...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
СРОЧНО!ПРОИЗВОДСТВО! 15.06.2010 10:12:59
Уважаемые бухгалтера, помогите срочно! Начали производство изделий из металла, а я в нем не бум-бум, никогда не сталкивалась, вела только опт и розницу, я в панике, ничего не понимаю, растерялась совсем, хоть ты увольняйся. Не могу сообразить какие проводки нужно делать. В опте все проще простого, на 45 счете отразили отгрузку, с 41го списали, отняли ндс и получили доход, а как сейчас быть, если мы отгружаем организациям покупной материал одновременно с изготовленными изделиями. Помогите кто знает все эти нюансы, может где что почитать нужно. Огромное всем спасибо. Юлия!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
АХА 15.06.2010 21:24:48
Белорусская морячка 15.06.2010 14:26:35
«В конце месяца разницу между Дт и Кт 40 счета списываете в Дт 90 счета,
90 40 - тогда 40 счет тоже закрывается.
Если у вас плановая с/ст выше фактической, то проводка эта будет «красная», т.е. сработали в прибыль, если наоборот, факт выше плана, то проводка «синяя», сработали в убыток.»
Посните, пожалуйста, на какой субсчет 90 счета проводка 90-40?
Беларусь
Белорусская морячка 16.06.2010 9:24:17
Посните, пожалуйста, на какой субсчет 90 счета проводка 90-40?
-----------------------------------
Субсчет выбираете в зависимости от настроек вашей программы. У меня это 90.2.1, программа Мисофт, у вас может быть другой номер субсчета, но в любом случае это субсчет, на котором вы учитываете затраты на производство. Девочки, вы должны для себя прежде всего уяснить суть хозоперации, тогда проблемы с выбором субсчетов у вас не будет. По Кт 40 у вас проходит плановая отпускная цена без НДС, в которой заложена и прибыль в том числе, поэтому в течение месяца 90-й счет у вас сальдо не имеет. В конце месяца вы собрали фактическую себестоимость, теперь вам нужно определить разницу между фактической и плановой с/стоимостью и финансовый результат от реализации произведенной продукции. Например, вы сработали с прибылью, ваш факт меньше плана даже по калькуляции. А ведь в Дт 90 в расходах сидит ваша плановая с/стоимость + плановая прибыль. Вот и нужно отсторнировать эту разницу проводкой 90-40, чтобы убрать плановые затраты с плановой прибылью с расходов на реализацию и выровнять (закрыть) 40-й счет.
Беларусь
Белорусская морячка 16.06.2010 9:40:40
2 не автор 15.06.2010 15:40:54

Приношу свои извинения, я неправильно вас поняла. Дело в том, что я ничего Автору толком к тому времени не ответила и благодарить меня на тот момент было не за что, вот я и подумала, что вы говорите с сарказмом. Ещё раз извините. Я всегда готова помочь, если это в моей компетенции.
Беларусь
не автор 16.06.2010 9:43:48
я не обиделась.Сама не в тему написала, вот и непонятно получилось.
Беларусь
АХА 16.06.2010 11:55:20
Да, Белорусская морячка, спасибо. Почему спросила, т.к. можно отнести и на 90.8 (Расходы, расходы на продажу, управленческие расходы). Хотя логичнее - это 90.2 (себестоимость). Еще раз спасибо. Вчера сделала сама, сегодня увидела подтверждение моих мыслей в Вашем ответе :)
Беларусь
"Анонимно" 17.06.2010 10:54:34
Девочки, у меня аналогичная ситуация - начинаю разбираться в производстве и ваш топик это просто спасение! Но у меня есть еще вопрос - если момент реализации определяется по оплате, то должно соблюдаться два условия: отгрузка и оплата. Правильно? А то что-то меня переклинило...
Беларусь
Белорусская морячка 17.06.2010 10:57:09
должно соблюдаться два условия: отгрузка и оплата. Правильно?
---------------------------
Правильно.
Беларусь
АХА 17.06.2010 14:25:54
Подскажите еще, пожалуйста, если несколько видов деятельности и по одному выделяется внутри один вид продукции, идущий на экспорт. Как внутри одного вида деятельности можно определить (по проводкам) результат. Есть продукция А,В,С,Д и на экспорт только В.По прямым затратам можно выделить только материалы, которые пошли на изготовление. Остальные затраты в пределах выпуска А,В,С,Д. Можно распределить затраты по выручке и пределах одой деятельности? Обще-постоянные распределяются тоже в % к выручке.
Беларусь
"Анонимно" 17.06.2010 14:38:45
я распределяю в % по норме времени
Беларусь
АХА 17.06.2010 19:30:41
Нет такого показателя для этого вида деятельности...
(и не будет). Подскажите еще что?
Беларусь
Главбуся 17.06.2010 19:47:40
НЗП определяется инвентаризационным путем. Самое простое- по стоимости входящих в него материалов.Если работаете по оплате, то 90-45 проводка,т.е. списывается себестоимость отгруженной оплаченной продукции. А если Вы сразу хотите списать 90-26 (управленческие), то это должно быть записано в учетной политике. Но проводочка 90-45 все равно будет, но 26 не будет списываться на 20.По видам деятельности распределение расходов должно быть тоже в учетке расписано.Можно пропорционально выручке без налогов. А вообще все это не так просто,как кажется.
Беларусь
"Анонимно" 17.06.2010 19:51:43
не забудьте про инновационный
Беларусь
"Анонимно" 18.06.2010 7:42:09
Про какой инновационный????
Беларусь
А мне объясните 18.06.2010 13:27:25
43/20 списыфваем общей суммой или надо делить по позициям ?
Беларусь
YYY 18.06.2010 13:56:10
Белорусская морячка, если у Вас программа Мисофт, то может быть вы мне подскажите такой вопрос. У меня тоже производсвто (единичное), в номенклатуре есть такая кнопка «Нормативы». вот я, чтобы отслеживать остатки сырья, забиваю туда материал. Он соответственно при проведение готовой продукции списывается с сч10 на сч20. А как мне потом распечатать акт на этот материал?
Беларусь
Белорусская морячка 18.06.2010 14:02:00
2 YYY 18.06.2010 13:56:10

К сожалению, не подскажу. Во-первых, у меня сейчас нет производства, во-вторых, сейчас посмотрела справочники, такой кнопки не нашла вообще...
Беларусь
YYY 18.06.2010 14:14:01
Белорусская морячка 18.06.2010 14:02:00. такой кнопки не нашла вообще...
__________-
Она есть если тип товара «Продукция», а если тип «Товар», то ее и быть не может. Но все равно спасибо.
Беларусь
Белорусская морячка 18.06.2010 14:18:56
Она есть если тип товара «Продукция», а если тип «Товар», то ее и быть не может.
-----------------------------
:) Ну да, есть такая, если продукцию выбрать...))))) Я же говорю, что производства сейчас нет у меня... Попробуйте поковыряться, может быть в специализированных отчетах, возможно, там будет формироваться такой документ. Короче, это нужно книжку читать или экспериментировать... ))))
Беларусь
"Анонимно" 18.06.2010 22:19:18
Если деятельность относится к прозводству строительных материалов - то платиться инновационный Минстройархитектуре. Если вы конечно не на УСН. А издели из металла - если это ворота, решетки, заборы, двери - строительные материалы. А еси еще устанавливаете сами - то тоже инновационный минстройархитектуре платим. Поищите нормативку.
Беларусь
"Анонимно" 23.06.2010 13:10:56
25 и 26 одной суммой списываем на 20 в конце месяца ? А таблицу по распределению может кто-то прислать ? gala.05собачка мэил.ру
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-43

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru