Не могу понять как сделать правильно. На сч. 20 собираются затраты по статьям. Чтобы получить готовую продукцию, например стол, я делаю проводку Дт 43 - Кт 20, на 43 будет продукция. На 20 появляется тоже самое, красное. По цифрам-то правильно... Но правильно ли,что на 20 сч появляется стол?
Автор 21.08.2012 14:50:29 __________________ Позвоните пред.буху. В этом нет ничего такого. Пусть подскажет по закрытию.Я всегда помогаю бухг., которые пришли на моё место.
Беларусь
Автор21.08.2012 15:13:24
Все видно, как она делала (это с/х продукция): в конце года прошлого с 20 списала на 43 определенную сумму и все, вот и получилось на 20 различная с/х продукция. В этом году еще ничего не делалось. Вот и дума.ю с чего начать.Более того - определение выручки по оплате.
Беларусь
"Анонимно"21.08.2012 15:46:33
Читаю УП и не могу понять: фактич. себестоимость предъявленных товаров отражается проводками Дт45 - Кт20 (не понимаю). Получается нет 43 света? Факт себест-ть реализованных товаров списывается с кредита 45 сч в дебет 90.4 пропорционально полученной выручки (это понятно, по документу «Реализация»)