...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙТА 05.02.2010 12:10:26
Лена 04.02.2010 14:49:04
Милые бухгалтера, которые переходили с общей системы на УСН (РОЗНИЦА), что делать с розничным НДС? как правильно поступить? Умоляю, ответьте, пожалуйста!!!
________________________________________
ОБЪЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЧЕМУ НИКТО НЕ ХОЧЕТ ОТВЕЧАТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС? ОН КАКОЙ-ТО НЕ ТАКОЙ? ЧТО В НЕМ НЕОБЫЧНОГО?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Я 20.12.2013 16:27:04
а я склонна к тому, что если перешли без НДС, то надо делать переоценку товара и списать 42 (НДС) в дебет 41 (товары)
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2013 16:28:46
или ничего не делать. пускай висит на 42 ндс, может когда-то опять будет переход на общие налоги?
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2013 22:04:56
Или Считать весь 42 счет наценкой да и всё.Ведь сейчас она не ограничена
Беларусь
Белорусская морячка 21.12.2013 19:56:53
Входящий НДС вы уже приняли к зачету, а НДС на 42 счете списывается по мере реализации товара -- это если вы продолжаете работать с НДС. Но с момента перехода на УСН он становится вашим внерелизационным доходом. Была сама на консультации в налоговой на тот момент.
--------------------------------------------
Застрелите меня, но я не понимаю, каким образом НДС на 42 счете становится внереализационным доходом. И какое отношение зачетный НДС имеет к начисленному...
Давайте рассуждать. На 42 счете учитывается наценка и НДС, т.е. учет товара ведется по продажным ценам. Товара, а не реализации. Товар ещё не реализован, следовательно, НДС ещё не начислен по реализации. Он виртуальный, этот НДС на 42 счете. поэтому и сторнируется при реализации товара. Как может быть доходом то, чего нет... Входной НДС принят к вычету, все правильно, этот НДС был уплачен поставщику товара, который в свою очередь отдал его в бюджет, поэтому его и возможно зачесть. К НДС по реализации он вообще никакого отношения не имеет. Поменялась система налогообложения, НДС на 42 счете нужно сторнировать, потому что торговая организация заявила, что больше не будет являться плательщиком НДС. В продажной цене НДС будет заменен на налог при УСН.
Беларусь
"Анонимно" 21.12.2013 20:22:36
БМ, а ничего, что топик 2010-го года и поднят ботом из глубин небытия.:-)
Беларусь
Olga V 21.12.2013 21:08:30
БМ, а ничего, что топик 2010-го года и поднят ботом из глубин небытия.:-)
***
Ну во-первых, не ботом, а во-вторых, БМ тут причем - она же уже участвует в современном обсуждении.
Беларусь
Белорусская морячка 21.12.2013 22:32:52
а ничего, что топик 2010-го года
------------------------------------------
Приношу прощения, не обратила внимания на дату. То-то я и думала... вижу свои комменты, но не помню, чтобы их писала... а это было больше трех лет назад... )))) Но, в принципе, тема актуальна и на сегодняшний день.
Беларусь
Белорусская морячка 21.12.2013 22:33:59
Приношу прощения
----------------------------------------
))) Разумеется, прошу прощения. ))))))
Беларусь
"Анонимно" 23.12.2013 11:57:08
тема актуальна и в этом году
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-29 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru