| |
|
|
| |
|
|
Fialka
26.03.2015 12:13:27
|
 |
 |
Предыдущий ГБ, по настоянию налоговой и согласия директора, все затраты с 20 счета переносила на 97 чтобы не показывать убытки. А куда в конце года мне теперь закрыть этот 97 счет чтобы его не было на начало года?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
26.03.2015 13:06:42
|
 |
 |
Это же жесть какая то. _________ А вы как хотите? Обзову обычные затраты, затратами на неудавшееся новое производство и спишу как будто так и было? Это всё ещё и обставить красиво придётся, чтобы кто-то поверил.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.03.2015 13:11:55
|
 |
 |
как вариант: приказ директора на списание в марте 2015 года затрат со сч. 97 на неучитываемые при н/о сч.90.10. Вам меньше мороки и от налоговой не будет к вам вопросов.
Беларусь
|
 |
 |
иволга
26.03.2015 13:11:59
|
 |
 |
наверно, проще взять на себя грех, и отразить Дт90/10 (неучитываемые)- Кт97 ===== ну, можно ещё составить приказ директора, с тупым текстом, о том, что это он приказывает списать расходы буд.периодов за счет расходов по тек.деятельности в такой-то сумме и таком-то периоде. дать подписать. а потом объяснить, что этот давний грех искупать (платить штраф за нарушение ведения бух.учета) в случае чего - ему лично.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.03.2015 13:12:26
|
 |
 |
грубо говоря, перепровести всё как «с нуля». и составить заново отчетность, в т.ч. за сопоставимый в отчетности период ________ Это же жесть какая то.
-- Сначала надо с диром пообщаться на эту тему . Докладную ему дать, если не хочет проблем и ИМНС, пусть даст резолюцию (письменную на вашей докладной) - списать в 2015г. за счет собств.средств, т.е. за счет прибыли. Декларации прошлые не трогаем, на н/о прибыль 2015г. не повлияет.. Но это пусть дир решает письменно.
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
26.03.2015 13:13:17
|
 |
 |
Ну предположим, это бы были какие то реальные расходы на какоето дело, которое так и не развилось и недало выручки. --------------------------------------- Не предполагать надо, а смотреть состав расходов, которые накопились на 97 счете. А дальше делать так, как советует иволга. Выбирайте один из двух вариантов. И ещё раз напоминаю, поставьте в известность руководителя. Что там было до вас, знает прежний ГБ и, возможно, руководитель. Я бы не стала брать на себя ответственность за чужой учет и принимать такое решение самостоятельно.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
26.03.2015 14:58:06
|
 |
 |
А если за этот год сделать уточненные, то вылазит убыток на 60 млн. Налоговая же потребует объяснение. Что им объяснить?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.03.2015 15:02:23
|
 |
 |
Автор 26.03.2015 14:58:06
А если за этот год сделать уточненные, то вылазит убыток на 60 млн. Налоговая же потребует объяснение. Что им объяснить?
Утомили)
Беларусь
|
 |
 |
Автор
26.03.2015 15:03:37
|
 |
 |
Если бы знали, как меня это утомило.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.03.2015 15:06:46
|
 |
 |
Да вы для начала с директором обсудите , я б закрыла и показала эти 60млн. убытка. Если в предыдущих годах показывали искусственно прибыль , то эа один год убытка не расстреляют и не посадят. В примечаниях к балансу напишите почему убыток . Но красиво , а не так что это налоговая хотела прибыль )
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.03.2015 15:07:44
|
 |
 |
Стоп , я тормознула. Если 97 счет собирался несколько лет , то на затраты относите только 14г. из всей суммы.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.03.2015 15:08:27
|
 |
 |
так вам же советуют на неучитываемые отнести ,налогового убытка не будет,а только бухгалтерский
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-31
|
|
| |
|
|