...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Федор 20.03.2009 15:56:17
Очень прошу помогите! У меня строит.орг. - упрошенка. Провел у себя выполнение д-т 62-к-т90 Часть работ выполняли подрядчики д-т 62 к-т 60 по счет фактуре, А как быть с материалами, я их передал по накладной(продал)? Какие проводки? И эта сумма за материалы должна же быть в счет-фактуре включена?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Тайка 20.03.2009 17:51:52
->«Анонимно» 20.03.2009 17:27:34
Да, действительно соглашусь с вами. есть письмо от 11.02.04 МАиС
Таким образом:
если надбавка больше 5% - это Д90 К10
если меньше 5% - Д91 К10
Беларусь
наталья 20.03.2009 18:41:59
Подрядчик субподрядчику материалы- это реализация Дт91 Кт10. Расчеты за выполненные работы с субподрядчиком Дт62 Кт60, закрываете задолженность за материалы Дт60 Кт91,если сумма задолженности за материалы указана в процентовке.Никаких счетов затрат и реализации нет, субподряд не формирует выручку подрядчика.В накладной указываете НДС, и в месяце реализации материалов начисляете НДС на сумму по 91 счету, а если материалы продаете по цене с надбавкой больше 5% то и сельхоз насляете на валовый доход.Счет-фактуру по НДС субподрядчик дает вам на на суммы по процентовкам, никаких материалов там быть не должно,НДС по материалам в вашей накладной.
Беларусь
Федор 20.03.2009 20:49:58
Наталья Вы , мне кажется,лучше всех поняли ситуацию!
Беларусь
женя 21.03.2009 11:01:48
У меня такая же ситуация, но в программе отгрузка материалов когда заполняется накладная делается проводка д-т 45 к-т 10.8. А какая прводка должна быть следующая? Тоже материал отдаем согласно процентовки субподрядчику.
Беларусь
Трушин) 21.03.2009 12:24:12
С самого начала если вы работаете с субподрядом и потом сделали ему отгрузку
51/62 100
62/90 30
62/60 70
60/51 60
60/62 10мат
62/91
91/10
91/18
Беларусь
Аноним 21.03.2009 12:26:06
Строители-бухгалтера напишите пожалуйста все проводки!!!
Включая: поступление от заказчика, передача субподрядчику работ и материалов... Пожалуйста!!!
Беларусь
дописал 21.03.2009 12:26:12
62/91 10
91/10 10
91/18 1.8
Беларусь
женя 21.03.2009 12:29:03
Исчерпывающий ответ.. Спасибо
Беларусь
женя 21.03.2009 12:38:18
Простите, а как быть теперь с 45 счетом отгр. материалов?
Беларусь
Света 21.03.2009 12:52:02
Вместо 45 переделайте на 91 Наверно
Беларусь
Федор 21.03.2009 13:23:24
Еще один вопрос. А к годо.балансу уточненные можно подавать?
Беларусь
"Анонимно" 21.03.2009 18:25:57
вЫ ПОМОЙМУ С 45 СЧЕТОМ ЗАГНУЛИ?
Беларусь
Света 22.03.2009 11:33:39
А вот пожалуйста подскажите.Если сделать:
д-т10,7 к-т 10.8 = 10материалы на субподряд
д-т60 к-т 10.7 = 10
д-т62 к-т 60 = 10 матер. переданы в счет вып. работ
Беларусь
наталья 22.03.2009 17:48:34
_Трушин)_________________

Не получается по вашим проводкам! 62 закрылся на 90 и 60. После этого идут проводки 91/60 10материалы и все счета закроются т.к. на 91сч. уже образовалось сальдо в момент передачи материалов. 62 сч.-расчеты с заказчиком, 60сч- расчеты с субподрядчиком.
Беларусь
"Анонимно" 22.03.2009 18:41:09
Наталья права.
Беларусь
"Анонимно" 23.03.2009 14:41:03
все получается не гоните
Беларусь
"Анонимно" 23.03.2009 17:53:06
Люди! мне кажется правильно все-таки предлагает Трушин. с 91 счетом.
Беларусь
Трушин) 23.03.2009 22:16:42
конечно правильно)
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-38 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru