Когда вы доначисляете например копейки по НДС, который увеличился из-за того, что общую сумму выручки *20/120, а не по каждой ТТН, то НДС отражается той же проводкой, Д90.2 К68? Или может его надо на 90.10 отнести?
Никто никогда при проверке не суммирует ваши ТТН. Берется база из учета и тупо исчисляеться налог. Вы можете с этим поспрорить и предложить посчитать НДС на калькуляторе из всех 500 ТТН-ок, я бы на это посмотрела... ____________ я тоже так считаю, проеряющие могут только проверить по реестру наличие накладных, сверить общ. сумму с 1с по сч.90 и потом от этой суммы посчитать ндс
Беларусь
"Анонимно"18.04.2014 16:49:54
В декларации отражается НДС, который взял в зачет покупатель, какие проблемы ? ___________________________ Вы не поняли написанного). Покупатель берет в зачет тот ндс, который видит в документе, даже если он там по какой-то причине неверно посчитан. А продавец посчитает ндс от общей базы и отсторнирует 68. Итог: бюджет недополучит денех и обидится. Поэтому логично править базу, а не налог. ____________ с какой радости он отсторнирует? в декларации есть строка: ндс, излишне предъявленный покупателям. вот ее продавец и заполнит. (у меня всегда копейки там стоят, уже лет 10).