|
|
|
|
|
|
SOS
21.03.2011 10:10:30
|
|
|
Новый вид деятельности - розница. Прочитала массу информации, но все равно много вопросов. Помогите, пожалуйста. Покупаем товар, он хранится в покупных ценах. В день реализации (это случается нечасто) считаю торг. надбавку, ндс и делаю реестр. Обязательно ли эту надбавку и ндс проводить через 42 счет. Читала, что если товар хранится по покупным ценам, то 42 счет не используется. У нас ндс 20% всегда. Можно ли использовать обычные ндс, а не расчетный? Читала, что расчетный ндс это не обязанность, а право организации. И как тогда выписывать ТН?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
БухМама
21.03.2011 13:40:54
|
|
|
У нас при выписке накладной из розницы 42 счет не затрагивается. 62-90, 90-41. 42 счет используется при оприходовании товара, при списании торг. надб. и НДС, приходящ. на реализов. товары, но это по 1 проводке в конце месяца.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.03.2011 13:43:23
|
|
|
Все эти рассуждения относятся к розничной торговле и физ. лицам и юр. лицам?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.03.2011 13:47:46
|
|
|
Когда поступает товар, он поступает для розн. торг., т.е. 41.2. Когда реализуем, я его с этого счета и реализую. Не будет ли это ошибкой использовать 41.1 для розн. торг.?
Беларусь
|
|
|
БухМама
21.03.2011 13:56:23
|
|
|
Понятно, тогда только 41.2, мне показалось из вопроса, что у вас весь товар оптовый, а вы в розницу переводите непосредственно в день реализации. Не проще ли вести учет по продажным ценам с использованием 42 счета? Тем более, что у вас должны быть в каком-нибудь варианте (реестр, прейскурант и т.п.) цены розничные. Тогда и не будет проблем с выпиской накладных. Раз уж у вас так программа настроена.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.03.2011 14:01:11
|
|
|
БухМама, спасибо за терпение. Если я буду учитывать по продажным ценам, в какой момент надо формирорвать эту цену, если каждый раз мы продаем товар из одной поставки по разным ценам?
Беларусь
|
|
|
БухМама
21.03.2011 14:28:46
|
|
|
Я формирую цену при оприходовании, а если при реализации надо изменить розничную цену, то делаю переоценку. У меня в программе это удобно, просто надо указать количество товара, цену до и после переоценки, проводки формируются правильно. Если вы примете решение вести учет в продажных ценах и при этом не будете при оприходовании эти цены формировать, то на мой взгляд, на последнее число месяца, когда надо будет сделать расчет реализованной торговой надбавки, у вас будут искаженные данные по 41.2. Часть в продажных ценах, часть в покупных, во всяком случае на сумму НДС, включ. в цену. Хотя может это никак не отразится на расчетах. С ходу не соображу. Я, например, на конец месяца всегда сверяю остатки по счетам 41.2 и 42.3НДС. Т.е. 1/6 от 41.2=остатку 42.3, у меня тоже только 20%. Может при оприходовании ставить торг. надб. 0% или по всем товарам одинаково 5%, НДС 20%, а при продаже делать дооценку на сумму торговой надбавки. Это для себя легче, сразу будете видеть сколько дохода получите от продажи. Не забудьте в учетной политике отразить, по каким ценам ведете учет розницы.
Беларусь
|
|
|
Автор
21.03.2011 15:20:19
|
|
|
У меня проблемы с Интернетом. Извините. Учетную уже сдала. Скажите, пож, дооценку делать вручную или есть команда? Что-то у меня в голове какая-то информация промелькнула, что дооценку делать нельзя или это из другой темы. БухМама, спасибо Вам большое. Но самое страшное, что я не умею считать расчетный НДС.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.03.2011 15:27:41
|
|
|
Расчетный считать не надо. Выручку от реализации делить на 120*20. Хотя с расчетным НДС никаких проблем. Один раз сделать табличку в экселе и считать. Там какие-то неясности в другом: считать его за месяц или за квартал, и за какой период указывать НДС в накладной, не вникала в это. Дооценку делаю документом в 1С, акт переоценки называется. Распечатываю его, комиссия подписывает. Ничего не слышала, почему нельзя ее делать. Я делаю, хотя надо будет покопаться в нормативке.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.03.2011 21:14:47
|
|
|
БухМама, а если разовые продажи в розницу, то можно учитывать весь товар на 41 по покупным ценам и формировать проводки как и в опте?
Беларусь
|
|
|
Тутэйшы
21.03.2011 21:17:33
|
|
|
вы делаете не дооценку, а переоценку- а это разные вещи. переоценку делайте на здоровье- не запрещено, если нет только каких-либо ограничений по виду товара.
Беларусь
|
|
|
Тутэйшы
21.03.2011 21:18:49
|
|
|
а если разовые продажи в розницу?-====я уже писал ниже-можно
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.03.2011 21:30:14
|
|
|
спасибки
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.03.2011 22:53:41
|
|
|
А на каком основании можно делать переоценку? Курс вроде не изменился. Изменилось желание директора продать товар подороже.
Беларусь
|
|
|
Автор
22.03.2011 11:48:14
|
|
|
Уважаемые бухгалтера, БухМама, Тутэйшы, помогите, пож, еще. У нас еще есть розн. торговля за пределы РБ. Может вы сталкивались? Надо ли в этом случае использовать 42 счет. Если его использовать, то будет НДС в цене товара, который надо заплатить? А как быть нулевой ставкой в РФ?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.03.2011 11:06:27
|
|
|
Уважаемые бухи, подскажите пожалуйста, какие нормативные документы регулируют вопросы розничной и оптовой торговли, какую литературу порекомендуете прочитать, что бы разобраться в этих вопросах. только пожалуйста не советуйте сменить профессию... полгода работаю в сфере поизводства.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.03.2011 11:25:11
|
|
|
Автор, а как вы подтверждаете, что у вас реализация была за пределы страны? Налоговая РФ или таможня вам письмо присылает? ;-))))
Беларусь
|
|
|
АНМИ
31.03.2011 12:02:46
|
|
|
Автор. Тоже интересует продажа в РФ, Думаю, что НДС будет 20%, т.к. НДС покупателем в РФ уплачиваться не буде и документы никто не предоставит. Как Вы принимаете оплату (нал. безнал)?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-37
|
|
|
|
|