| |
|
|
| |
|
|
Оля
12.12.2007 11:36:12
|
 |
 |
Ребята, очень нужен совет! Работаем по оплате, производство. За сентябрь не было выручки. По неопытности, я закрыла месяц как обычно, т.е. все затраты на 20сч. Потом Д 90 К 20. Как правильно надо было сделать? Что за это будет и можно ли сейчас сдать уточненный?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Оля
12.12.2007 12:33:53
|
 |
 |
Прошу прощения за грам. ошибки, очень мало времени.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.12.2007 12:34:39
|
 |
 |
А том точно указан сч. 26, может это написано относительно сч. 10?
Беларусь
|
 |
 |
ГМИ
12.12.2007 12:47:54
|
 |
 |
В декларации по налогу на прибыль мы указываем доходы и понесенные для получения этих доходов расходы. Если выручки у Вас не было, то и расходы не можете указывать. Надо уточненный делать. Очень грамотно ответил Вам Андрей.
Беларусь
|
 |
 |
Валентина
12.12.2007 12:49:46
|
 |
 |
Если бы у вас было разграничение на 20 и 26 счет, то 26 счет если в учетной политике написать, что он в части условно-постоянных издержек относится на 90, то вы бы закрыли 26 на 90, но так как у вас только 20 «Затраты на производство», то как можно все отправить на 90? Ведь у вас реализация «по оплате». Или у вас учетная политика не совпадает с тем как вы ведете учет? Короче БРЕД полный.
Беларусь
|
 |
 |
Оля
12.12.2007 13:27:13
|
 |
 |
Всем откликнувшимся большое спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-25
|
|
| |
|
|