В соответствии с постановлением 126 от 07.02.12(о курсовых разницах), как правильно проводками перенести с 92.1 на 98 доходы от переоценки? Корректной ли будет проводка дт98.5 - кт92.1 с минусом?
«Анонимно» 16.02.2012 14:13:38 Такой же вопрос, как и выше, только касательно расходов: целый год я относила доходы и РАСХОДЫ от переоценки кред. зад-ти на 92 счет. Могу сейчас декабрем скорректировать сумму и «лишние» расходы отнести на расходы будущих периодов согласно приказу руководителя? ----------------------------- не знаю, получится ли у меня объяснить, но попробую: Вы переоценивали кредиторскую задолженность как в дебет, так и в кредит счета 92, в зависимости от направления изменения курса верно? теперь Вам надо эти переоценки отсторнировать и отнести на сч.97, ну примерно так (на истину не претендую): 1) Д-т 92.2 К-т 60(66) сторно - на сумму переоценки кредиторки с «-» и одновременно: Д-т 97 К-т 60(66) на ту же сумму, только не сторно, а обычной записью 2) Д-т 60(66) К-т 92.1 сторно - на сумму переоценки кредиторки с «+» и одновременно: Д-т 60(66) К-т 97 на ту же сумму, только не сторно, а обычной записью __________________________________________________.. _____ а можно, допустим, деб.сальдо курс. разниц.по счету 92 на конец года перенести на 97? как обосновать?
Беларусь
"Анонимно"16.02.2012 16:02:41
а можно, допустим, деб.сальдо курс. разниц.по счету 92 на конец года перенести на 97? как обосновать? ----------------------------- ну, если у Вас это сальдо только от переоценки кредиторки, больше никаких переоценок не было, то наверное так проще, но по-моему, не совсем наглядно и правильно будет выглядеть такая проводка