...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Новый ПТ и сч 26 10.01.2012 10:17:50
Ситуация: по УП сч. 26 (условно постоянные расходы: з/п, комуналка, командировки, услуги банка, юрбазы, подписка, канцтовары, аренда) списывается на сч. 20. В течение 4 квартала сч. 20 не списывается никуда т.к. нет отгрузок. На 31/12/11 насобиралось затрат на 70 млн.
Как и куда списывать эти затраты в 2012году.
Спасибо.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор 11.01.2012 9:41:50
И выручку пересчитывать нельзя.
++++++++++++++++++++++++++
Переведите, плиз.
Беларусь
БТР 11.01.2012 9:56:18
Вписать в учпол, что при отсутствии заказов все понесенные расходы списывать с 20-го в Д91 счета как расходы на пр-во, не давшее продукции и ничего не пересчитывать. Такие расходы учитываются при Н/О не более 3 месяцев, как и амортизация ОС в простое...По крайней мере так раньше было
Беларусь
"Анонимно" 11.01.2012 9:57:04
ваши затраты будут списываться по мере реализации продукции,нет реализации-незавершенка на сч 20-висяк
Беларусь
Автор 11.01.2012 9:59:07
БТР, где такое прописано в каком НПА по налогообложению?

Так а если, как я предложила, было забито в УП , то при отсутствии выручкия могла бы я сч 26 в полном объему списыватьв Д90?
Беларусь
Автор 11.01.2012 10:01:29
«Анонимно» 11.01.2012 9:57:04

ваши затраты будут списываться по мере реализации продукции,нет реализации-незавершенка на сч 20-висяк
+++++++++++++++++++++++

Не мучалась бы если бы «висяк» тянут на млн 13, а тка 70 млн, бросается в глаза.
И еще не могу точно сформулировать, но в НК что-то написано, что расходы приходятся на тот налоговый период в котором они понесены. Что-то типа того. Вот и смущает что расходы в 70 млн переносятся на налогообложение уже 2012 года.
Беларусь
ОК 11.01.2012 10:19:07
Вам ничего не мешает дополнить свою учётную политику приказом так, как вам надо. Это ваш внутр. документ. В имнс ничего нести не надо. Всё предусмотреть в УП невозможно.
Беларусь
ОК 11.01.2012 10:20:13
Но я в таком случае списывала бы в 91, согласна с БТР
Беларусь
Автор 11.01.2012 10:29:03
в 91 как участвующие при налогообложении?
надеюсь НДС не возникает?
Беларусь
Автор 11.01.2012 10:54:31
какое субконто в таком случае завести?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-29 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru