| |
|
|
| |
|
|
НДС к вычету без КП
23.04.2015 11:40:48
|
 |
 |
ввезли в декабре 2014 комплектующие для собственного производства из Австрии. Можем ли мы принять к вычету эту сумму в 1 кв 2015 г без ведения книги покупок, если сумма таможенног НДС не была принята к зачету в 4 кв 2014г? Или обязаны подать уточненную декларацию за 2014 г.?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
23.04.2015 16:29:00
|
 |
 |
Извиняюсь ст 43 не. Дальше: Т.к. Я таможенный НДС отразила по Д сч 18 в 4 кв 2014, то и в зачет должна была взять в этом же периоде.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.04.2015 16:50:22
|
 |
 |
автор, представьте ситуацию, что на 18 у вас цифирь больше, чем в кредите 68. должны взять в зачет в том же периоде?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
23.04.2015 16:56:34
|
 |
 |
Почему в Нехай нельзя? У Полуян я нп поняла последний абзац У сч 18 есть разные субсчета. Может весь нюанс на каком субсчете отраден этот НДС. Модно вернуться к этому вопросу завтра? Не перед компом сейчас. С телефона пишу. Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
Автор
24.04.2015 8:17:58
|
 |
 |
итак, план счетов не предусматривает корреспонденцию Д18-К18, хотя много лет пользовались:-))))
Оно и понятно, что когда реализация чисто под 20% и на сч 18 много НДС , то весь мы не можем взять в зачет, нас ограничивает в этом НК «в пределах реализации». Но когда у меня вычетов гораздо меньше, при этом я оставляю какую-то часть на Д18, и плачу по итогу живыми деньгами НДС, а этот вычет оставляю «про запас» на следующий год. Это мое право? или моя ОШИБКА? Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
ОК
24.04.2015 9:34:47
|
 |
 |
1.Есть проводка Дт 18.1 Кт 76 (60) таможенный НДС 2.Есть проводка Дт 18.2 Кт 18.1 (это аналогично, что НДС записывается в книгу покупок) 3.Есть проводка Дт 68 Кт 18.2 это зачет НДС Никто не запрещает делать 2-ю проводку в 2015г. И делать зачет на 68 счет. В таком случае уточненные не надо. ИМХО.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
24.04.2015 10:13:14
|
 |
 |
спасибо, ОК. вчерашний анонимно, появитесь, плиз.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.04.2015 15:51:03
|
 |
 |
тоже всегда что-то оставляю незачтенным...книгу покупок не веду
Беларусь
|
 |
 |
Автор
24.04.2015 16:28:23
|
 |
 |
Как понимаю единственно правильного ответа по этому поводу не существует.буду полагаться на свое ПМБ. Всем спасибо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.04.2015 16:34:41
|
 |
 |
все кто не ведут книгу и оставляют что-то просто так на след год, особенно если у вас есть удельный вес-вы попадете на штрафы. В след году можно брать только например если документы поздно пришли и вы весь документ (а не ндс) приходуете в след году(например материал на склад).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.04.2015 16:36:36
|
 |
 |
на самом деле правильный ответ существует и уже давно-сдавайте перерасчет и никогда не оставляйте ндс на след год если сам документ проводите прошлым годом, кроме того когда остается незачтенный ндс в пределах и с указанием в разделе справочно. Эти цифры сверяюися на проверке и вам все пересчитают
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-30
|
|
| |
|
|