| |
|
|
| |
|
|
Федор
20.03.2009 15:56:17
|
 |
 |
Очень прошу помогите! У меня строит.орг. - упрошенка. Провел у себя выполнение д-т 62-к-т90 Часть работ выполняли подрядчики д-т 62 к-т 60 по счет фактуре, А как быть с материалами, я их передал по накладной(продал)? Какие проводки? И эта сумма за материалы должна же быть в счет-фактуре включена?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Тайка
20.03.2009 17:51:52
|
 |
 |
->«Анонимно» 20.03.2009 17:27:34 Да, действительно соглашусь с вами. есть письмо от 11.02.04 МАиС Таким образом: если надбавка больше 5% - это Д90 К10 если меньше 5% - Д91 К10
Беларусь
|
 |
 |
наталья
20.03.2009 18:41:59
|
 |
 |
Подрядчик субподрядчику материалы- это реализация Дт91 Кт10. Расчеты за выполненные работы с субподрядчиком Дт62 Кт60, закрываете задолженность за материалы Дт60 Кт91,если сумма задолженности за материалы указана в процентовке.Никаких счетов затрат и реализации нет, субподряд не формирует выручку подрядчика.В накладной указываете НДС, и в месяце реализации материалов начисляете НДС на сумму по 91 счету, а если материалы продаете по цене с надбавкой больше 5% то и сельхоз насляете на валовый доход.Счет-фактуру по НДС субподрядчик дает вам на на суммы по процентовкам, никаких материалов там быть не должно,НДС по материалам в вашей накладной.
Беларусь
|
 |
 |
Федор
20.03.2009 20:49:58
|
 |
 |
Наталья Вы , мне кажется,лучше всех поняли ситуацию!
Беларусь
|
 |
 |
женя
21.03.2009 11:01:48
|
 |
 |
У меня такая же ситуация, но в программе отгрузка материалов когда заполняется накладная делается проводка д-т 45 к-т 10.8. А какая прводка должна быть следующая? Тоже материал отдаем согласно процентовки субподрядчику.
Беларусь
|
 |
 |
Трушин)
21.03.2009 12:24:12
|
 |
 |
С самого начала если вы работаете с субподрядом и потом сделали ему отгрузку 51/62 100 62/90 30 62/60 70 60/51 60 60/62 10мат 62/91 91/10 91/18
Беларусь
|
 |
 |
Аноним
21.03.2009 12:26:06
|
 |
 |
Строители-бухгалтера напишите пожалуйста все проводки!!! Включая: поступление от заказчика, передача субподрядчику работ и материалов... Пожалуйста!!!
Беларусь
|
 |
 |
дописал
21.03.2009 12:26:12
|
 |
 |
62/91 10 91/10 10 91/18 1.8
Беларусь
|
 |
 |
женя
21.03.2009 12:29:03
|
 |
 |
Исчерпывающий ответ.. Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
женя
21.03.2009 12:38:18
|
 |
 |
Простите, а как быть теперь с 45 счетом отгр. материалов?
Беларусь
|
 |
 |
Света
21.03.2009 12:52:02
|
 |
 |
Вместо 45 переделайте на 91 Наверно
Беларусь
|
 |
 |
Федор
21.03.2009 13:23:24
|
 |
 |
Еще один вопрос. А к годо.балансу уточненные можно подавать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.03.2009 18:25:57
|
 |
 |
вЫ ПОМОЙМУ С 45 СЧЕТОМ ЗАГНУЛИ?
Беларусь
|
 |
 |
Света
22.03.2009 11:33:39
|
 |
 |
А вот пожалуйста подскажите.Если сделать: д-т10,7 к-т 10.8 = 10материалы на субподряд д-т60 к-т 10.7 = 10 д-т62 к-т 60 = 10 матер. переданы в счет вып. работ
Беларусь
|
 |
 |
наталья
22.03.2009 17:48:34
|
 |
 |
_Трушин)_________________
Не получается по вашим проводкам! 62 закрылся на 90 и 60. После этого идут проводки 91/60 10материалы и все счета закроются т.к. на 91сч. уже образовалось сальдо в момент передачи материалов. 62 сч.-расчеты с заказчиком, 60сч- расчеты с субподрядчиком.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.03.2009 18:41:09
|
 |
 |
Наталья права.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.03.2009 14:41:03
|
 |
 |
все получается не гоните
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.03.2009 17:53:06
|
 |
 |
Люди! мне кажется правильно все-таки предлагает Трушин. с 91 счетом.
Беларусь
|
 |
 |
Трушин)
23.03.2009 22:16:42
|
 |
 |
конечно правильно)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-38
|
|
| |
|
|