...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Ася 23.02.2012 15:19:28
Работаем по-оплате. Всегда затраты распределялись и вроде беды не было... А в этом месяце получается, что все решили нам заплатить и за февраль, и за январь, и за декабрь...
Получается, что отгрузки будет, хорошо если миллионов 30, а опличено уже 52 млн.
Подскажите, как в этом случае распределять затраты??? Или их просто брать в размере 100%?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Яна 24.02.2012 10:48:21
у нас опт
Беларусь
"Анонимно" 24.02.2012 10:52:38
понятно,
сч.44.1.1 за декабрь списывается на 90.8
сч.44.1.2 - трансп.расх. и % распред-ся на остаток товара на складе, остальное списывается на 90.8,
покупная стоимость товара остается на счете 45 до момента реализации (оплаты покупателем) -и спишется на Дт90.2 Кт45 (это все за декабрь 2011)
еще вопросы? и что вы собираетесь распределять?
Беларусь
Яна 24.02.2012 10:58:58
сч.44.1.1 за декабрь списывается на 90.8
________
все сразу?
ведь у нас по оплате и оплачено за декабрь было не все!
на 45 получается остается ТОЛЬКО покупная стоимость? а те затраты, которые пришлись на неоплаченный, но проданный товар, разве не остаются тоже на сч 45 до их оплаты?
Беларусь
"Анонимно" 24.02.2012 11:07:52
те затраты, которые пришлись на неоплаченный, но проданный товар, разве не остаются тоже на сч 45 до их оплаты?
__________________________
у вас же не производство, а опт,
на Дт 45 идет Кт41 только! и висит там до оплаты
Беларусь
Яна 24.02.2012 11:12:05
производства у меня нет, но иногда есть услуги и тогда вместо 44 выступает сч.20
Беларусь
"Анонимно" 24.02.2012 11:13:45
Яна вы не пробовали взять любой учебник по бухучету в торговле и почитать его? Там достаточно просто и понятно с примерами расписано
Беларусь
Яна 24.02.2012 11:17:34
пробовала, запуталась...

Ведь не так уж много и спросила...
Беларусь
"Анонимно" 24.02.2012 11:25:45
Яна вы не пробовали взять любой учебник п
_________________________
это не я, но понимать эти моменты действительно очень важно - как вы работаете?!
2 вида деятельности, значит
-у вас есть счет 26, который распределяется на 20 и 44
- счет 44 -только опт и закрывается на 90.8 полностью, кроме транспорта и % , которые распред-ся на остаток товара на складе (Дт 41+Дт 45)
- счет 20 по услугам закрывается на 45 (оказание услуг) и по мере оплаты закрывается на 90.2
Беларусь
Леля 24.02.2012 11:32:14
Если учетная политика по Оплате ,то реализация это отвар отгруженный= товар оплаченный .Ваш пример : Отгрузка 30 млн. =оплате 25 млн.прошлый месяц+5 млн.остатка этого месяца.
Беларусь
Яна 24.02.2012 11:32:36
да, только вопрос у меня, только в части:
(- счет 20 по услугам закрывается на 45 (оказание услуг) и по мере оплаты закрывается на 90.2)

«по мере оплаты» там з/п, амортизация ОС, аренда... все общее для услуг... я так понимала, что это все нужно распределять пропорционально оплате...

А как узнать % этого распределения, с учетом того, что... собственно я и спрашивала...
Беларусь
"Анонимно" 24.02.2012 11:34:22
Отгрузка 30 млн. =оплате 25 млн.прошлый месяц+5 млн.остатка этого месяца
_______________________________
ну это как сказать - я поняла,что 25 млн декабря оплачено за отгруженный в декабре,
а 27 млн января - реализация января при том ,что отгружено на 30млн
Беларусь
Яна 24.02.2012 11:35:11
Леля, я и так запуталась, ну не надо ерунду говорить... какие 5 этого месяца...
Беларусь
"Анонимно" 24.02.2012 11:40:49
послухайте - вы когда задаете вопрос точно формулируйте свои данные,а то всплыли и услуги, за декабрь -оплата? или что? за январь - оплата или предоплата? за товар или за услуги ?
Беларусь
Яна 24.02.2012 11:44:38
ладно, простите за баспокойство и отрыв вас от своих дел, пойду пробовать самостоятельно))
Беларусь
"Анонимно" 24.02.2012 11:50:14
Ладно Яна потрачу троху времени и объясню на пальцах)))
Пример: Декабрь
отгрузили: конторе А= 1)по продажной стоимости 100( счет Д015),2)по покупной стоимости товара 40( 45(А)-41)
конторе Б= 1) 200, 2) 100
Январь
отгрузили конторе С= 1) 200, 2) 100
конторе Д=1)100, 2) 50
Поступило на р/с в январе: от А=100, Б=100, С=100
Проводки января:
По А= д51-к90.1=100, д90.2-к45(А)=40, к015=100
Б= д.51-к90.1=100, д90.2-45(В)=50, к015=100
С= д.51-к90.1=100, д90.2-45(В)=50, к015=100

Остаток на 1 февраля:
д015 счета: Б=100, С=100, Д=100
д. 45 счета: Б=50, С=50, Д=50
Беларусь
"Анонимно" 24.02.2012 11:58:49
Всем отправила табличку! Ловите! будут вопросы - пишите..
Беларусь
Яна 24.02.2012 12:44:23
Спасибо за табличку!
... но у меня получилось, что удельный вес равен 130%... такое может быть?
Беларусь
"Анонимно" 24.02.2012 13:26:17
Яна, вы шо распределяете? если издержки то не забудьте шо к остатку товаров на 41 счете трэба приплюсовать и остаток товаров на 45 счете. Тада ни каких 130% не будет))))
Беларусь
"Анонимно" 28.02.2012 12:40:58
А как узнать % этого распределения, с учетом того, что... собственно я и спрашивала...
__________________________________________________.. _______
Нужно считать нарастающим итогом с начала года, а не по-месячно (т.е. с учётом сальдо на сч. 45)!!!
Беларусь
Таник 02.03.2012 11:24:06
А можно и мне табличку, пожалуйста, уже год делаю для себя и все корректирую( искала готовую - не нашла dumboo@tut.by
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru