| |
|
|
| |
|
|
Давальчество
03.10.2012 14:21:34
|
 |
 |
передаем сырье - ПВХ-гранулы- другой организации в переработку, они нам льют пластиковые детали (для использования в собственном производстве). Подскажите проводки
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
04.10.2012 22:16:47
|
 |
 |
То есть подведем итог: В ТТН все же должна быть стоимость сырья, переработанного в материал, в акте -- услуги, так? Про 20 счет -большое всем спасибо, надоумили, заведу с/счет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.10.2012 23:36:46
|
 |
 |
Люди, пожалуйста, кто-нибудь знает про отходы переработки?(НДС) Нигде не могу найти.
Беларусь
|
 |
 |
СВИ
05.10.2012 8:43:38
|
 |
 |
я завожу карточку на новый материал (детальки) из переработки и формирую цену,ст-ть сырья + ст-ть услуги,и в учете на 10.1 числятся эти детальки пока не пошли в пр-во ,ушли на изготовление ГП проводка Дт20 Кт10.1. Что неправильно?
Беларусь
|
 |
 |
inna
05.10.2012 9:39:39
|
 |
 |
я для учета переработки моего сырья использую счета 21 и 23. с 10.7 возвращается тот материал, который туда отправили (либо обратно на 10.1 - если остатки, либо на 23 - если он пошел на изготовление деталек), потом с 23 на 21 приходуются уже детальки (это ж, по сути, уже не материал, а полуфабрикат). ну а на 20 расход идет с 21-го. У меня четыре организации-переработчика и все оформляют документы по-разному...
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-24
|
|
| |
|
|