| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
29.12.2008 16:01:14
|
 |
 |
Корпоративная вечеринка. гл.бухом я работаю пару месяцев и то не по своему желанию. Сказать, что голова представляет из себя дом правительства - это сделать себе комплимент. Стала реально злым человеком. наверное сказывается страх, что чего-то не забыть. И вот ситуация: решили в этом году проплатить корпоративную вечеринку по безналу. Как все это правильно оформить? Какие налоги надо платить? Подскажите пож-та.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Нехта
05.01.2009 17:55:09
|
 |
 |
Для О Чужие могут пить и есть спокойно. У них ничего не удерживается. У меня был пример пару лет назад, когда фирма оформила приказ о том, что из своих работников участвовал в корпоративе один директор, а остальные все приглашенные. Для ФСЗН это не помогло, все равно начислили 36 % от стоимости всего вечера, а 1% удержали у директора (остальные по мнению фсзнщиков просто были угощены).
Беларусь
|
 |
 |
Александра
05.01.2009 19:01:07
|
 |
 |
Была в декабре на совещании, может чего забыла, но список помню,список обязательно (хороший,официальный), а если были приглашенные, их не считаем (в список - на Ваше усмотрение, может спонсоры или члены семьи) и всю сумму разбрасываем на своих работников. Остальное-из личного опыта:ФСЗН,Госстрах начисляется, а 1% с участников, ведь по ПУ-3 Вы отчитаетесь, что у них был доход и эта сумма пойдет им для пенсии.
Беларусь
|
 |
 |
О
06.01.2009 14:04:49
|
 |
 |
А как написать в платежках по ФСЗН и Белгосстраху назначение платежа? Обычно пишем: ФСЗН от ФОТ за такой-то месяц. А теперь как написать - ФСЗН от чего? И ЕЩЕ ВОПРОС. В августе у нас тоже был корпоратив. Ну список, допустим, я составлю. А как быть с тем, что 1% у сотрудников я не удерживала, и ФСЗН и Белгосстрах я не платила, и, соответственно, в квартальных отчетах по ФСЗН и Белгосстраху я эти суммы не отражала? Мне теперь в квартальных отчетах придется эти суммы показать как ПРОСРОЧЕННУЮ задолженность по ФСЗН и Белгосстрах или не высовываться и включить все в декабрь? Не оштрафуют ли потом за неправильное составление отчетности? Как тут выкрутиться? Помогите, пожалуйста!
Беларусь
|
 |
 |
Елена
06.01.2009 14:55:52
|
 |
 |
Много лет проводили корп. Список нужен обязательно. Все суммы, затраченные в интересах сотрудников,(кроме аренды) рассматриваются как мат. помощь. ФСЗН 35% и Белгосстрах за счет затрат, 1% из з/п. Эти суммы будут отражены в ПУ-3 по каждому сотруднику. П/налггом такие мероприятия не облагаются, но для этого нужна программа мероприятия. Хотя в пределах 150 БВ за год все равно п/н - не оплагается. Кому лень составлять списки, ваше дело При проверке ФСЗН и Белгосстах сразу на это обращают внимание, получите штрафы. Сомневаетесь, позвоните инспектору
Беларусь
|
 |
 |
О
06.01.2009 15:23:00
|
 |
 |
А НДС в данном случае начислять (и платить) не надо? НДС по какой-то не понятной ставке в накладной нам в этом кафе выделели. Но могу ли я этот НДС к зачету не брать, и, соответственно, НДС не начислять?
Беларусь
|
 |
 |
О
06.01.2009 15:53:46
|
 |
 |
А НДС в данном случае начислять (и платить) не надо? НДС по какой-то не понятной ставке в накладной нам в этом кафе выделели. Но могу ли я этот НДС к зачету не брать, и, соответственно, НДС не начислять? И как правильно в платежках по ФСЗН и Белгосстрах написать назначение платежа?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.01.2009 17:30:21
|
 |
 |
Никто не ответит?
Беларусь
|
 |
 |
Верка
08.01.2009 13:26:42
|
 |
 |
Вопрос, наверное будет очень глупым, но 35% и 1% берется из ТН с суммы с НДС или без. Че то я с этими праздниками совсем запарилась
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.01.2009 13:40:28
|
 |
 |
Похоже новичкам везет. Я т.ж. работаю гл.бухом пару месяцев, но успели подсунуть пару «свинок». Одна из них тоже вечеринка, также слышала, что все можно из прибыли. А теперь принесли мне ТН на продукты. смотрю на все это и плохо становится.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-29
|
|
| |
|
|