Торговля, обычная система. Никак не могу разобраться как на сч 44 выделить управленческие расходы. Кто как поступил, поделитесь, пож. 1С – лицензионная, думала ничего не придется добавлять, все вроде как должно быть.
Проверьте, пож, правильно ли обобщила: Если выручка есть, то все с 44 на 90 (90.5, 90.6). Если выручки нет, то 44 (управленческие)- на 90.5, 44 (расходы на реализацию) - на 97, когда появляется выручка - с 97 на 44. Правильно?
Беларусь
Голубка19.03.2012 12:37:06
Татьяна 19.03.2012 12:22:06 ------------------------- Ой, намудрили. на 97 счете собирается все расходы и управленческие и расходы на реализацию, если выручки нет. Если выручка есть 90/5 управленческие 90/6 расходы на реализацию Единственное что меня смущает, все это хорошо, когда выручка постоянно и превышает ваши расходы, а если нет. Т. е. я бы списывала, ну например 1/12 97 счета, если выручка не большая.
Беларусь
"Анонимно"19.03.2012 12:46:37
если не сложно, плиз, какие из расходов вы относите к расходам на реализацию (90.5), какие к управленческим
Беларусь
Автор19.03.2012 12:54:02
Спасибо, Голубка! По поводу состава управленческих, я так думаю, но у нас 3 чел (дир., ГБ, секретарь): ЗП директора, ГБ Отчисления от ЗП (БГС, ФСЗН) Амортизация ОС (кот. относятся к управленческим) Командировочные расходы лиц п.1 Интернет
Беларусь
"Анонимно"19.03.2012 12:59:40
Т. е. я бы списывала, ну например 1/12 97 счета, если выручка не большая ---------- Да, выручка небольшая. Моя 1С этого никогда сама не сделает, надо будет вручную. Раньше я делала документ «закр. месяца» и она сама закрывала 44, причем не единой суммой, а по статьям затрат. Голубка, как Вы думаете, если закрывать 44 вручную, то его тоже надо закрывать по статьям затрат или надо одной суммой?
Беларусь
Голубка19.03.2012 13:02:51
к расходам на реализацию (90.5), какие к управленческим ---------------------------- Управленческие расходы Аренда офиса, и все что с ним связано, коммунальные, электроэнергия, канцелярские товары, вода, амортизация ОС, обслуживание техники, телефон, интернет, надо бы ФОТ директора и бухгалтерии+ ФСЗН, НО не буду, две ведомости это лишнее, подумаю, может в конце года перебросками отрегулирую, налог на недвижимость, комиссии за обслуживание - банк, всякое ЭД. Расходы на реализацию Аренда торговых мест, склад и все что с ними связано, коммунальные и т. п. БСО (?) еще не решила, пишу учетную, распределяемые транспортные, обслуживание КСА, ФОТ сотрудников, работающих на торговых объектов+ФСЗН., тара не возвратная, брак в пределах норм. Есть предприятия с арендой авто сотрудников, тут в зависимости от того чей авто, дирика, на управленческие, топливо, то же, менеджеров на расходы на реализацию.
Беларусь
Голубка19.03.2012 13:04:47
Голубка, как Вы думаете, если закрывать 44 вручную, то его тоже надо закрывать по статьям затрат или надо одной суммой? --------------------------- Конечно, так красиво, ничего не висит, ну и проще оборотка по 44, распечатать и по статьям списать.
Беларусь
"Анонимно"19.03.2012 13:11:28
Голубка, я вам очень-очень благодарна! Вопросов еще,конечно, будет куча, но уже легче. Спибо большое!
Беларусь
Голубка19.03.2012 13:25:39
Спибо большое! --------------------- И вам спасибо, когда пишешь «озвучиваешь» мысли, значительно легче во всем самой разобраться, сразу видишь в чем была не права.
Беларусь
"Анонимно"19.03.2012 13:29:48
Голубка, у меня еще вопрос. Не представляю как с 97 списать часть в этом месяце одну, через месяц - еще. А можно ли указать, что списывать с 97 на 90 сумму непревышающую выручку текущего месяца, а в конце года - всю оставшуюся сумму на 97 счете?
Беларусь
"Анонимно"19.03.2012 13:40:47
Голубка 19.03.2012 13:02:51 __________ И что вы собираетесь свои все эти расходы на реализацию делить на реализованный товар и остаток? В 102 Инструкции ведь так написано. А управленческие относят в полном объеме на 90 счет. Я к расходам на реализацию (у меня опт) отнесла только распределяемые в соотв. с НК, остальные в качестве условно-постоянных к управленческим.
Беларусь
Голубка19.03.2012 13:56:03
И что вы собираетесь свои все эти расходы на реализацию делить на реализованный товар и остаток? ---------------------------- Нет, на остаток только транспортные. Я себе в учетке пропишу, как ранее писала. ----------------------- Не представляю как с 97 списать часть в этом месяце одну, через месяц - еще. А можно ли указать, что списывать с 97 на 90 сумму непревышающую выручку текущего месяца, а в конце года - всю оставшуюся сумму на 97 счете? ---------------------------- Почему нет? Вы пишете учетку и планируете все под себя, вдруг выручка, как говорится попрет и вы все спишите еще и в прибыле останетесь, повторюсь, пока только март, январь-февраль не показатель, хотя мне трудно судить о вашем предприятии, просто по убыткам 2012 года, рано что либо говорить, методология учета уже есть ОНО и ОНА, но там еще есть вопросы.
Беларусь
Автор19.03.2012 16:08:41
Голубка, может Вы еще здесь? Пишу УП. Скажите, пож, с 97 счета списываем частями на 44 или сразу на 90.5, 90.6?
Беларусь
Мира22.03.2012 14:25:17
из ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 14 февраля 2012 г. N 15-1-1/122/2-2-23/700
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОТРАЖЕНИЯ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ
Курсовые разницы, возникшие при переоценке дебиторской и кредиторской задолженности, денежных средств в иностранной валюте и накопленные на счетах 97 «Расходы будущих периодов», 98 «Доходы будущих периодов», списываются с этих счетов в дебет (кредит) счета 92 «Внереализационные доходы и расходы» (в 2011 г.), счета 91 «Прочие доходы и расходы» (с 2012 г.) в порядке и сроки, установленные руководителем организации, но не позднее 31 декабря 2014 г.
Беларусь
"Анонимно"22.03.2012 14:52:31
И что вы собираетесь свои все эти расходы на реализацию делить на реализованный товар и остаток? В 102 Инструкции ведь так написано. А управленческие относят в полном объеме на 90 счет. Я к расходам на реализацию (у меня опт) отнесла только распределяемые в соотв. с НК, остальные в качестве условно-постоянных к управленческим. ___________________________________ вот это хороший ход, я бы тоже так и сделала - только сомневаюсь, вот ,например, таможенные пошлины(не относимые на стоимость товара) - куда? ИЛИ СДЕЛАТЬ ИХ ОТНОСИМЫМИ НА СЧ.41?