...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Что делать? 20.07.2022 10:59:07
Декларацию по ввозному НДС подали вчера, а ЭСЧФ на портал только сегодня.
Снимут с вычетов?

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 20.07.2022 11:02:19
не снимут
Беларусь
"Анонимно" 20.07.2022 11:16:07
Знакомая ГБ утверждает, что снимут
Сижу пью валерьянку...
Беларусь
"Анонимно" 20.07.2022 11:17:53
в не то пьёте )
Беларусь
"Анонимно" 20.07.2022 11:18:02
не снимут , бросайте пить)
Беларусь
Что делать? 20.07.2022 11:21:03
Не могу бросить
Я уже втянулась))
Беларусь
Что делать? 20.07.2022 11:23:06
НДС ввозной из РФ
Беларусь
"Анонимно" 20.07.2022 11:35:41
Главное выставить ЭСЧФ до подачи основной декларации по НДС.
Беларусь
Что делать? 20.07.2022 11:41:02
В том-то и дело, что вчера отправила декларацию (всю, и раздел по ндс рб и раздел по ввозному), а сегодня - ЭСЧФ по ввозному
Беларусь
"Анонимно" 20.07.2022 11:43:21
тогда снимут
Беларусь
"Анонимно" 20.07.2022 11:45:07
(всю, и раздел по ндс рб и раздел по ввозному),

Тогда все плохо.
Беларусь
"Анонимно" 20.07.2022 11:46:34
глупости
вы уложились в критерий - до 20-го
ничего не снимут, всё ок
Беларусь
"Анонимно" 20.07.2022 11:48:03
а если переподать «уточненную»
Беларусь
Что делать? 20.07.2022 11:52:24
Переподала
Вот только есть ли смысл?
Беларусь
"Анонимно" 20.07.2022 11:55:37
Подайте уточненку. У меня так недавно было. Выставила ЭСЧФ на следующий день после подачи декларации. Вычеты сняли. Сказали, если бы подали уточненку до 20, то все было бы в порядке. Позвоните еще инспектору. Но штраф не дают и то хорошо.
Беларусь
"Анонимно" 20.07.2022 12:04:27
Уточненная декларация- это выход :

Вопрос: Организация (отчетный период по НДС — месяц, книга покупок не ведется) представила декларацию по НДС за апрель 15 мая. После подачи декларации 17 мая был подписан ЭСЧФ от поставщика по приобретенным и отраженным в бухучете в апреле услугам. Можно ли принять к вычету НДС по этому ЭСЧФ в апреле, если в строке 3 ЭСЧФ поставщика указана дата 27.04.2021?

В такой ситуации у организации есть два варианта:

— принять НДС к вычету за апрель. Для этого нужно представить уточненную декларацию по НДС за апрель до 20.05.2021. С ЭСЧФ никаких действий производить не нужно (абз. 3 ч. 2 п. 6 ст. 132 НК, п. 8 Инструкции N 2, ч. 3 подп. 26.11 Инструкции N 15);
Беларусь
"Анонимно" 20.07.2022 12:09:55
Да выч то уже, су ума посходили? До 20 ЭСЧФ выставили? 20-е число включительно. 20 числа кидаете уточненную по НДС. Что за нарушение и где оно?
Беларусь
"Анонимно" 20.07.2022 12:12:13
Что за нарушение и где оно?
___
Зачем шуметь и так все ясно.
Беларусь
"Анонимно" 20.07.2022 12:12:55
Да выч то уже, су ума посходили?

Только после вас.
Беларусь
"Анонимно" 20.07.2022 12:13:16
20 числа кидаете уточненную по НДС

а что уточнять?
Беларусь
"Анонимно" 20.07.2022 12:17:16
Мне интересно как вообще приняли декларацию с суммой вычетов, не соответствующей сумме ЭСЧФ, если автор не выставила? По сути должны были отвергнуть декларацию.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-73

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru