| |
|
|
| |
|
|
Витаминка
02.02.2012 9:43:01
|
 |
 |
Как организовать в 1С выпуск готовой продукции без применения счета 40? Раньше Д43 К40 по плановой себестоимости. А теперь Д43 К20, а к счету 20 ввести какую-то новую аналитику?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
БТР
02.02.2012 12:01:47
|
 |
 |
Просто я сейчас в строительстве работаю-другая версия стоит, поэтому подробно не могу обсуждать, но поверьте-это легко, реально и нет никаких отклонений и остатков по 20 счету, а на 43 остатки реально как по складу с фактической с/стоимостью
Беларусь
|
 |
 |
БТР
02.02.2012 12:02:56
|
 |
 |
Так по производственному отчету выпуск ещё ПРОЩЕ сделать. Я так работала, предприятие не оч. мелкое было-250 человек
Беларусь
|
 |
 |
БТР
02.02.2012 12:07:44
|
 |
 |
Где бы ни было производство -приходуете вы по производственной первичке, которую пришиваете к пр-ному отчету. У вас что-стоит надсмотрщик, который смотрит, что и когда вы отражаете в 1С? Они там что хочешь делай, а я бы в кр. предприятии отразила бы это выпуском продукции в целом за месяц. Но, можно конечно и приходовать по учетной каждый день, только програмисту надо извратиться, чтобы «закрытие месяца» добавило затраты с 20-го с учетом учетных сумм..
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
02.02.2012 13:57:35
|
 |
 |
вчитывалась... у меня учет по отгрузке, т.е, когда отгружаем ГП покупателю, то формируется Д90 К43 только количественный учет? Почему Д43 К20 ВСЕ затраты, а Д90 К20 - не все, а только на реализованный товар? На 20 сальдо висит? Но у меня нет незавершенки. 1 стол и 1 стул на складе это произведенная, но не реализованная продукция.
Беларусь
|
 |
 |
СВИ
02.02.2012 14:14:36
|
 |
 |
У нас пр-во за городом- мастер по факсу составляет реестр на изготовление ГП (где указывает № заказов ,делаем запасы-указывает продукцию) и мы составляем док выпуск ГП.
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
02.02.2012 15:24:02
|
 |
 |
у меня вчера произвели 100 шт, сегодня 95 продали, сегодня еще 100 шт произвели, завтра 105 продадим Приходовать нужно ГП каждый день, а то у нас есть такой же товар оптовый, и сколько чего без ежедневного прихода не понятно. КАК оприходовать на Д43 готовую продукцию, если не известно сколько она стоит?
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
02.02.2012 15:24:32
|
 |
 |
по логике я понимаю. Как это в 1С сделать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.02.2012 16:43:19
|
 |
 |
Вот и я не понимаю, как все это реализовать в юколовской 1с 7.7? 20 счет ведется в разрезе видов деятельности и затрат, 43 - по видам продукции и в количестве. Раньше мы эти счета закрывали через счет 40, т.к. он синтетический: Д 40 К 20 Д 43 К 40. Как сейчас? Заходим в документ «Поступление готовой продукции на склад». Он предлагает выбрать нам корр. счет 20, выбираем вид деятельности - Производство, а дальше - какую статью затрат? у нас ведь на 20-ке и зарплата, аренда, материалы и т.п.? Как все закроется?
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
02.02.2012 17:24:33
|
 |
 |
Пробовала и так. Вводила новую аналитику. А сумму какую ставить? Раньше с/с была плановая, а теперь фактическая. А она при приходовании неизвестна. Делать по плановой? тогда на 20 счете есть и д-товое сальдо, и к-товое. Как его закрывать? Ну, закрыть то можно... если д-товое больше к-тового. А если меньше? Менять с начала месяца эту самую плановую с/с и все приходы перепроводить? Или поставить ее 1 рубль? Ерунда какая-то...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.02.2012 17:34:50
|
 |
 |
Как ни крути нужен программист. Самим убрать этот 40 счет не получается. Помучаемся еще мы с этим новым планом счетов.
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
02.02.2012 18:14:13
|
 |
 |
так программисту ж толково нужно объяснить что сделать. Если программист толковый- так он и сам выход предложит. А если не очень?
Беларусь
|
 |
 |
naum
02.02.2012 21:15:25
|
 |
 |
Вариант: в течение месяца делать выпуск готовой продукции по плановой себестоимости Д 43.1 (субсчет условный) К 20. А в конце месяца после определения факт с/с списывать отклонения Д 43.2 К 20, которые распределять на факт. Реализованную продукцию и остаток готовой продукции на складе .
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
02.02.2012 21:35:00
|
 |
 |
спасибо за мнение. что-то в этом есть, но уже не соображаю
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.02.2012 22:04:01
|
 |
 |
Витаминка, у Вас юколовская настройка? Там нет субсчетов к счету 43. Может быть глупо, нельзя ли документ по оприходованию на склад делать в начале месяца по плановой себестоимости, а в конце месяца, когда знаете факт, поменять цены и перепровести накладный групповой обработкой документов?
Беларусь
|
 |
 |
Kril
02.02.2012 23:38:55
|
 |
 |
У меня Юкола. Доработал: ввел субсчет 43.2 вместо 40-го счета и делаю все по-прежнему.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
03.02.2012 9:14:48
|
 |
 |
Витаминка-вы НЕВНИМАТЕЛЬНО мой ответ прочитали. Попробуем ЕЩЁ раз. Д43К20 -ВСЕ ЗАТРАТЫ. Не надо ЕЖЕДНЕВНО ВЫПУСКАТЬ И СВЕРЯТЬ ПРОДУКЦИЮ. Сегодня 105, завтра 95. Это вас в данный момент только путает. К товарам по опту это не имеет отношения. Вы их купили, оприходовали на 41 счет и торгуйте на здоровье -каждый день смотрите прибыль и пок с/стоимость. Своя продукция отгружается ежедневно Д90К43 -по количеству. Вы конечно МОЖЕТЕ просить програмиста, чтобы делать выпуск продукции по учетным ценам и не видеть в ОСВ по43 «красных» остатков.Но сделать это хорошо гораздо сложнее... ЛУЧШЕ ОТГРУЖАТЬ И ОТГРУЖАТЬ по кол-ву. ЗАТЕМ ПРОИЗВЕСТИ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ ПО пр-ному отчету (или по вашим факт данным-отгрузка+остаток на 31 число). После этого у вас документ «Закрытие месяца» или как он у вас там называется СПИСЫВАЕТ ВСЕ ЗАТРАТЫ Д43К20 -не кучей! А по наименованиям продукции и у вас за месяц восхитительная оборотка по 43 счету.! В дальнейшем на 43 счете вы списываете продукцию автоматом по средневзвешенной стоимости. Очень удобно регулировать прибыль-убытки по желанию буха и дирика. В некоторых программах надо было накладные перепроводить, в некоторых НЕт. Kril 02.02.2012 23:38:55 -а увас задваивается и искажается оборот по 43 счету, а это счет материальный -думаю отчеты и инвентаризации будут выглядеть странно. И главная. А не показывать -при наличии остатков ГП -баланс не пойдет. Получается форменное искажение.Уж лучше тогда переименовывать 40 на 21(типа у вас полуфабрикатное пр-во)
Беларусь
|
 |
 |
СВИ
03.02.2012 9:26:44
|
 |
 |
если нет НЗП все затраты по 20сч распределяются на выпущ.продукцию (прямые и косвенную) и ГП приходуется по ф/с в конце м-ца и в конце м-ца доком перепроведение расходов ГП по средневзвеш.с/ти списывается в расход ГП ДТ 90 Кт43 ,а нереализ. остается на остатке по взвеш.с/ти.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.02.2012 9:51:43
|
 |
 |
пока не сформируешь фс ГП сложно проводятся накл.на отгрузку отриц остатки по сумме.
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
03.02.2012 10:58:35
|
 |
 |
Витаминка, у Вас юколовская настройка? Там нет субсчетов к счету 43. Может быть глупо, нельзя ли документ по оприходованию на склад делать в начале месяца по плановой себестоимости, а в конце месяца, когда знаете факт, поменять цены и перепровести накладный групповой обработкой документов? ----------------------- у меня есть еще маленькая розница. Она в общем-то настроена, но продукцию собственного производства не продает, там ручные проводки, и хоть копейки, но каждый день, да с разных складов... напряжно очень
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка -
03.02.2012 11:02:08
|
 |
 |
К товарам по опту это не имеет отношения. Вы их купили, оприходовали на 41 счет и торгуйте на здоровье -каждый день смотрите прибыль и пок с/стоимость ----------------------------- Когда выписываются накладные, можно выбрать товар, а можно ГП, но когда ГП не оприходована, можно ее за месяц нагрузить больше, чем произведено. Потом в накладных ГП на товар менять? Так в накладных пишется где наш товар, а где РФ
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-56
|
|
| |
|
|