| |
|
|
| |
|
|
tasha
25.03.2009 20:08:37
|
 |
 |
К чему в балансе строки 701 и 702? Нужно ли из долгосрочных обязательства по кредитам и займам выделять текущую часть и отражать ее в краткосрочных?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Fitelina
26.03.2009 11:42:20
|
 |
 |
to иволга строка 031 Формы 5 Кстати, напишите мне как-нить свой e-mail, пожалуйста. Можете просто дать маячок на мой. Я знаю, что в скором времени мне понадобится (надеюсь, и Вам понадобится) для одного важного дела:-)
Беларусь
|
 |
 |
МФ
26.03.2009 11:45:01
|
 |
 |
вопрос второй:
как вы показываете сдачу в аренду в приложении 5 в строке 010? как выбыло? просто в ГБ в комментарии пишут: только посредством ликвидации ОС или реализации.
Беларусь
|
 |
 |
Элл- tasha
26.03.2009 11:47:29
|
 |
 |
спасибо, что вняли моему вопросу.Извините, что не очень могу помочь вам. Но мы продаем права на собственное ПО. И что-то мне кажется не очень логичным относить эти продажи к коду 72210
Беларусь
|
 |
 |
Fitelina
26.03.2009 11:49:22
|
 |
 |
to МФ 26.03.2009 11:40:36 Макс, я так подумала, что про ф.1. чисто по названию «Амортизационный фонд воспроизводства основных средств» , которое в п.170 употреблено. А чё там у них на уме было... Вообще 031 минусом быть не может. Но должна быть сопоставимость данных строки 010 формы 1 и строки 031 фррмы 5
Беларусь
|
 |
 |
иволга
26.03.2009 11:50:03
|
 |
 |
строка 031 Формы 5
Да, посмотрела уже..))..там обороты по забалансовому 010
Беларусь
|
 |
 |
иволга
26.03.2009 11:52:27
|
 |
 |
иволга 26.03.2009 11:50:03
по крайней мере - у меня..)).. :с) :-) ;-)
Беларусь
|
 |
 |
Макс Фактор
26.03.2009 11:52:30
|
 |
 |
Оль, согласен :с)
Беларусь
|
 |
 |
Fitelina
26.03.2009 11:54:20
|
 |
 |
to иволга 26.03.2009 11:52:27 :-))))) +10
Беларусь
|
 |
 |
иволга
26.03.2009 11:54:45
|
 |
 |
to Fitelina
маякнула
Беларусь
|
 |
 |
tasha-Элл
26.03.2009 12:03:58
|
 |
 |
собственное ПО - 72 220, 72 210 - это если вы лицензиат.
Беларусь
|
 |
 |
tasha
26.03.2009 12:08:20
|
 |
 |
Вопросов по балансу, на самом деле много. ОДин из них вчера АУДИТОР поднимал - как показывать использование ам. фонда, если есть прибыль, а ее использовать не хочется, и льготировать тоже.:)
Беларусь
|
 |
 |
иволга
26.03.2009 12:19:14
|
 |
 |
tasha 26.03.2009 12:08:20,
да, реально вопрос. особенно актуально для тех, кому важны дивиденды..))..
Беларусь
|
 |
 |
Элл
26.03.2009 12:21:01
|
 |
 |
спасибо, за ответ про ОКЭД. Моя аудитор не сказала, что нужно использовать сначала амортфонд в пределах начисленного, затем - прибыль,даже если не льготируешь, отправлять в добавочный фонд на оставшуюся сумму. Если не хватает прибыли, то дополнительно использовать амортфонд сверх начисленного ( у меня на конец года он получился с минусом)
Беларусь
|
 |
 |
tasha
26.03.2009 12:21:21
|
 |
 |
Мой собственник хочет прибыль снимать не с бухгалтерского баланса, а с управленческого:) куда конечно весь этот маразм с аморт фондами не попадет. но. ДУмаю, он все равно не поймет такого вот халатного использвоания прибыли:))))
Беларусь
|
 |
 |
Элл
26.03.2009 12:22:08
|
 |
 |
Простите, на писала аудитор не сказала, а нужно мне сказала
Беларусь
|
 |
 |
tasha
26.03.2009 12:24:34
|
 |
 |
затем - прибыль,даже если не льготируешь, -- Вот про это и говорю, если читать номры Вот этой 19 инструкции и инструкции по начилению амортизации, то так и следует - что 84 счет надо щагонять в 83, даже без примеения льготы. Интересная картинка начинается у тех, кто работает по отгрузке. Ведь без фактической оплаты прольготировать то, что уже показал проводкой 84 -83 все равно нельзя. Получается, прибыль загнал в добавночный фонд, а льготой пользоваться не имеешь права. А до следующего года можешь и не оплатить приобретенное в текущем году.
Беларусь
|
 |
 |
иволга
26.03.2009 12:25:06
|
 |
 |
а если вообще не распределять прибыль, то совсем дебри - правда!
Беларусь
|
 |
 |
Элл
26.03.2009 12:30:48
|
 |
 |
Да, мне тоже такой вариант совсем не нравится. Получается, что вся моя прибыль пощла на покрытие расходов на приобретение ОС и создание НМА. Инструкция эта слишком хитрая
Беларусь
|
 |
 |
tasha
26.03.2009 12:31:58
|
 |
 |
Элл, а аудитор не говорила, когда можно аморт фонд загнать в минус при услвоии того, что прибыль переплавлена в 83 добавочный фонд. Например, капвложения (приобретение ОС) в марте на 100 р., аморт фонд - 0, ЧП текущего и прошлых лет 10 рублей. НАдо 84 - 83 на 10 и сразу можно К 010 - 90 рублей или дождаться конца года? ведь в течение года прибыль может ещё появиться,точно также аморт фонд увеличится, может быть взять кредит для рассчетов и так далее.
Беларусь
|
 |
 |
Элл
26.03.2009 12:45:30
|
 |
 |
Вообще у меня закрытие прибыли на 84 счет в конце года, поэтому я отмахалась. Но, по-моему, она мне говорила, что эту проводку нужно делать в момент постановки на учет ОС и НМА. Та же ситуация с вложениями во внеоборотные ативы на конец года.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60
|
|
| |
|
|