| |
|
|
| |
|
|
Нина
20.12.2012 13:12:26
|
 |
 |
Все вокруг уже вовсю к НГ готовятся, одна я сижу тут себе голову ломаю - всё не могу определиться переходить ли на ОСН. Сейчас УСН без НДС, опт, орг-ция молоденькая, выручка небольшая, затраты обычные, стабильные, но в след. году очень надеемся на развитие и вот что тогда будет выгоднее??? очень трудно посчитать «взятые из воздуха» цифры.. пож-ста, может есть какой-то более-менее универсальный способ понять преимущества того или иного метода? (обращаюсь к вам, заранее понимая нелепость вопроса, но мозг уже кипит и решить надо успеть до НГ) спасибо неравнодушным!!!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Нина
20.12.2012 14:06:54
|
 |
 |
Елена Дан, ничего что не совсем поняли, именно так истина и рождается, в спорах. спасибо Вам за неравнодушие
вот я сейчас снова перечитала «объекты обложения» налогом а прибыль.. всё как-то неоднозначно, вот как трактовать эту фразу?: Валовая прибыль белорусской организации исчисляется с учетом прибыли (убытка) от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационных доходов, уменьшенных на сумму внереализационных расходов от деятельности за пределами Республики Беларусь, по которой она зарегистрирована в качестве плательщика налогов иностранного государства.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
20.12.2012 14:47:35
|
 |
 |
Решение принято! Переходим на УСН с НДС. осталось решить НДС помесячный или поквартальный. снова скромно прошу подсказки от уже «стреляных» воробьёв )) НДС входящий у меня будет и Российский, а с его учетом (временными периодами отчетности и оплаты) ещё предстоит хорошенько разобраться.. как удобнее/разумнее отчитываться по НДС(по нашей выручке)- МЕСЯЦ или КВАРТАЛ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.12.2012 15:15:48
|
 |
 |
НДС РФ ежемесячный -здесь у вас нет выбора. А обычный НДС лучше поквартально отчитываться
Беларусь
|
 |
 |
Елена Дан
20.12.2012 15:21:13
|
 |
 |
Ввозной ндс только помесячно.
Беларусь
|
 |
 |
Нина
20.12.2012 15:39:24
|
 |
 |
то что НДС РФ - помесячно, это само собой ))
меня интересовало есть ли какие «закавыки» с его увязкой по отчету за свой НДС на этот вопрос мне уже ответил «Анонимно» 20.12.2012 15:15:48, - спасибо!, а почему Вы считаете, что лучше в квартал отчитываться? это из опыта работы подтверждается, да?
Беларусь
|
 |
 |
бухпух
20.12.2012 15:39:51
|
 |
 |
вот я сейчас снова перечитала «объекты обложения» налогом а прибыль.. всё как-то неоднозначно, вот как трактовать эту фразу?: Валовая прибыль белорусской организации исчисляется с учетом прибыли (убытка) от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и внереализационных доходов, уменьшенных на сумму внереализационных расходов от деятельности за пределами Республики Беларусь, по которой она зарегистрирована в качестве плательщика налогов иностранного государства. _________________ Да, вы что все совсем обалдели!!!! ВАЛОВАЯ прибыль, это выручка -НДС-себестоимсоть!!!! Что еще может смущать!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.12.2012 15:43:24
|
 |
 |
Автор 20.12.2012 14:47:35 Решение принято! Переходим на УСН с НДС. === а в критерии для этого вы вписываетесь, а то может окзаться что для вас подходит только УСН без НДС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.12.2012 15:44:59
|
 |
 |
Пример. Выручка от реализации: товаров - 1000 тыс.руб.; основных средств - 200 тыс.руб.; нематериальных активов - 50 тыс.руб.; иных ценностей - 20 тыс.руб. Итого выручка от реализации составила 1270 тыс.руб. Затраты по производству и реализации: товаров - 700 тыс.руб.; основных средств - 100 тыс.руб.; нематериальных активов - 30 тыс.руб.; иных ценностей - 10 тыс.руб. Итого сумма затрат равна 840 тыс.руб. Сальдо доходов и расходов от внереализационных операций - 40 тыс.руб. Валовая прибыль составляет 470 тыс.руб. (1270 тыс.руб. - 840 тыс.руб. + + 40 тыс.руб.).
Беларусь
|
 |
 |
Автор
20.12.2012 15:46:09
|
 |
 |
критерии - кол-во человек(4) и выручка - вписываемся.
так же можно при этих критериях и УСН с НДС вести в Книге учета ДиР
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.12.2012 15:51:05
|
 |
 |
Автор 20.12.2012 15:46:09 критерии - кол-во человек(4) и выручка - вписываемся. === зачем вам тогда с НДС?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
20.12.2012 15:54:08
|
 |
 |
зачем вам тогда с НДС? == есть импортный НДСкроме входного НДС по РБ), который всё равно надо оплачивать, так уж лучше взять его в зачет..
вот примерно такая логика...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.12.2012 16:39:46
|
 |
 |
интересная логика...
Беларусь
|
 |
 |
Елена Дан
20.12.2012 16:41:02
|
 |
 |
«Анонимно» 20.12.2012 16:39:46 ____________________ А вот я автора поддерживаю и логику вижу
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.12.2012 16:54:24
|
 |
 |
то что НДС РФ - помесячно, это само собой ))
меня интересовало есть ли какие «закавыки» с его увязкой по отчету за свой НДС на этот вопрос мне уже ответил «Анонимно» 20.12.2012 15:15:48, - спасибо!, а почему Вы считаете, что лучше в квартал отчитываться? это из опыта работы подтверждается, да? __________________ просто я из опыта работы пишу что поквартально - 4 декларации в год или 12 -всетаки разница есть, хоть она и непринципиальная. НДС РФ будете делать за те месяцы, в которых был ввоз, а НДС РБ поквартально. Если например есть ввозной НДС за сентябрь то делается одна общая декларация по НДС -квартал по РБ плюс сентябрь ввозной.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
20.12.2012 16:54:26
|
 |
 |
Елена Дан, :)
Беларусь
|
 |
 |
Автор-Анонимно" 20.12.2012 16:
20.12.2012 16:56:11
|
 |
 |
ок, спасибо
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-36
|
|
| |
|
|