| |
|
|
| |
|
|
Наталия
17.01.2013 12:55:07
|
 |
 |
С 1 января 2012 г. организации, определяющие выручку по методу начисления, создают резервы по сомнительным долгам. Исходя из требований п.42 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденной постановлением Минфина РБ от 30.09.2011 № 102 (далее - Инструкция № 102), сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, соответствующая следующим критериям: • возникшая в результате реализации продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг; • не погашенная в срок, установленный договором или законодательством (если срок не установлен - в течение 12 месяцев с даты возникновения дебиторской задолженности); • не обеспеченная соответствующими гарантиями. В соответствии с п.43 Инструкции № 102 резервы по сомнительным долгам создаются на конец отчетного периода, периодичность их создания закрепляется в учетной политике организации. Коллеги, Вы создаете такой резерв?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.01.2013 15:27:16
|
 |
 |
в начале года создали резерв-в конце списали. Где выигрыш?
Беларусь
|
 |
 |
Марусечка
19.01.2013 15:32:43
|
 |
 |
в начале года создали резерв-в конце списали. Где выигрыш? __________
выигрыш там, что в конце года создается новый резерв, который пересматривается в следующем году. допустим, на 31.12.12 у нас резерв 10 руб. по компании А. В 2013 году компания А погасила свой долг, резерв закрываем, но на 31.12.13 появляется долг компании Б в размере 20 рублей, на который мы и создаем резерв. и так из года в год
Беларусь
|
 |
 |
Катя
19.01.2013 16:57:14
|
 |
 |
не погашенная в срок, установленный договором - думаю только этого не достаточно, чтобы уменьшать базу для налога на прибыль отчетного периода. не обеспечена гарантиями - это как? Должник «гарантирует» оплату в феврале и потом всё оплачивает )))) а для проверяющих вопрос... уменшения налога на прибыль в связи с необоснованным решением того , что задолженность сомнительна. Если идет судебный процесс - то да, а если нет, просто висит долг, ну просрочили оплату на 3 дня, не успели оплатить до конца года, - здесь как-то стрёмно. ИМХО
Беларусь
|
 |
 |
Я
19.01.2013 18:59:55
|
 |
 |
да что то я не понял? создавать обязательно? обязательно включать туда просроченную задолженность (так написано в цитате из нормативного документа)... а потом приходит проверяющий и на свой розум решает за что меня натянуть... за несоздание фонда, а может за то что туда что-то не довключили, или за то что туда что-то лишнее включили и налог не доплатили? какая-то очередная чухня белорусская.... как уже писалось - в таком случае я лучше не буду тратить свое время и силы на эту чухню. Придут - предъявят - будем разбираться. Но что-то мне подсказывает что через год ни кто и не вспомнит про обязательность создания этого фонда.
Беларусь
|
 |
 |
В.Ш.
19.01.2013 19:42:07
|
 |
 |
а потом приходит проверяющий и на свой розум решает за что меня натянуть... за несоздание фонда, а может за то что туда что-то не довключили, или за то что туда что-то лишнее включили и налог не доплатили? ================= Так однако каверзность только в двенадцати месяцах прописана. Вот над этим сроком надо и задумываться.
Беларусь
|
 |
 |
Марусечка
19.01.2013 20:06:12
|
 |
 |
или за то что туда что-то лишнее включили и налог не доплатили? ____________
конечно, я понимаю, что в нашем колхозе может быть всё, что угодно, но вообщето проверяющие нифига вам предъявить не смогут (кроме факта несоздания фонда). Резерв создается на условиях, разработанных учетной политикой, и ни одна зараза не имеет права требовать от вас соблюдения чужих фантазий.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2013 20:21:17
|
 |
 |
Похоже, что в нашем колхозе все эти буржуинские веяния очень тяжело будут приживаться. Дело даже не в том, что будет легкий, а может и приличный саботаж со стороны бухов. Просто ведь эта достоверность бух. отчетности, о которой столько звонят, и сегодня по большому счету нахрен никому в колхозе не нужна. Безусловно, за очень малыми исключениями.
Беларусь
|
 |
 |
Наталия.
21.01.2013 10:06:41
|
 |
 |
Большое спасибо, уважаемые коллеги, к моему вопросу.
Беларусь
|
 |
 |
Наталия.
21.01.2013 10:33:04
|
 |
 |
Большое спасибо, уважаемые коллеги, за внимание к моему вопросу.
Беларусь
|
 |
 |
PP
21.01.2013 11:36:52
|
 |
 |
А я не понимаю в чем проблема (если я вообще правильно понимаю). В уч.политике напишу, что резерв создается на конец календарного года. База для расчета коэффициента 2011г. За 2011 высчитываю к-т, умножаю на выручку 2012г. и 31 декабря создаю фонд (примерно 50 млн.). Отношу на затраты учитываемые в 2012г., в 2013 дебиторку с истекшим сроком списываю за счет сч.63. Ну и корректирую по году. Так ведь?
Беларусь
|
 |
 |
зануда
21.01.2013 12:08:53
|
 |
 |
Наталия, такое очущение,что вы так и не спросили то,что хотели спросить:) Вы кто?Практикующий бух, аудитор,свободный писатель, думающий чиновник ?
Беларусь
|
 |
 |
Наталия
21.01.2013 13:36:12
|
 |
 |
Зануде - я практикующий бухгалтер.
Беларусь
|
 |
 |
зануда
21.01.2013 13:45:47
|
 |
 |
Тогда,что вас смущает? Написано по теме несколько толковых статей. Вопросы у практиков есть, но они сегментируются в разрезе применяемых способов. Если не начислите-при обяз.аудите будет замечание :)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2013 15:29:02
|
 |
 |
а как правильно начислить - 31 декабря 2012 года за 2012 год. тут же отсорнировать и начислить на 2013 год? не понимаю этот момент....
Беларусь
|
 |
 |
Наталия
22.01.2013 13:02:06
|
 |
 |
Анонимно - 31 декабря 2012 года начисляете за 2012 год, если учетной политикой предусмотрено 1 раз в год, а 31 декабря 2013 года - сторнируете, если произошли изменения по дебиторам, попавшим в резерв 2012 года, и создаете новый резерв за 2013 год.
Беларусь
|
 |
 |
MTV__
22.01.2013 13:29:17
|
 |
 |
Объясните пожалуйста в чем может быть неправильность тогда: Допустим - образовалась Дт. задолженность и висит по предприятию этому 3 года. Прошло 3 года, списываем ее на 90,8 участвующие в налогообложении и при этом относим на 007 сумму этой дт.задолженности. Потом вдруг предприятие оплатило, наконец то, эту дт.задолженность мы ставим её на 90,7 участвующие налогообложении и списываем с 007. Все понятно, как мне кажется и видно всё. Зачем создавать резерв в начале чтобы списывать его в конце , чтобы создать опять вначале.
Беларусь
|
 |
 |
РР
22.01.2013 13:47:53
|
 |
 |
Не поняла Наталию. Я начисляю 31.12.12 и в течение 2013 года списываю безнадежную и и истекшим сроком дебиторку за сч.63 счета. Если остается остаток на 63 счете, то восстанавливаю на 90.7. Дальше пока не думала.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.01.2013 15:22:32
|
 |
 |
Я сделала так. на 1 января 2013 года определила сомнительную деб.зад-ть в размере 8млн. сделала проводку 31 декабря Дт 90/8учит - кт 63 - 8млн. а у меня еще по этому дебитору висит уплаченная напи госпошлина 1,5 млн(мы подавали в суд) - ее тоже можно в резерв как сомнительную?
далее - в течение 2013 года например получим весь долг - тогда Дт 63 Кт 90/7 - 8 млн или надо сторнировать Дт 90/8 Кт 63?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.01.2013 15:35:09
|
 |
 |
а, нашла - Дт 63 Кт 90/7. Ок.
Беларусь
|
 |
 |
Оля
25.01.2013 16:02:07
|
 |
 |
я пока в раздумьях. у меня дебиторы в декабре, по договору срок уплаты 5 дней, не оплатили в течении 5 дней. Но в январе погасили свой долг. Стоит ли мне создавать этот фонд, гонять туда сюда? Не похожа эта задолженность на сомнительную, а просто просроченная, проще наверно сделать доп. соглашение
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-44
|
|
| |
|
|