, выбирайте не «покупатель» свою организацию, а «покупатель объектов на территории РБ».
Беларусь
МОХ 2 Автор 15.10.2018 16:08:43
Какой ввозной НДС?
У Вас НДС по стр.13 налог. декларации.
Беларусь
Автор 15.10.2018 16:19:07
Запуталась окончательно. Заявление на ввоз надо? Платить на счет ввозного НДС или НДС по реализации?
Беларусь
Автор 15.10.2018 16:19:51
Когда брать в зачет в октябре или в 3-м квартале?
Беларусь
"Анонимно" 15.10.2018 16:25:57
Запуталась окончательно. Заявление на ввоз надо? Платить на счет ввозного НДС или НДС по реализации?

-Какое заявление? Вы же не товар ввезли! НДС начисляете и уплачиваете при оплате за право пользования программой , отражаете его в стр. 13 декларации и в следующем отчетном периоде к вычету. Или на ст-ть , если работаете без НДС.
Беларусь
Автор 15.10.2018 16:37:04
...НДС начисляете и уплачиваете при оплате за право пользования программой...
Но у меня квартальный отчет, или надо было оплатить в августе?НАкт от 04.07.18
Беларусь
"Анонимно" 15.10.2018 19:35:51
НДС при оплате начисляется, при чем здесь акт?
Беларусь
"Анонимно" 15.10.2018 20:04:13
И мы не оплатили НДС!!! Караул. Оплата по акту была. И чё теперь делать?
Беларусь
"Анонимно" 15.10.2018 20:14:46
Когда была оплата?
Беларусь
Автор 16.10.2018 10:29:40
Оплата была 04.07.18
Беларусь
Автор 16.10.2018 10:33:39
Не бросайте тапками! На какой счет платить НДС из строки 13: на ввозной или по реализации) И Заявление на ввоз надо? На основании чего делать ЭСЧФ по НДС?
Беларусь
"Анонимно" 16.10.2018 11:40:20
+
Беларусь
Автор 16.10.2018 11:59:33
Оплатила сегодня на код1001 исчисленный 04.07.18 НДС по оплаченому 04.07.18 нма от нереза. Выставила ЭСЧФ сегодня. Отражу в стр.13 декларации по НДС за 3 кв/18. Когда можно будет взять этот НДС в зачет - в октябре или в январе/19? Управление вычетами делать надо?
Беларусь
"Анонимно" 16.10.2018 14:08:19
в октябре. управлять надо
Беларусь
Кош 16.10.2018 14:52:39
ЕВМ 15.10.2018 12:07:12
Налог на доходы ИЮЛ - 15%, если нет справки, если есть - 10%,...
_______________
Это что было? Или я чего прощелкала или ЕВМ...
Поясните кто-нибудь, пожалуйста.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-27

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru