| |
|
|
| |
|
|
скоро новый год
21.11.2011 15:54:11
|
 |
 |
Здравствуйте. Удерживается ли подох. налог, взносы в ФСЗН и Белгосстрах с детских новогодних подарков? А если рабочим на новый год приобрести подарки? спасибо
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
01.12.2011 8:23:21
|
 |
 |
а подарки все на 92 (неважно работнику или детям)? Д 92 К 10, 69, 76?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.12.2011 9:12:53
|
 |
 |
Дт 10 Кт 60 - стоимость подарков ДТ 18 Кт 60 НДС ДТ 92/2неуч Кт 10 -выданы подарки (все и детям и взрослым) ДТ 92/3неуч КТ 68/2-1 НДС на стоимость выданных подарков (всех) Если при оприходовании НДС включите в стоимость подарков и не будете брать к вычету то на их сумму с учетом входного НДС все равно надо начислить НДС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.12.2011 9:23:37
|
 |
 |
А если подарки формирует розн. предприятие для своих работников, какие проводки? И наценку и розн. ндс снимаем, а остальное на 92?
Беларусь
|
 |
 |
УСН без НДС
01.12.2011 9:43:29
|
 |
 |
Но если мы работаем без ндс, то: если детям конфеты - то без подох.(в пред.10БВ), белгосстраха и ФСЗН если детям игрушки - то без подох.(в пред.10БВ), с начисл. белгосстраха и ФСЗН если самим работникам, то без подох. (в пред. 150 БВ), с начислением Белгосстраха и ФСЗН ВСЕ БЕЗ НДС. Правильно? ____________________________________________ Все с НДС! Так разъясняет налоговая.
Беларусь
|
 |
 |
Gala
01.12.2011 9:52:31
|
 |
 |
Все с НДС! Так разъясняет налоговая. ---------------------------- А на что она ссылается? Я тут как раз больше склонна к 8%, но прочла базу для УСН- так выручка + внер (операц) доходы. А здесь- внереализац. РАСХОД. Так вроде и не надо.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.12.2011 9:53:29
|
 |
 |
Т.е. я должна начислить, сдать декларацию и перечислить НДС даже если мы работаем без НДС??? По-моему бред какой-то ... Может подскажете № и дату разъяснения?
Беларусь
|
 |
 |
Юра
01.12.2011 9:58:20
|
 |
 |
впрос 25.11.2011 12:19:42 А как выдать подарок.По ведомости. Так ребенок не работает .Кого писать в ведомость. __ в ведомость писать того, кому подарок дарите, от его имени могут выступать законные представители, например, папа или мама, они и поллучат, действуя от имени ребенка. Вы когда юрлицу что-то отгружаете, кого в накладной пишете? юрлицо, хотя ног и рук у него нет и оно в принципе не может получить товар, но получает.
Беларусь
|
 |
 |
Юра
01.12.2011 10:03:40
|
 |
 |
скоро новый год 25.11.2011 8:07:31 если детям игрушки - то без подох.(в пред.10БВ), с начисл. белгосстраха и ФСЗН __ нет, без.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.12.2011 10:11:27
|
 |
 |
скоро новый год 25.11.2011 8:07:31 если детям игрушки - то без подох.(в пред.10БВ), с начисл. белгосстраха и ФСЗН __ нет, без. _______________ Так это же не кондитерские наборы...
Беларусь
|
 |
 |
Юра
01.12.2011 10:12:23
|
 |
 |
Анонимно« 01.12.2011 10:11:27 скоро новый год 25.11.2011 8:07:31 если детям игрушки - то без подох.(в пред.10БВ), с начисл. белгосстраха и ФСЗН __ нет, без. _______________ Так это же не кондитерские наборы... __ так они же и не застрахованные лица, объекта нет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.12.2011 10:14:37
|
 |
 |
Юра 01.12.2011 10:12:23, спасибо Вам огромное. Может Вы мне подскажете, если у нас УСН без НДС, на подарки тоже НДС начисляется?
Беларусь
|
 |
 |
Юра
01.12.2011 10:22:58
|
 |
 |
«Анонимно» 01.12.2011 10:14:37 Юра 01.12.2011 10:12:23, спасибо Вам огромное. Может Вы мне подскажете, если у нас УСН без НДС, на подарки тоже НДС начисляется? __ нет конечно.
Беларусь
|
 |
 |
УСН без НДС
01.12.2011 10:26:06
|
 |
 |
Gala 01.12.2011 9:52:31 В журнале ГБ №43 стр.78 «Типичные нарушения» ситуация 3 для организации, применяющей УСН без НДС. Обоснование нарушения: «Объектом налогообложения являются обороты по безвозмездной передаче товаров (работ,услуг), имущественных прав (подп.1.1.3 п.1 ст.93 НК) и прочему выбытию товаров, основных средств и нематериальных активов...»
Хотя я не согласна с этим разъяснением: как тогда понять п.3.12 ст.286 НК ОЧ? НДС не платим, но какие-то обороты все-таки облагаем НДС?
Беларусь
|
 |
 |
Натала
01.12.2011 10:38:40
|
 |
 |
Gala 01.12.2011 9:52:31
В журнале ГБ №43 стр.78 «Типичные нарушения» ситуация 3 для организации, применяющей УСН без НДС. Обоснование нарушения: «Объектом налогообложения являются обороты по безвозмездной передаче товаров (работ,услуг), имущественных прав (подп.1.1.3 п.1 ст.93 НК) и прочему выбытию товаров, основных средств и нематериальных активов...»
Хотя я не согласна с этим разъяснением: как тогда понять п.3.12 ст.286 НК ОЧ? НДС не платим, но какие-то обороты все-таки облагаем НДС? ____________________________ это вообще бред какой то - здесь уже обсуждали и кто то писал что уточнял в МНС -сказали что этот ответ в ГБ ошибочный...........
Беларусь
|
 |
 |
Юра
01.12.2011 10:47:53
|
 |
 |
УСН без НДС 01.12.2011 10:26:06 Gala 01.12.2011 9:52:31
В журнале ГБ №43 стр.78 «Типичные нарушения» ситуация 3 для организации, применяющей УСН без НДС. Обоснование нарушения: «Объектом налогообложения являются обороты по безвозмездной передаче товаров (работ,услуг), имущественных прав (подп.1.1.3 п.1 ст.93 НК) и прочему выбытию товаров, основных средств и нематериальных активов...»
Хотя я не согласна с этим разъяснением: как тогда понять п.3.12 ст.286 НК ОЧ? НДС не платим, но какие-то обороты все-таки облагаем НДС? ___ там неверно написано, будет опровержение.
Беларусь
|
 |
 |
Юра
01.12.2011 10:49:30
|
 |
 |
это вообще бред какой то - здесь уже обсуждали и кто то писал что уточнял в МНС -сказали что этот ответ в ГБ ошибочный........... __ это не ответ ошибочный, это обзор практики был, налоговая инспекция проверила и незаконно оштрафовала, а плательщик не обжаловал, а журнал напечатал, не вдаваясь в подробности.
Беларусь
|
 |
 |
ГБ
01.12.2011 11:16:39
|
 |
 |
Дт 10 Кт 60 - стоимость подарков ДТ 18 Кт 60 НДС ДТ 92/2неуч Кт 10 -выданы подарки (все и детям и взрослым) ДТ 92/3неуч КТ 68/2-1 НДС на стоимость выданных подарков (всех) Если при оприходовании НДС включите в стоимость подарков и не будете брать к вычету то на их сумму с учетом входного НДС все равно надо начислить НДС Беларусь ____________________________________________ Например, купили подарки на сумму 350000, в т. ч. НДС58333. Т.е. Д10 К60 -291667 Д 18 К60 - 58333 Д 68,2 К 18- взяли к зачету Д 92.2 К 10- 291667 Д 92.3 К 68.2 58333- начислили НДС с суммы 291667 Правильно я понимаю? В декларации по НДС надо будет увеличить облагаемую базу на 291667?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.12.2011 11:37:27
|
 |
 |
А если мы даем подарки детям-студентам, которым больше 18 лет- ФСЗН начислять нужно, но как потом показать в отчете 4-фонд?- Кто застрахованное лицо? Родители или дети?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.12.2011 11:49:20
|
 |
 |
Правильно я понимаю? В декларации по НДС надо будет увеличить облагаемую базу на 291667? _ в декларацию в налогооблагаемую базу попадет сумма 350000. А так все правильно. Еще эта безв. передача должна «пройти» по декларации на прибыль - в стр. 1 350000, в стр. 2 -291667, в стр. 3 - 58333.
Беларусь
|
 |
 |
УСН без НДС
01.12.2011 12:16:45
|
 |
 |
УСН без НДС 01.12.2011 10:26:06
Gala 01.12.2011 9:52:31
В журнале ГБ №43 стр.78 «Типичные нарушения» ситуация 3 для организации, применяющей УСН без НДС. Обоснование нарушения: «Объектом налогообложения являются обороты по безвозмездной передаче товаров (работ,услуг), имущественных прав (подп.1.1.3 п.1 ст.93 НК) и прочему выбытию товаров, основных средств и нематериальных активов...»
Хотя я не согласна с этим разъяснением: как тогда понять п.3.12 ст.286 НК ОЧ? НДС не платим, но какие-то обороты все-таки облагаем НДС? ___ там неверно написано, будет опровержение. ___________________ Будем ждать, а то детям подарки куплены, в декабре передавать.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-47
|
|
| |
|
|