| |
|
|
| |
|
|
Умоляю помогите разобраться
29.02.2012 9:41:43
|
 |
 |
У нас 1-н вид деятельности-проектные работы.В прошлом году все затраты учитывали на 20 счете и списывали по удельному весу от суммы подписанных договоров при подписании актов вып.работ.В конце года на 20 счете остаток 200 млн.по незакрытым проектам.В этом году как я понимаю надо управленьческие расходы учитывать на 26 счете,я разделила на 20 все что касается проектировщиков,а на 26 все остальное.20-й счет я списываю в 90 только когда подписаны акты,а 26 счет мне надо закрывать каждый месяц по удельному весу от выручки выполненных в этом месяце проектов???Что делать с сальдо на 2011 год по 20 счету-а могу его дальше закрывать с 20 счетом 2012 года по выполненным актам?СОвсем запуталась ОЧЕНЬ нужна помошь!!!!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
29.02.2012 14:40:41
|
 |
 |
По отгрузке
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.02.2012 14:44:59
|
 |
 |
1. Проектная деятельность - это не услуги, это РАБОТЫ. Статья 30. Работы и услуги
1. Работой признается деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц. 2. Услугой признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности. И откуда Вы взяли 97 счет? У Вас чистое незавершенное производство по проектам, находящимся в процессе выполнения. Числится по Дт сч.20. На сч.25 у Вас могут пойти расходы, относящиеся к работе глав.спецов - ГАП, ГИП, ГКП, тех, которые курируют несколько объектов одновременно и не работают конкретно на 1 объекте.
И, кстати, насколько я помню, сч.45 не используется по отгруженным работам и услугам, только по товарам, с 2012 года.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.02.2012 14:52:59
|
 |
 |
А амортизацию начислять на 20 счет, если ОСы, в основном - ПЭВМ в проектной конторе? К прямым затратам вроде как амортизация не относится?))))
Беларусь
|
 |
 |
Автор
29.02.2012 14:57:31
|
 |
 |
я разделила амортизация на компьютеры для управленцев -на 26,а остальное на 20 счет
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.02.2012 15:04:16
|
 |
 |
И, кстати, насколько я помню, сч.45 не используется по отгруженным работам и услугам, только по товарам, с 2012 года. __________________________________ согласна, значит 26 на 90.5 полностью ежемесячно -управленческие расходы сч.20 - пообъектно на 90.4 - себестоимость реализации а на 90.6 - что тогда относить?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.02.2012 15:04:38
|
 |
 |
Автор, что вас смущает? 26 в Д90-го целиком, а 20-й ведите пообъектно -подписали акт -в Д90
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.02.2012 15:34:58
|
 |
 |
1. Проектная деятельность - это не услуги, это РАБОТЫ. Статья 30. Работы и услуги
1. Работой признается деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц. 2. Услугой признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности.
И откуда Вы взяли 97 счет? У Вас чистое незавершенное производство по проектам, находящимся в процессе выполнения. Числится по Дт сч.20. На сч.25 у Вас могут пойти расходы, относящиеся к работе глав.спецов - ГАП, ГИП, ГКП, тех, которые курируют несколько объектов одновременно и не работают конкретно на 1 объекте.
И, кстати, насколько я помню, сч.45 не используется по отгруженным работам и услугам, только по товарам, с 2012 года. ============= Все правильно написали, только надо добавить, что 25 счет можно распределить на 20-й. А накладные 26 счет не распределять, а списать как здесь уже говорили на 90.5 45-й счет по отгрузке не используется. Затраты, в разрезе отдельных объектов, списываются по мере отгрузки с 20 счета. По дебету 20 сч. останется незавершенка, тоже в разрезе объектов, работа по которым еще не завершена. Что еще?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.02.2012 15:43:35
|
 |
 |
А 25 счет обязателен?Или можно обойтись 25 и 26 счетами?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.02.2012 16:37:05
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
Lena_VLV
29.02.2012 17:40:04
|
 |
 |
Скажите, а как закрыть в 2012г. затраты 20-го (работаем по оплате). акт подписан, но не оплатили раньше был 45 а теперь ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.02.2012 17:45:33
|
 |
 |
Вернуть затраты с 45 на 20, а потом по мере оплаты закрывать с 20
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.02.2012 17:51:12
|
 |
 |
Так можно работать без 25 счета?А если в месяце нет выручки-куда закрывать 26 счет?
Беларусь
|
 |
 |
аглая
06.03.2012 12:22:15
|
 |
 |
если в месяце нет выручки-куда закрывать 26 счет? накапливать на 97-м.в след-м м-це(когда будет выручка)закроете на 26,а затем 26 в 90-й счет.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-33
|
|
| |
|
|