|
|
|
|
|
|
труд книжка
25.07.2014 14:52:42
|
|
|
купили трудовую без ндс, выдаем сотруднику, при передаче ему я же должна все равно исчислить ндс(хоть и приобретена она без НДС) -правильно?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Дран-ца-ца
27.07.2014 12:36:05
|
|
|
Так как же правильнее будет: через 90-й счет или 91-й счет?
Беларусь
|
|
|
БТР
27.07.2014 14:03:42
|
|
|
Только через 90.В новом плане счетов на 90-м счете есте 90,1-выручка от реализации и 90,7-ПРОЧИЕ ДОХОДЫ-вот туда и снести, а с/стоимость трудовой -в 90(субсчет ПРОЧИЕ РАСХОДЫ) боюсь писать цифру ибо НОВЫЙ план счетов стал ЕЩЁ НОВЕЕ, но тут у всех есть варианты
Беларусь
|
|
|
Автор
28.07.2014 9:16:13
|
|
|
так вам не только нормативку читать надо, а ещё план счетов изучить....и что такое 10.14, ну просто интересно?_____ интересно-откройте статью консультант + и прочитайте, а так вообще вам для сведения: почитайте сами нормативку :нам не запрещено вводить свои(нужные и удобные организации субсчета) так что можно ввести даже счет 10 -48 и обозвать его например «Бланки труд книжек»
Беларусь
|
|
|
Автор
28.07.2014 9:17:56
|
|
|
БТР.спасибо огромное- в который раз помогаете мне.
Беларусь
|
|
|
Ивановна
28.07.2014 9:34:59
|
|
|
так вам не только нормативку читать надо, а ещё план счетов изучить....и что такое 10.14, ну просто интересно?_____ интересно-откройте статью консультант + и прочитайте, а так вообще вам для сведения: почитайте сами нормативку :нам не запрещено вводить свои(нужные и удобные организации субсчета) так что можно ввести даже счет 10 -48 и обозвать его например «Бланки труд книжек» ======================================== Автор, не плодите вы этих субсчетов, вы потом концов не найдёте. Умные люди уже всё за вас придумали, пользуйтесь правильно хоть теми, что уже есть.
Беларусь
|
|
|
молодо-зелено
28.07.2014 9:42:58
|
|
|
НДС начислять не надо, продавать трудовую книжку по цене приобретения, реализацию повести через счет 90, выручку отразить по Кт 90-7, а стоимость трудовой книжки по Дт 90-10. В налоговой декларации в базе для начисления НДС эту сумму не показывать, потому что у вас нет начисленного НДС.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-26
|
|
|
|
|