| |
|
|
| |
|
|
tasha
29.10.2007 18:12:10
|
 |
 |
Дебиторская задолженность в разрезе статей бухгалтерского баланса приводится как сальдо аналитических счетов и субсчетов счетов учета расчетов, по которым на отчетную дату образовалось дебетовое сальдо -- Как это понять? В 2007 году дебиторка показывается свернуто или развернуто??
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Главбуся
30.10.2007 10:52:48
|
 |
 |
Нормативы будут действовать, если Вы по одному контрагенту зачтете 62 и 60 счет.(дебет и кредит).
Беларусь
|
 |
 |
МОХЪ
30.10.2007 10:55:54
|
 |
 |
Вопорос по 60 счёту и нормативов в пределах его. Это ж не я сослася на нормативы.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.10.2007 12:22:22
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
МОХъ - LF
30.10.2007 12:35:27
|
 |
 |
Какие обязательства МОЖНО по Вашему зачесть по одному контрагенту в балансе? В разрезе 2-х договором МОЖНО или НЕМОЖНО это сделать?
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся-МОХЪ
30.10.2007 13:03:44
|
 |
 |
Даже по 60 счету по разным договорам одного контрагента может зачет для него вывернуться выручкой.он на это согласен?
Беларусь
|
 |
 |
МОХЪ
30.10.2007 13:13:21
|
 |
 |
Эээ выручкой?
Беларусь
|
 |
 |
МОХЪ
30.10.2007 13:20:07
|
 |
 |
Если он работает по оплате, то он должен был бы отразить выручку, полученную от меня на всю сумму моей оплаты и на всю сумму отгрузки мне. И ни к каким договорам не привязываться. Или Вы считаете, что мои авансы у него висят по одному договору а моя кредиторская задолженность по второму?
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
30.10.2007 13:28:10
|
 |
 |
Вот именно, если по одному договору висят авансы, а по другому-кредиторка, то сворачивать- надо у контрагента спросить- он Вам ведь не отгружал по первому, на кой ему выручку отражать?
Беларусь
|
 |
 |
Леся
30.10.2007 14:50:18
|
 |
 |
а как насчет акта взаимозачета? на каком основании вы у себя можете что бы то ни было зачесть? только акт + акт сверки (для ндс, кажется). что значит при моей оплате он должен отразить выручку и ни к каким договорам не привязываться??? а в платежке что вы указываете? «плачу васе, а за что - пусть сам разбирается?» а НДС как зачитываете вы сами когда платите? вася поставит себе на реализацию ОС, а Вы - акты выполнеенных работ. чтоб зачесть ндс вы начнете требовать сф1. а он вам скажет что вы оплатили основные......
Беларусь
|
 |
 |
Леся
30.10.2007 14:52:22
|
 |
 |
не, господа. авансы если и висят, то под конкретный договор. работы, поставки если и выполняются то в рамках определенного договора. то бишь свернуть все авансы и кредиторку - как-то не правильно.
Беларусь
|
 |
 |
МОХЪ
30.10.2007 15:06:19
|
 |
 |
С последним Главбусиным согласен. Поторопился что-то.
Беларусь
|
 |
 |
LF
30.10.2007 15:24:33
|
 |
 |
Вы не путайте взаимозачет как форму погашения обязательств + требования указа 373 с отражением в отчетности дебиторской и кредиторской задолженности. Это совсем не одно и то же.
Беларусь
|
 |
 |
МОХъ -LF
30.10.2007 16:11:54
|
 |
 |
Надо в балансе в разрезе договоров показывать или нет?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-33
|
|
| |
|
|