| |
|
|
| |
|
|
упрощенка
31.01.2008 14:29:59
|
 |
 |
Уважаемые коллеги. Работаем по упрощенке, до января платили 10 проц. от выручки без НДС . С января хотим платить 20 проц от валового дохода. Где это должно быть оговорено? В учетной политике или приказом по предприятию оговорить? И как теперь должна формироваться цена? Ранее мы торговую надбавку считали к покупной цене с НДС, а сейчас стоит ли учитывать НДС при формировании цены? Буду признательна за возможность пообщаться на эту тему. И может кто-то уже писал учетную политику для такого предприятия?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Отшельница
31.01.2008 20:07:37
|
 |
 |
автору топика Для определения ВД вам нужно определить покупную стоимость реализованных товаров за налоговый период, конечно же НДС в эту стоимость входит. Поэтому вы учитываете НДС при формировании своей цены, «при этом уплаченный поставщику НДС относится на увеличение стоимости материальных ценностей». Здесь на форуме уже писали об этом. А также организации, которые используют в качестве налоговой базы валовой доход, НЕ МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Петр
31.01.2008 20:42:27
|
 |
 |
Первое, что нужно было сделать , это уведомить ИМНС по месту регистрации. Если Вы до сих пор не сделали , проидется работать по старому.Может я и ошибаюсь, но мы заявление подали заранее.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-22
|
|
| |
|
|