...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Производство- счет 44 14.09.2012 11:15:58
Производственники (у которых есть и оптовая торговля),подскажите, пожалуйста, расходы по реализации, отраженные на 44 счете (например, аренда склада где хранится и товар и продукция; расходы по хранению товара и продукции (когда выставляется общий счет; расходы по использованию товарного знака для реализации продукции) и прочие подобные расходы),распределяете ли вы на остаток нереализованной ПРОДУКЦИИ, в соответствии с пунктом 2.3 НК ? Спасибо.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Натала 17.09.2012 16:03:41
свой транспорт отношу сразу в счета затрат. А все наемные транспортные сначала собираю на 23.А потом смотрю что куда отнести с 23.
Беларусь
"Анонимно" 18.09.2012 0:07:56
Свет 17.09.2012 15:24:44
А по какой причине вы привели определение товаров? Разбито же по пунктам: 2.2 относится к приобретенным, а 2.3 в произведенным товарам.
Не нужно распределять суммы транспортных, приходящиеся на производство.
Беларусь
Свет 18.09.2012 11:52:42
-> «Анонимно» 18.09.2012 0:07:56
2.2. при определении прибыли от реализации приобретенных товаров отражаются затраты, приходящиеся на фактически реализованные товары.
2.3. при определении прибыли от реализации произведенных товаров принимаются затраты, приходящиеся на фактически реализованные товары, рассчитанные на основе данных бухгалтерского учета;
---------------------
Вроде бы и в 2.2 и в 2.3 написано, что отражаются затраты, приходящиеся на фактически реализованные товары? или не так? )))
Беларусь
"Анонимно" 18.09.2012 16:34:15
Свет 18.09.2012 11:52:42
Не так.
В 2.3 говорится, что затраты в бухучете признаются и затратами в налоговом учете.
А в бухучете как? Повторяюсь: управленческие сразу на затраты, другие условно-постоянные - согласно УП, прямые - прямым счетом по мере реализации/оплаты.
Ну а в 2.2 конкретно написано какие затраты следует распределять: транспортные и % по кредитам, причем последние только в налоговом учете.
Беларусь
Свет 19.09.2012 11:54:09
Анонимно« 18.09.2012 16:34:15
Аудиторы, когда меня проверяли, целый лист бумаги расписали доводов, что транспортные распределяются на конец месяца.
А вы транспортные относите на 20 счёт? и потом в с/ст-ть продукции на 43? Или как? Уточните, пожалуйста.)))
Беларусь
"Анонимно" 19.09.2012 23:04:15
Свет 19.09.2012 11:54:09
Аудиторы, когда меня проверяли, целый лист бумаги расписали доводов, что транспортные распределяются на конец месяца.
_________________________
поделитесь, пожалуйста
не понятно, если осуществляется доставка произведенных товаров, почему именно транспортные они выделили, про них же вообще ни слова в 2.3 ст.130 нет.

Как и вы, я отношу транспортные расходы по доставке товаров покупателям на 44, затем часть, приходящуюся на продукцию, списываю в Дт.90, а приходящуюся на приобретенные товары распределяю между фактически реализованными и остатком.
Беларусь
"Анонимно" 19.09.2012 23:56:43
Я отношу транспортные расходы по доставке товаров покупателям на 44, затем часть, приходящуюся на продукцию, списываю в Дт.90, а приходящуюся на приобретенные товары распределяю между фактически реализованными и остатком.
______________
Ночь/полночь.Также думаю делать.Расскажите, как выделяете часть, приходящуюся на продукцию.
Беларусь
"Анонимно" 20.09.2012 0:46:54
«Анонимно» 19.09.2012 23:56:43

Сумму акта от грузоперевозчика распределяю пропорционально суммам доставленных по этому акту товаров. Накладных по актам много, так что морока приличная, но ничего другого я не придумала, возможно, у кого-то есть менее трудоемкие идеи, очень хотелось бы их услышать.
Беларусь
"Анонимно" 20.09.2012 8:10:24
Анонимно« 17.09.2012 12:12:52
Вы полностью сумму процентов по кредиту и транспортные распределяете по 41?
Я сначала % и траспорные распределяю по видам деятельности (производство/торговля), сумму приходящиеся на торговлю распределяю на фактически реализованный и на остаток товара, а то, что приходится на производство, сразу учитываю в затратах.
__________________________________________________.. __
Абсолютно верно
Беларусь
"Анонимно" 20.09.2012 8:32:54
Не знаю понравится ли Вам мой вариант, но я деляю так (проверка не одна прошла никто по этому поводу замечаний не сделал)Предприятие практически одно пр-во есть совсем не много опта и трансп. услуг. Весь транспорт собственный, занимаются тем что отвозят продукцию готовую покупателям, на обратном пути везут материал на пр-во, часто только возят материал на пр-во, редко отвозим товар покупателю (опт) и за это выставляем трансп. услуги, одна машина пост на произв. базе работает, некоторые изредка. Весь транспорт веду на 23 сч. весь м-ц собираю затраты, затем распределяю пропорционально (за базу принимаю сделанные ткм) и отношу на 16, 20 ,44 сч. Управленческие все машины затраты сразу на 26 сч. Поскольку работаем по оплате 44 отношу на 90 пропорционально оплате за м-ц
Беларусь
"Анонимно" 20.09.2012 9:20:37
и за это выставляем трансп. услуги,
________________
вопрос не по теме, -простите - сейчас ведь не надо тарифы утверждать и можно их вообще не иметь на предприятии, а выставлять счета заказчикам по договорным ценам? у нас купили бус и будет тоже такая вещь как время от времени кроме своих нужд везти будем заказчикам.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-31 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru