| |
|
|
| |
|
|
И так
30.01.2012 8:15:17
|
 |
 |
Давайте обсудим основные изменения с принятием Инструкции по учету доходов и расходов.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
30.01.2012 14:05:58
|
 |
 |
Тупо открыла в НК «Затраты,не учитываемые при налогообложении» и так субсчета обозвала в точности как там.: ) Так что у меня недостачи сверх норм ест. убыли там на 26.2 и матпомощь всякая тоже. И затраты на досуг и отдых : ) ______________ Товарищи бухи, вы все согласны с Главбусей? Мне представляется, что подобные расходы нужно сразу относить в дебет 90.7, не трогая 26 или 44.
Беларусь
|
 |
 |
И так
30.01.2012 14:08:11
|
 |
 |
Нет, я тоже не согласна с Главбусей. Так как в инструкции эти все затраты должны отражаться сразу на 90-8 и на 90-7.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2012 14:22:30
|
 |
 |
Тупо открыла в НК «Затраты,не учитываемые при налогообложении» и так субсчета обозвала в точности как там.: ) Так что у меня недостачи сверх норм ест. убыли там на 26.2 и матпомощь всякая тоже. И затраты на досуг и отдых : ) ______________ Товарищи бухи, вы все согласны с Главбусей? Мне представляется, что подобные расходы нужно сразу относить в дебет 90.7, не трогая 26 или 44. ________________________________________ согласна. Например мат пом 90.8 - 70
Беларусь
|
 |
 |
Лен
30.01.2012 14:55:09
|
 |
 |
А если у нас как раз услуги и работаем мы по оплате, был 45, а теперь сальдо по нему переносить на счет 20, субсчет ...? Так что ли
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.01.2012 14:56:21
|
 |
 |
Скажите, продажа валюты, раньше через 91, а теперь?
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
30.01.2012 16:07:09
|
 |
 |
А командировочные сверх норм Вы куда будете относить ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.01.2012 9:18:50
|
 |
 |
И в 2012 продажа валюты 91 счет
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.01.2012 9:37:54
|
 |
 |
Анонимно« 31.01.2012 9:18:50 И в 2012 продажа валюты 91 счет *** В каком пункте инструкции вы это вычитали?
Беларусь
|
 |
 |
Sunny
31.01.2012 9:42:20
|
 |
 |
Анонимно« 31.01.2012 9:18:50 И в 2012 продажа валюты 91 счет *** В каком пункте инструкции вы это вычитали?---------------
я придерживаюсь другого мнения:
13. В состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности, учитываемых на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчета 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности», 90-8 «Прочие расходы по текущей деятельности»), включаются: доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием запасов (за исключением продукции, товаров) и денежных средств;
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.01.2012 9:50:46
|
 |
 |
Sunny 31.01.2012 9:42:20 Анонимно« 31.01.2012 9:18:50 И в 2012 продажа валюты 91 счет *** В каком пункте инструкции вы это вычитали?---------------
я придерживаюсь другого мнения:
13. В состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности, учитываемых на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчета 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности», 90-8 «Прочие расходы по текущей деятельности»), включаются: доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием запасов (за исключением продукции, товаров) и денежных средств; **** Вот и я так думаю.
Беларусь
|
 |
 |
Снежана
31.01.2012 9:54:53
|
 |
 |
Профком, как бы вы поступили в моей ситуации: Выручка по отгрузке. СМР. В декабре выполнялись работы, процентовка не подписана, т.к. закончилось разрешение на строительство. В январе разрешение продлено. Куда мне пристроить затраты по этому объекту или же оставить их на 20? Вопрос в том, что конец года. У меня 20 всегда на конец месяца закрывался.
Беларусь
|
 |
 |
Профком
31.01.2012 10:02:13
|
 |
 |
Снежана, затраты по незавершенке никто не отменял, конечно хочется, что бы на 20 не было сальдо. Я бы перекинула на 45 и пусть бы там «повисели», но у меня «по оплате». Если процентовка будет подписана после 20 го января, она пойдет в выручку января, но не забудьте- с января поменялся налог по УСН и налог на прибыль, если январь, то новые налоги (типа мы пишем акт,когда работа сделана). Извините, «по отгрузе» я может что то и не так, хотя придется...
Беларусь
|
 |
 |
v
31.01.2012 10:02:54
|
 |
 |
У меня вопрос по п.21. Кто как понял? ...Выручка от реализации товаров уменьшается на сумму скидок , предоставленных покупателю к цене, указанной в договоре, полученных после выполнения покупателем условий (в том числе объема покупок или заказов), определенных в договоре в качестве обязательных для получения таких скидок....
Т.е.положения по скидкам мы отменили. Цену в договорах в покупателями я не согласовываю. Разработано своё внутренне Положение о ЦО, по которому прейскуранты есть, скидки есть, но согласование размера скидки происходит устно (правда размер скидки указываем в примечании)и не зависит от выполнения каких-ллибо условий. Такая скидка будет уменьшать выручку?
Беларусь
|
 |
 |
ММ
31.01.2012 10:04:31
|
 |
 |
А с каких пор многим «хочется», чтобы на сч 20 не было сальдо на конец года? Что по этому сальдо у проверки возникают вопросы?
Беларусь
|
 |
 |
Снежана
31.01.2012 10:05:52
|
 |
 |
Профком, спасибо за совет. Я на 45 и перекинула. Хотя многие со мной не согласны. LF проконсультировал, что если на 45 перекинуть 31.12.11, то 01.01.12 нужно с 45 снять. У меня не УСН.
Беларусь
|
 |
 |
Снежана
31.01.2012 10:09:36
|
 |
 |
Что по этому сальдо у проверки возникают вопросы? ____________ У проверки вопросов не возникнет. Просто я не вижу логики для себя иметь сальдо на 20. У меня нет производства. А есть строительство. Когда выручка была по оплате, закрывала на 45. Когда по отгрузке, на 90. Сейчас получилась нестадартная ситуация.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.01.2012 13:45:56
|
 |
 |
. Такая скидка будет уменьшать выручку? _________ имеются в виду т.н. бонусные скидки, предоставленные после наступления определенного события, оговоренного в договоре. Обычные скидки предоставленные покупателю в момент оформления ТТН и учтенные вами в этой ТТН уже и так уменьшили выручку.
Беларусь
|
 |
 |
Ленчик
31.01.2012 19:10:51
|
 |
 |
Только с семинар остаток 45 переносится на 20 субсчет ХХ
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.01.2012 19:18:56
|
 |
 |
Снежана у вас обычная ситуация и ЛФ правильно вам сказал, если спишите на 45 в декабре то в 1 января будете сторнировать обратнно так как на 45 учитываються только товары , эт по новому
Беларусь
|
 |
 |
БТР
01.02.2012 9:34:29
|
 |
 |
Оставляйте на 20 счете-неважно, что написали в учполе -незавершенки нет.Добавьте «за исключением форс-мажорных ситуаций когда работы выполнялись, а акт заказчик не подписал» да и всё.На 45 нельзя теперь работы и услуги учитывать. Это относится и к «выкрутасам» для тех, кто по оплате
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-70
|
|
| |
|
|