| |
|
|
| |
|
|
НДС
16.01.2019 8:52:18
|
 |
 |
Нерезидент (Украина) оказали нам услугу по поиску заказчиков на торговой площадке. Местом реализации признается РБ. Как правильно исчислить НДС? Например, стоимость услуг уже в бел.руб. составляет 1500. Акт поставшика-нерезидента без НДС. Начисленный НДС 1500*20/100=300 Дт18 Кт68 - 300 Правильно? Но тогда я не понимаю смысла этого начисления, т.е. то, что начислили, то и к вычету приняли.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
16.01.2019 8:55:26
|
 |
 |
ввозной ндс тоже так - что начислили и перечислили в бюджет - то и приняли к вычетам.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.01.2019 8:57:37
|
 |
 |
а проводка и расчет правильно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.01.2019 9:00:15
|
 |
 |
а как на портал ЭСЧФ выставить? как при реализации физлицам?
Беларусь
|
 |
 |
Уголёк
16.01.2019 9:02:50
|
 |
 |
Смысл в том, что вы дарите этот НДС государству на месяц или квартал, а в только в следующем квартале или месяце берете к вычету.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.01.2019 9:18:44
|
 |
 |
спасибо, поняла Подскажите ещё про ЭСЧФ по НДС. Как правильно выставить?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.01.2019 10:41:46
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
Jara
16.01.2019 11:01:19
|
 |
 |
выставляем ЭСЧФ: дата совершения операции - МФР (в данном случае это оплата!) стр 6 - статус поставщика - иностранная организация стр 15 - статус получателя - покупатель объектов на тер РБ у иностр орг-ции далее по графам после подписания обязательно перейти в управление вычетами и принять 22 числом месяца, следующего за отчетным периодом вашей организации
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.01.2019 13:31:54
|
 |
 |
спасибо большое!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2019 8:17:18
|
 |
 |
ещё вопросы: 1. если мы этот НДС берем сразу к вычету, то срок уплаты начисленного НДС в бюджет когда? в день оплаты поставщику? 2. у нас оплата поставщику и акт были в июне 2018 года, мы тогда своевременно не начислили и не уплатили, сейчас исправляем. Как правильно сейчас отразить в декларации и в ЭСЧФ. В ЭСЧФ я ставлю дату совершения операции июнь, и делаю управление вычетами срок 22.07.18?
Беларусь
|
 |
 |
Уголёк
17.01.2019 8:52:19
|
 |
 |
Первый вопрос не ясен. Если мы до сих пор обсуждаем услуги, приобретенные у нерезидента, то срок уплаты 22 число следующего месяца или квартала. В вашем случае я так понимаю 22 июля, если акт в июне. Сейчас вам нужно подать уточненные за июнь к начислению НДС (13 строка декларации) и июль-добавить вычеты. Или заполнить таблицу 5-го раздела в декабрьской декларации: июнь к начислению, июль к минусу. Просто пеню насчитают на эту сумму за месяц, если не было переплаты.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.01.2019 9:53:28
|
 |
 |
Смысл в том, что вы дарите этот НДС государству на месяц или квартал, а в только в следующем квартале или месяце берете к вычету. =============== вот из этого возник вопрос Т.е. если срок уплаты в нашем случае 22.07.2018 и срок вычета тоже 22.07.2018, то смысл от этого начисления какой? Где эта разница с несколько месяцев?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.01.2019 9:56:26
|
 |
 |
Сейчас вам нужно подать уточненные за июнь к начислению НДС (13 строка декларации) и июль-добавить вычеты. =========== у нас период-квартал значит, наверное, к вычету не 22.07.2018, а 22.10.2018?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.01.2019 10:03:44
|
 |
 |
и ещё вопрос... а если у нас есть договор, по условиям которого должен быть обеспечительный платеж постоянно и платим мы туда суммы предварительно, не зависимо от суммы актов. Т.е. допустим дата платежа 15.02.2018 к примеру 1000 долл., а дата акта 30.06.2018 на сумму 300 долл. в зависимости от того, были ли торги. Как в таком случае определить дату оплаты НДС?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2019 10:49:42
|
 |
 |
?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.01.2019 10:19:02
|
 |
 |
понимаю, вопрос сложный... поэтому жду помощи
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2019 9:26:01
|
 |
 |
Jara 16.01.2019 11:01:19
выставляем ЭСЧФ: дата совершения операции - МФР (в данном случае это оплата!) стр 6 - статус поставщика - иностранная организация стр 15 - статус получателя - покупатель объектов на тер РБ у иностр орг-ции далее по графам после подписания обязательно перейти в управление вычетами и принять 22 числом месяца, следующего за отчетным периодом вашей организации ================ после выставления ЭСЧФ у меня нет выбора «Управление вычетами» , как обычно в этих ЭСЧФ как-то по-другому управлять вычетами надо? где искать эту функцию??
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2019 9:34:52
|
 |
 |
и ещё вопрос Акт на сумму 1500 (в бел.руб.) Мы начисляем НДС 20% -300 руб. в ЭСЧФ мы указываем сумма без НДС 1500, НДС 300, и СУММА С НДС 1800 или сумма с НДС 1500
Беларусь
|
 |
 |
Ludok
21.01.2019 9:51:32
|
 |
 |
понимаю, вопрос сложный... поэтому жду помощи _____________________________________________
Вопрос не то слово какой сложный. Я убила полгода, чтобы докапаться до правды. Пишите письма в ИМНС. Они сразу одно мне сказали, но так как я сильно сомневалась, переотправили в Министерство. А там пришел совсем другой ответ.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2019 10:03:11
|
 |
 |
тоже видимо придется писать письма
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2019 10:04:02
|
 |
 |
Ludok 21.01.2019 9:51:32 ------------- поделитесь, пожалуйста, что Вам удалось выяснить
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-21
|
|
| |
|
|