...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
НДС 03.06.2020 8:42:54
Доброе утро. Пришло уведомление от ИМНС. Что мы должны подать уточненную декларацию за 1 квартал 2020 года. Произошло следующеее: в марте был импорт из РФ, мы 09.04.20 подали завяление о ввозе налогов, 09.04.20 написали заявление о зачете сумм налогов, 09.04.20 подали декларацию, решение по заявлению вынесли 10.04.20. Теперь говорят что мы не можем взять в зачет сумму НДС по импорту из РФ в 1 квартале, т.к решение было 10.04.20.. В чем ошибка? если по импорту из РФ до 20 чила месяца уплата НДС...спасибо
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 03.06.2020 9:39:18
Две части декларации подавали сразу?
Беларусь
НДС 03.06.2020 9:49:25
нет, одну часть подали 09.04.20 по рф ндс , а кварталью 20.04.20
Беларусь
"Анонимно" 03.06.2020 9:50:04
09.04.20 написали заявление о зачете сумм налогов
----
Вот в этом ошибка. В течении какого времени ИМНС принимает решение о зачете. Вроде месяц они могут рассматривать. Я тоже попалась на этом. Зачет отправила, но не посмотреле, когда они его провели и получилось, что не доплатила. А времени было примерно 2 недели да 20 числа.
Беларусь
"Анонимно" 03.06.2020 9:52:06
посмотрите в личном кабинете, когда зачет провели
Беларусь
"Анонимно" 03.06.2020 9:56:45
Письмо МНС от 21.04.2020 № 2-1-10/00880 «О порядке администрирования «ввозного» НДС из ЕАЭС»
Беларусь
НДС 03.06.2020 11:06:26
на портале решение принято 10.04.20...
что сейчас делать, нельзя принимать сумму на вычеты в 1 квартале?? на второй переносить?
Беларусь
"Анонимно" 03.06.2020 11:11:13
http://www.nalog.gov.by/ru/razjasnenija_ru/view/r-pismo-mns-ot-21042020-2-1-10-00880-o-porjadke-administrirovanija-vvoznogo-nds-iz-eaes-izvlechenie-r-36298/
Беларусь
"Анонимно" 03.06.2020 11:41:01
Как я поняла у автора такой же пример, как в Письме 2-1-10/00880

Пример 2.
Плательщик 20.01.2020 представил в налоговый орган декларацию по НДС, содержащую часть I и часть II.
В части II декларации по НДС отражена сумма «ввозного» НДС по товарам, ввезенным на территорию Республики Беларусь в декабре 2019 года, в размере 200 рублей.
По части I декларации по НДС налоговые вычеты превышают исчисленную сумму НДС в связи с наличием оборотов, облагаемых НДС по ставке в размере ноль (0) процентов (далее – суммы превышения налоговых вычетов). При этом сумма «ввозного» НДС в размере 200 рублей отражена по строке 1.2 «суммы НДС, исчисленные и уплаченные при ввозе товаров с территории государств – членов Евразийского экономического союза» раздела IV «Другие сведения» части I декларации по НДС и в составе налоговых вычетов по строке 15 раздела II части I этой же декларации по НДС.
По данной декларации по НДС 20.01.2020 плательщиком направлено заявление о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее – заявление о возврате), в котором им заявлено в соответствии с пунктом 2 статьи 137 Кодекса о проведении зачета сумм превышения налоговых вычетов за декабрь 2019 года в счет уплаты «ввозного» НДС за декабрь 2019 года по сроку 20.01.2020 в размере 200 рублей.
Решение о возврате суммы превышения налоговых вычетов в размере 200 рублей вынесено налоговым органом в этот же день, 20.01.2020.
Зачет суммы превышения налоговых вычетов в счет уплаты «ввозного» НДС произведен также 20.01.2020, но по времени позже представления самой налоговой декларации по НДС. Электронный счет-фактура на сумму «ввозного» НДС направлен плательщиком на Портал 20.01.2020.
Вопрос. Правомерно ли плательщиком отражены в составе налоговых вычетов суммы «ввозного» НДС за текущий месяц, если зачет в счет его уплаты проведен в день представления декларации по НДС, но из сумм превышения за этот же текущий месяц?
Ответ. Плательщиком неправомерно включена в состав налоговых вычетов за декабрь 2019 года сумма «ввозного» НДС за декабрь 2019 года. Сумма превышения за текущий месяц (декабрь 2019 г.) подлежит уменьшению на сумму указанного «ввозного» НДС, следует внести изменения в часть I декларации по НДС. Решение о возврате суммы превышения налоговых вычетов в размере 200 рублей принято налоговым органом неправомерно и подлежит аннулированию. Электронный счет-фактура на сумму не уплаченного «ввозного» НДС также подлежит аннулированию.
Беларусь
"Анонимно" 03.06.2020 11:44:53
из-за того что решение о зачете позже чем подана декларация нельзя взять к вычетам этот ндс в марте... зачем эту привязку оплаты налога к дате подачи декларации сделали -так и не понимаю. ведь срок уплаты -не позже 20 числа....
Беларусь
НДС 03.06.2020 11:53:54
так получается, ЭСЧФ выставленна на портал, и налоговая должна была ее аннулировать так выходит?? но этого не сделали...
Беларусь
"Анонимно" 03.06.2020 11:58:45
так получается, ЭСЧФ выставленна на портал, и налоговая должна была ее аннулировать так выходит?? но этого не сделали...
---
Что-то вы плохо умеете читать, вам пример из письма прочесть надо.
«Сумма превышения за текущий месяц (декабрь 2019 г.) подлежит уменьшению на сумму указанного «ввозного» НДС, следует внести изменения в часть I декларации по НДС. Решение о возврате суммы превышения налоговых вычетов в размере 200 рублей принято налоговым органом неправомерно и подлежит аннулированию. Электронный счет-фактура на сумму не уплаченного «ввозного» НДС также подлежит аннулированию.»

1. ИМНС аннулирует ваш зачет и вы должны подать уточненную декларацию и поуправлять вычетами ЭСЧФ по российскому НДС
Беларусь
"Анонимно" 03.06.2020 12:07:25
с этим ввозным НДС вообще бред сделали. взять к вычету могу только после оплаты. как я могу одновременно оплатить,подать две части декларации, отвезти заявления (на бум. носителе у меня) , выставить ЭСЧФ? если к вычету только после ЭСЧФ, которые только после подачи заявлений о ввозе?
Беларусь
"Анонимно" 03.06.2020 12:24:09
так получается, ЭСЧФ выставленна на портал, и налоговая должна была ее аннулировать так выходит?? но этого не сделали...
-----------
эсчф же мы сами делаем и сами должны аннулировать -если надо. думаю вам можно с эсчф ничего не делать
Беларусь
"Анонимно" 03.06.2020 12:26:21
как я могу одновременно оплатить,подать две части декларации, отвезти заявления (на бум. носителе у меня) , выставить ЭСЧФ? если к вычету только после ЭСЧФ, которые только после подачи заявлений о ввозе?
---------
вот поэтому я всегда все делаю 20 числа - подаю декларацию, заявление на портал и эсчф и сразу оплачиваю. Раньше могла декларацию и заявление подать числа 15, заплатить 20, а когда внесли это изменение в статью - все делаю одновременно в один день.
Беларусь
"Анонимно" 03.06.2020 12:38:04
думаю вам можно с эсчф ничего не делать
---
здесь вы ошибаетесь. Автор должен зайти в свою ЭСЧФ и сделать управление вычетами, поставить дату, например, 30.04.2020г и взять к вычету эту сумму во 2 квартале.
Беларусь
НДС 03.06.2020 16:14:12
после сдачи декларации за квартал , 04.05.20 написали заявление на возврат средств, налоговая прислала решение о возврате, со дня на день должны вернуться деньги.. а сейчас это письмо, если вычеты перенести на 2 квартал, тогда возврат денег не верный и получится что ббольше вернули... штраф насчитают..??
Беларусь
"Анонимно" 03.06.2020 16:55:09
может им надо позвонить чтобы пока отменили этот возврат. сдадите уточненную декларацию, потом подадите на возврат новое письмо. а то получите возврат «незаконно»...)
Беларусь
НДС 04.06.2020 14:52:09
налоговая ссылается на ст.132, п.5, пп 5.4. в нем написано:
Статья 132. НК Налоговые вычеты
5. Налоговые вычеты производятся:
5.4. при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств - членов Евразийского экономического союза - на основании следующих документов:
налоговых деклараций (расчетов) по налогу на добавленную стоимость;
документов, подтверждающих факт уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе товаров с территории государств - членов Евразийского экономического союза;
электронных счетов-фактур, направленных плательщиком на Портал; Это все сдано 09.04.20, а решение принято 10.04.20. Говорят инспектор имеет право на проверку 2 дня..
как в этом пункте понимать что нужно сначало оплатить а потом все остальное, хотя все в один день отправили..
Беларусь
НДС 09.06.2020 7:41:19
не понятно кто не прав в этой ситуации...
Если сумма о возврате налога вернется больше, с это считается пеня? По декларации у нас НДС к возврату, но если сдать уточненную как пишет ИМНС (вычет перенести на 2 квартал) тогда по деклаоации к возврату на 1000 меньше.
Обратились в областную налоговую они на словах вроде как с нами согласны, но ..еще думают, сказали с министерством будут решать...
Беларусь
Ольга 09.06.2020 11:07:57
Подскажите-у меня возврат по 0 ставке, НДС квартальный, в мае я подала декларацию по ввозному за апрель- 10.05., 11.05 -после статуса в ЭД-проведена инспектором, я подала заявление на возврат, 12.05- разместила заявления на портал (ввозной РФ) , 20.05-ЭСЧФ. Алгоритм похоже сбился-нужно было дождаться проведения заявления о зачете, потом кидать заявления?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-21

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru