| |
|
|
| |
|
|
Ольга
21.06.2007 10:03:30
|
 |
 |
Помогите пожалуйсто разобраться!нам поступил товар 41-60(стоимость в у.е.) оплачиваем его еженедельно в бел.руб. Д57-К51, Д52-К57(покупка валюты), Д91-К57 (превышение курса покупки над курсом НБ), а как закрыть сч.60?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Мышь_бледная
21.06.2007 10:14:46
|
 |
 |
Д60-К52 и проводочка Д91-К57 неверная, надо на 92/неучит.
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
21.06.2007 10:22:04
|
 |
 |
Д60-К52 не формирует взаиморасчет с поставщиком в акте сверки... и почему на 92?.. если прежний бух. относила на 91 как теперь можно исправить?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.06.2007 10:39:29
|
 |
 |
..на основании чего вы их относите к внереализационным доходам?
Беларусь
|
 |
 |
Лика
21.06.2007 10:45:21
|
 |
 |
Есть книжка у меня «Типовой план счетов», там счет 91 не корреспондирует со счетами 97 и 98, только 92. А на внерееализационные неучитываемые - потому, что нет обязательной продажи валюты. И еще почитайте ГБ № 20 и № 21 за май-июнь 2007г. про учет расходов и доходов будущих периодов (стр. 66)
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
21.06.2007 10:53:03
|
 |
 |
..ой!а как теперь перекинуть все с 91 на 92?..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.06.2007 10:53:36
|
 |
 |
Да просто перекиньте и все
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
21.06.2007 10:54:32
|
 |
 |
91-92- есть разве такая проводка???
Беларусь
|
 |
 |
Лига
21.06.2007 11:01:41
|
 |
 |
Д-т 41 К-т 60 500у.е. (1070000) Д-т 57 К-т 51 500 (1072500) Д-т 52 К-т 57 500 у.е. (1071000) Д-т 97.4 К-т 57 1500 Д-т 92.2 К-т 97.4 1500 Д-т 60 К-т 52 500 у.е. (1071000) Д-т 92.2 К-т 60 1000
Беларусь
|
 |
 |
Мышь_бледная
21.06.2007 11:03:58
|
 |
 |
Ольга, перекидывается обычно следующим образом: сторнируется неверная проводка, а потом делается верная. Про акт сверки ничего не скажу, потому как 1С не знаю, у меня «Галактика». Может, у вас в настройках чего не так?
Беларусь
|
 |
 |
Лика
21.06.2007 11:04:04
|
 |
 |
Я имела ввиду, что счет 97 и 98 корреспондирует с 92, а не с 91. 91-92, конечно, нет такой проводки
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
21.06.2007 11:19:00
|
 |
 |
А если так, это верно?: 41-60 1070000 57-51 1072500 52-57 1071000 92-57 1500 60-52 1071000 97-60 1000-переоценка
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
21.06.2007 11:19:28
|
 |
 |
Может кто подскажет где в 1С сторно делается?
Беларусь
|
 |
 |
Лига
21.06.2007 11:28:54
|
 |
 |
С 97 все равно надо списать
Беларусь
|
 |
 |
ОВИ
21.06.2007 11:51:38
|
 |
 |
сторно делается ручной операцией на же проводка только с минусом
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
21.06.2007 12:03:51
|
 |
 |
т.е. Д91-К57 на -1500, затем Д92-к57 на 1500
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
21.06.2007 12:07:47
|
 |
 |
.. и в моем случае добавиться еще проводка Д97-К92 1500?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.06.2007 12:50:52
|
 |
 |
..а как определить обязательная это продажа валюты или нет?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.06.2007 13:05:11
|
 |
 |
В 1С есть документ «Сторно», не надо в ручную операцию
Беларусь
|
 |
 |
для "Анонимно" 21.06.2007 12:5
21.06.2007 14:03:56
|
 |
 |
Обязательная продажа валюты производится, когда Вам на счет пришли деньги от нереза, например за товар или услугу, и пришли они на транзитный счет. Вы должны 30% валюты продать (она пойдет к Вам на рублевый счет) - это и есть обязательная продажа, а остальное останется на валютном текущем счету
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.06.2007 14:25:13
|
 |
 |
... нет, нам никто валюту не скидывает, расчитываемся мы в руб. по курсу покупки
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-22
|
|
| |
|
|