...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Снова ИП 23.04.2009 16:47:39
вот посчитала я ИП налоги, а сама думаю, кто как их рассчитывал. Понятно, что от поставщика товар получили, его же оплатили и дальше отгрузили покупателю, который с нами тоже рассчитался. В себестоимость берем полученный и оплаченный товар. А как быть ели мне пришло 500 наименований товара на сумму 30 000 руб., а с поставщиком я рассчиталась только на 10 000 руб. Как мне определить какой товар у меня оплаченный, а какой нет? веду учет в 1с (бардак полнейший теперь...).
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 24.04.2009 1:17:57
Люди ведите бухучет и при УСН и у ИП и не будет гемора.У меня,например, огромный опыт работы, и с компьютером я на ты, но не на одной своей работе, а уменя их аж 4 не рискнула вести учет по другому без Д-К и двойной записи.
Беларусь
"Анонимно" 24.04.2009 10:00:34
А если я включила в книгу учета товаров поступление из РФ по курсу на дату оприходования, а не оплаты, то теперь все пересчитывать, одуреть... Для ввозного НДС стоимость товара по одному курсу, для поступившего товара другой курс в зависимости от срока оплаты...Да, действительно очень простой учет получается...
Беларусь
"Анонимно" 24.04.2009 10:06:51
И прейскуранты ведь при поступлении из РФ по курсу на дату оприходования составляются...а в книгу все равно по курсу оплаты?
Беларусь
Данила 24.04.2009 10:27:56
Вот меня терзают смутные сомнения, правильно ли я сделал? Товар поступил и реализован в конце 2008 года.Т.е. в выручку включил в 2008 году. А в конце марта 2009г. только его оплатил поставщику. Когда брать в расходы покупную стоимость???? Помогите, опытные бухгалтера.
Беларусь
"Анонимно" 24.04.2009 10:55:28
Данила 24.04.2009 10:27:56
_______________________________
Я так понимаю, что в расходы 1-го квартала ...
Беларусь
"Анонимно" 24.04.2009 10:55:30
В данном случае, если Вы не вкл. покупную стоимость в 2008 , то подайте учточненные и включите в расходы оплаченную с/с в 2008. Иначе Вы ее просто напросто теряете... еще раз выражу восхищению учету у ИП. у меня возник вопрос: если оплата произведена частично и приходится на реал. товар 2008 и 2009 года. Могу ведь считать, что оплачен только за 2009год и все (при некоторых обст. так выгодно), а ведь учета кредит. задолженности у ИП как такового нет и в данном случае не может возникнуть никаких внереал. доходов по истечении 3-х лет. я права?
Беларусь
"Анонимно" 23.04.2009 19:22:38 24.04.2009 15:48:07
Не понимаю, почему никто не хочет применять закон о подоходном налоге, как уже написано, п. 11. Расходы на приобретение товарно-материальных ценностей определяются исходя из цен их приобретения и учитываются в части, приходящейся на фактически реализованные товары (работы, услуги), в том периоде, в котором поступили доходы от реализации товаров (работ, услуг).
п. 19.3. расходы, учитываемые в порядке, предусмотренном частью первой пункта 11 настоящей статьи, понесенные по окончании налогового периода, к которому они относятся, подлежат исключению из доходов в налоговом периоде, к которому они относятся (в котором получен доход).
Беларусь
"Анонимно" 24.04.2009 17:47:27
Анонимно« 23.04.2009 19:22:38
п. 19.3. расходы, учитываемые в порядке, предусмотренном частью первой пункта 11 настоящей статьи, понесенные по окончании налогового периода, к которому они относятся, подлежат исключению из доходов в налоговом периоде, к которому они относятся (в котором получен доход).
а Вы как понимаете этот пунтк? я понимаю, что нужно предоставлять уточненные - в тому периоду, в котором получен доход....
Беларусь
"Анонимно" 24.04.2009 17:55:03
Да в 2009 НДС ввозной и формирование цены - по курсу оприходования, а для рассчета подоходного налога - по курсу оплаты. Но если программа позволяет ввести 2 курса (у нас позволяет) это уже совсем не сложно. И довольно выгодно. НДС меньше (правда и к зачету меньше), а в расходы больше и курсовые не надо каждый раз пересчитывать.
Беларусь
"Анонимно" 24.04.2009 18:48:24
М-да, почитала... Оказывается, вести учет у ИП - это «высший пилотаж». Однако... У меня юрлица, веду обычный учет, даже на одной из фирм с УСН оставила бухучет. Почитавши сейчас о сложностях ведения учета у ИП, сделала для себя два вывода: даже при УСН ни за какие коврижки не откажусь от бухучета, и ни за что никогда (по крайней мере, надеюсь на это) не возьмусь вести учет у ИП. Уф-ф-ф... как же я довольна, ведя свой бухучет, теперь уже даже горячо любимый, после ИП-шных «страшилок на ночь».
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-30 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru