...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Лена 28.01.2010 22:43:59
Подскажите кто знает. Хоз. деятельности не было (носили письмо в ИМНС)Расходы я ставила на 97, в декабре появилась малюсенькая выручка и я списала расходы на 44.
Теперь думаю у меня были % банка на остаток ден. средств. а ведь это внереализ. доходы, я что должна была налог на прибыль платить и транспортный?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 29.01.2010 15:36:03
Т.е. если вы раньше носили пустые отчеты по прибыли, то в 2009 году - не надо, а если вы носили в ИМНС заполненные строчки в декларациях по прибыли, но просто базы для налога не было - убытки - то тогда надо было сдавать декларации по прибыли..
Беларусь
Влади 29.01.2010 15:39:38
Если налоговая база равна 0, то вы можете и не подавать декларации по налогу на прибыль, в 2009 году эта норма была закреплена законодательно.
--------
Т.е. если убытки то деклорации не подаем?
Круто замудрили
Беларусь
"Анонимно" 29.01.2010 15:44:18
Если налоговая база равна 0, то вы можете и не подавать декларации по налогу на прибыль, в 2009 году эта норма была закреплена законодательно.
--------
Т.е. если убытки то деклорации не подаем?
===
Да подаем декларации если убытки, не подаем, если все стройки в них пустые, т.е. если нет оснований для заполнения, не ни вырчки, ни внереализационных дохохов-расходов.....т.е. если бы нам надо было пустой отчет носить - то не поджаем, а если есть основания для заполнения хоть одной строчки в декларации - сдавать надо бвло !
Беларусь
Влади 29.01.2010 15:50:49
Да подаем декларации если убытки, не подаем, если все стройки в них пустые, т.е. если нет оснований для заполнения, не ни вырчки, ни внереализационных дохохов-расходов.....т.е. если бы нам надо было пустой отчет носить - то не поджаем, а если есть основания для заполнения хоть одной строчки в декларации - сдавать надо бвло !
---------
Дак я о том же. Сдавать надо было когда были внереализационные расходы хотя и не было выручки
---
Я понимаю у автора возможно в сентябре был доход в виде % банка . Вот к примеру и с сентября надо было носить. А не принести декабрем. А сейчас получается штраф за непредоставление отчетов с того момента как появились эти доходы
Беларусь
Белорусская морячка 29.01.2010 16:05:30
не подаем, если все стройки в них пустые, т.е. если нет оснований для заполнения,
-----------------------
Вот это и пытались до меня донести налоговые инспекторы. Цитирую из переписки «Троцкого с Каутским», то бишь из моей с ними: «... в соответствии со ст.63 ОЧ НК РБ налоговая декларация (расчет) представляется каждым плательщиком (иным обязанным лицом) по каждому налогу, сбору (пошлине), в отношении которых он признан плательщиком, и при наличии объектов налогообложения...». Что есть объект налогообложения по налогу на прибыль? Балансовая прибыль. Если она равна 0, то о каком объекте налообложения идет речь? Читали хором, громко и с выражением. Налоговики со мной согласились, разговор шел на уровне начальника инспекции. Декларации по прибыли не сдавала весь год, санкции никто не применял. Переписка в «рамочке на стене», чтоб очередной прыткий инспектор не впаял мне штраф. Дальше спорить хотите?
Беларусь
Автор 29.01.2010 16:13:27
Я понимаю у автора возможно в сентябре был доход в виде % банка . Вот к примеру и с сентября надо было носить. А не принести декабрем. А сейчас получается штраф за непредоставление отчетов с того момента как появились эти доходы
---------------------------------------
Так что теперь делать.
По итогам мы не должны платить налог на прибыль.
В декабре была реализация товара. Мы для себя купили в счет з/пл. копейки
Себестоимость миллионы и убыток соответственно
Все было на 97 ( аренда,з/п, телефон и т.д.)
А может не заметят?
Беларусь
Автор 29.01.2010 16:27:14
Ведь я могла бы списывать расходы в суммах этих процентов и база для налогообложения была бы 0
Беларусь
"Анонимно" 29.01.2010 16:34:51
Автор 29.01.2010 16:27:14
Ведь я могла бы списывать расходы в суммах этих процентов и база для налогообложения была бы 0
_____________--
Ну трындец... приплыли. Давайте все сойдем с ума и не будем показывать ни прибыли ни убытка - списал расходы в размере выручки и порядок - база =0 и отчет по прибыли не несем. БМ просто удивила.
Беларусь
"Анонимно" 29.01.2010 17:18:10
Что есть объект налогообложения по налогу на прибыль?
=====
Объект налогообложения есть - это выручка ( если есть), БАЗЫ для обложения нет, если убытки.. БМ не путайте понятия - объект налогообложения и база для расчета налога....если вы что-то доказали в свой ИМНС, то это не значит что другие ИМНС такого же мнения...
Беларусь
Автор 29.01.2010 17:25:41
Мне просто сидеть и ждать санкций?
Беларусь
Сомнения 29.01.2010 17:36:23
А действительно когда нужно будет начинать носить декларации. Мы создаем ООО, но до хоз. деятельности, т.е. до получения первой выручки думаю как минимум пройдет 1-2 месяца, а УФ будем формировать сразу весь, т. е. деньги будут на счете и будут идти %. Выручки нет и задействовать 44сч не можем. Вроде база по прибыли 0, но %
Беларусь
Влади 29.01.2010 17:46:06
Если сейчас вы принесете отчеты за предыдуие месяцы вас должны оштрафовать. Зачем торопить события. Когда еще придет проверка. Штраф всегда успеете заплатить. Может к тому времени они этот период не будут проверять или не увидят
А вообще это прелести несдачи пустых бланков. Не сдал=нечего уточнить
Беларусь
Автор 29.01.2010 17:53:46
По сути за декабрь наростающим итогом все сделано правильно и налогов нет кроме 42рублей с/х и 26000рубл инновационного, что я могу уточнять, ничего
Что же забуду про это и буду работать дальше
Беларусь
Паулина 29.01.2010 18:36:56
У меня была похожая ситуация: фирма открылась, выручки еще не было, а расходы собирала на 97 счете. Тем не менее на остаток ден средств начислялись % в банке. По данной ситуации консультировалась в своей ИМНС. Вывод получился следующим : Эти проценты являются операционнным доходом данного месяца, в котором они были начислены и должны отражатся в налоговой декларации по прибыли в составе внереализационных доходов за данный месяц и подлежать налогообложению.Следовательно, в свое время я подавала уточненные декларации. Сейчас уточненные ненужны, просто вы можете скоректировать в след месяце базу для налогообложения прибыли с учетом «неучтенных» процентов банка. Будет пеня. Поэтому рекомендуется заплатить налог на прибыль и транспортный налог сейчас, а декларацию подадите в след отчетным периоде. Если у вас были убытки до этого момента, которые не перекрываются на прибыль с учетом упущенных вами процетов, то просто скоректируете базу налогообложения по налогу на прибыль в след отчетом периоде, а доплачивать по налогам тогда не придется.
Беларусь
Автор 29.01.2010 19:32:42
Мне нечего уточнять, все подсчитано и указано в декл. за декабрь и если бы я там платила эти копейки они бы были переплатой
Беларусь
"Анонимно" 30.01.2010 14:13:09
Автор 29.01.2010 19:32:42
Мне нечего уточнять, все подсчитано и указано в декл. за декабрь и если бы я там платила эти копейки они бы были переплатой
_____________________-
Автор, Вы никак не можете понять - дело в том, что деклы не были поданы, а раз не были поданы, то уточнений за эти периоды быть не может! А вот, что они не поданы - есть нарушение и за него понесете наказание - или сейчас, когда понесете эти деклы, или потом - при проверке. Но как правильно сказали - может и повезти, а вдруг Вас будут проверять только через 3 года, тогда и период этот не войдет в проверку.
Удачи!
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-36 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru