...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
УчетнаЯ политика 26.03.2013 10:12:58
Очень прошу, скинте пожалуйста кусочек, кто ЧТО написал про 97 счет в учетной! Спасибо. Хочу себя проверить.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 26.03.2013 18:01:23
Матереют бух.....Гл.бух №13 стр.8......
Беларусь
"Анонимно" 26.03.2013 18:14:43
Практические примеры отражения хозяйственных операций на счете 97
Пример 2
В декабре 2012 г. организация оплатила подписку на журнал «Главный Бухгалтер» на 2013 г. в сумме 1 500 000 руб., в т.ч. НДС по ставке 20 % – 250 000 руб.
В регистрах бухгалтерского учета данные хозяйственные операции будут отражены следующим образом (см. табл. 2):
Таблица 2

Дата
Наименование операции
Проводка
Сумма, руб.
Расчет
Декабрь 2012 г.
Отражена предоплата за журнал
Д-т 60 – К-т 51
1 500 000

Декабрь 2012 г.
На основании расчетных документов отражена сумма налоговых вычетов, относящаяся к стоимости подписки (принимается к вычету по мере поступления активов, т.е. самих журналов)
Д-т 18 – К-т 60
250 000

Декабрь 2012 г.
Отражены расходы по подписке в составе расходов будущих периодов
Д-т 97 – К-т 60
1 250 000

Январь – декабрь 2013 г.
Списаны расходы по подписке на счета учета затрат на протяжении 2012 г.
Д-т 26, 44 – К-т 97
104 167
1 250 000 руб. / 12 мес.
Отражено ежемесячное принятие к вычету сумм НДС на протяжении 2013 г.
Д-т 68 – К-т 18
20 833
250 000 руб. / 12 мес.

Виктор Статкевич, аудитор
Это с сайта gb.by (пишет, что статья актуальна на 25.03.2013г.)

Я оставляю подписку на 97, иначе на 60 будет висеть дебетовое сальдо, как задолженность весь год.
Беларусь
"Анонимно" 26.03.2013 18:21:23
Статья устарела. Надо читать ,что Минфин пишет,
остальные- это сказки. Они за 1 стр. получают 20 евро.
Читайте ГЛ.бух.№13 стр.8.
Беларусь
"Анонимно" 26.03.2013 18:50:37
Да, с 1.01.2013г. произошли большие изменения в новый
план счетов и 97 счет ,как и МСФО, ушел в историю.
Надо идти в ногу с жизнью.
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2013 10:38:19
Читайте ГЛ.бух.№13 стр.8.
-----,
напишите в 2-х словах для тех у кого нет гл.бух №13
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2013 10:53:13
И что здесь такого отношу на 97 и списываю по мере периода на затраты. Действительно еще в голове держать! Но вот на счет подписки отражаю на затраты менуя 97.
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2013 10:55:33
Надо читать ,что Минфин пишет,
Читайте ГЛ.бух.№13 стр.8.
______
А минфин решил высказаться исключительно в ГЛ.бух.№13?
Беларусь
Валентина 27.03.2013 10:58:50
Я оставила на 97 ЭД.Списываю частями.Подписка, обновления на 1С на 60 висят авансом.Прописала это в учетке.А если БД будет не НА, то как ее списывать, тоже нужно где учитывать и списывать до года.
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2013 16:35:57
А отпуск будущий как. Например, выплатили а июне, в в памяти до июля держим д-т20 к-т70 (вместо 97-70, 20-97)?
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2013 17:01:15
Я оставила на 97 ЭД.Списываю частями.Подписка, обновления на 1С на 60 висят авансом.Прописала это в учетке.А если БД будет не НА, то как ее списывать, тоже нужно где учитывать и списывать до года.

___________

если следовать вашей логике, то и стоимость автошин надо списывать пропорционально пробегу, стоимость канцтоваров - пропорционально использованию чернил в ручке и листов бумаги в пачке...
Беларусь
тотошка 27.03.2013 17:16:54
А курсовые , которые висят по 704 пост. и не списаны теперь куда?..
Беларусь
дот 27.03.2013 17:17:06
скинте мне ссылку, плиз, где написано, что подписку на СМИ, хостинг, автостраховку, доменное имя,обновления по ПО и нечто подобное можно сразу одной записью на затраты. Мы меня осчастливите.
___________________________________
по поводу автостраховки
1. Установить, что организации-страхователи включают в затраты по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемые при налогообложении, страховые взносы в их фактическом размере по видам добровольного страхования, не относящимся к страхованию жизни:

{Указ Президента Республики Беларусь от 19.05.2008 N 280 «О включении страховых взносов по видам добровольного страхования, не относящимся к страхованию жизни, в затраты по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг)» {КонсультантПлюс}}
Беларусь
дот 27.03.2013 17:19:08
тотошка 27.03.2013 17:16:54
А курсовые , которые висят по 704 пост. и не списаны теперь куда?..
______________________
в 2012 100 млн. списал (применил аморт.премию), остальное, если ничего не поменяется - в 2014
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2013 17:40:11
если следовать вашей логике, то и стоимость автошин надо списывать пропорционально пробегу, стоимость канцтоваров - пропорционально использованию чернил в ручке и листов бумаги в пачке...
--------------------------------------
Вы бы учет автомобильных шин еще с учетом туалетной бумаги сравнили. Учет шин всегда велся по нормам эксплуатации.
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2013 17:47:59
Ой завела вас 1-с в темный лес. Совсем думать и соображать разучились(((
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2013 17:52:01
Вы бы учет автомобильных шин еще с учетом туалетной бумаги сравнили. Учет шин всегда велся по нормам эксплуатации.
____

ога, ога
инструкции мы не читаем, на затраты при установке не списываем... молодцы!
Беларусь
Оля* 03.04.2013 10:53:04
Мне тоже было удобно все РБП держать на сч.97 и тогда налоговый и бухгалтерский совпадали. Теперь в связи с внесением изменений в инструкцию о порядке применения плана счетов и инструкцию по учете доходов и расходов необходимо учитывать, что расходы относящиеся к отчетному периоду, не допускается включать в РБП, отражаемые на счете 97.Например,оплатили 8 млн. добровольную страховку на авто на год с 01.04.13. по 31.03.2014г.В бухгалтерском учете 8 млн. в апреле 2013г. относим на затраты. А для налогового учета делаем расчетную корректировку 8 млн./12*9-относим на затраты в 2013г.,а оставшаяся сумма пойдет в затраты 2014г.Т.е. получается,что у меня образуются вычитаемые временные разницы(ВВР).Они возникают, если:расходы в бухгалтерском учете признаются в текущем отчетном периоде, а для налогообложения - в будущих отчетных периодах. В связи с возникновением ВВР в 2013г образуется ОНА=8млнн./12*3*18% и делается проводка Дт 09 Кт 99 на 340тысяч рублей.
Беларусь
"Анонимно" 03.04.2013 11:03:47
Оля* 03.04.2013 10:53:04
---
Молодец!
Беларусь
"Анонимно" 03.04.2013 11:24:33
Согласно п. 12 Инструкции по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17.04.2002 N 62 (далее - Инструкция N 62), при формировании учетной политики организации по конкретному направлению ведения и организации бухгалтерского учета осуществляется выбор одного способа из нескольких, допускаемых законодательством и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего способа исходя из Инструкции N 62 и иных положений по бухгалтерскому учету и отчетности.
В плане счетов по п.76. Счет 97 «Расходы будущих периодов» предназначен для обобщения информации о расходах, произведенных в отчетном периоде, но относящихся к будущим периодам.
К счету 97 «Расходы будущих периодов» могут быть открыты субсчета по видам расходов будущих периодов.
Произведенные суммы расходов будущих периодов отражаются по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов» и кредиту счетов 10 «Материалы», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и других счетов.
Суммы расходов будущих периодов, учтенные на счете 97 «Расходы будущих периодов», при наступлении отчетного периода, к которому относятся эти расходы, отражаются по дебету счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные затраты», 26 «Общехозяйственные затраты», 44 «Расходы на реализацию» и других счетов и кредиту счета 97 «Расходы будущих периодов».
Аналитический учет по счету 97 «Расходы будущих периодов» ведется по видам расходов.
Закидайте меня камешками, почему я не могу применить счет 97 и прописать так, чтобы было удобно работать мне, а не теоретикам?
Беларусь
Gala 03.04.2013 11:39:56
Буду применять счет 97, в частности на всякие электронные ключи и ПО сроком на год (не больше) , и если договор нелицензионный. (подписку - счет 60, это аванс в моем ИМХО). Но не собираюсь я ничего про счет 97 писать в УП! Мне лично всё понятно, не вижу никаких тут вариантов.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-48

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru