Как правильно списывать затраты при работе «по оплате»?? Знаю,что обязателен счет 45. Как правильно распределять(по какой методике), если акт в одном месяце,а оплачено в других? Все затраты по калькуляции я списываю в месяце подписания акта? А если по ст.«накладные» у меня стоит 100% от з/платы,что делать с остальной суммой накладных за месяц? Заранее спасибо огромное за помощь!
Подскажите, плиз!!! Услуги « по оплате» формулу распределения затрат с 45 счета на 90.2 пропорционально оплаченной выручки, а выручка валютная!!! Что делать с дооценкой?