...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
бух 25.06.2015 16:01:28
У меня получилась прибыль к уплате с курсовой разницы 51 млн. Могу ли я уменьшить Прибыль за счет ввозного НДС который мы не весь выбрали в 1-ом квартале? И таким образом к уплате по прибыли у меня будет 0.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 25.06.2015 17:14:22
делайте распределение ндс по нулевой ставке. и ндс будет к зачету
Беларусь
"Анонимно" 25.06.2015 17:14:37
ой, т.е к возврату
Беларусь
"Анонимно" 25.06.2015 17:19:13
что значит - зачесть? вы хотите переплату в ИМНС зачесть, или хотите проводками что-то перебрасывать в учете, чтобы не было к уплате?
Беларусь
бух 25.06.2015 17:39:06
«Анонимно» 25.06.2015 17:19:13

что значит - зачесть? вы хотите переплату в ИМНС зачесть, или хотите проводками что-то перебрасывать в учете, чтобы не было к уплате?

Я хочу,чтобы не было к уплате. Т.е. перебросить сумму по проводкам.
Беларусь
"Анонимно" 25.06.2015 17:41:41
по декларации по НДС есть НДС к возврату (именно по декларации, а не у вас в учете)?
Беларусь
"Анонимно" 25.06.2015 17:44:00
Я хочу,чтобы не было к уплате. Т.е. перебросить сумму по проводкам.
---------------------
Хотеть не вредно. Я спрашиваю, есть ли по данным ИМНС НДС к возврату по экспорту? Подавалась ли декларация по НДС с минусом, было ли решение на возврат? А одних ваших хотелок зачесть с НДС на прибыль не получится.
Беларусь
"Анонимно" 25.06.2015 17:47:51
По-моему, автор сама мало что понимает и нас всех запутала... То зачетный (ввозной) НДС у неё остался, то НДС по экспорту. Вообще то это абсолютно разные вещи (зачетный НДС и НДС по ставке 0% к возврату), и способы их зачета (возврата) абсолютно разные...
Беларусь
бух 25.06.2015 17:49:26
«Анонимно» 25.06.2015 17:44:00

Я хочу,чтобы не было к уплате. Т.е. перебросить сумму по проводкам.
---------------------
Хотеть не вредно. Я спрашиваю, есть ли по данным ИМНС НДС к возврату по экспорту? Подавалась ли декларация по НДС с минусом, было ли решение на возврат? А одних ваших хотелок зачесть с НДС на прибыль не получится.

Так ещё 2-ой квартал не закончился. О какой декларации вы говорите? За 1-ый квартал что ли))
Беларусь
"Анонимно" 25.06.2015 17:52:33
Так ещё 2-ой квартал не закончился. О какой декларации вы говорите? За 1-ый квартал что ли))
-----------------
Ну естестввенно. Перезачесть с НДС на прибыль можно только после того, как вы отчитаетесь перед налоговой и у вас будет видно, что НДС с минусом (если он будет с минусом, конечно), и только потом можно подать заявление на возврат (зачет). А Вы как хотели???
Беларусь
"Анонимно" 25.06.2015 17:53:47
М-да, как у вас все запущено, автор...
Беларусь
бух 25.06.2015 17:57:07
Т.е. сначала я подаю декларацию по НДС, где у меня минус. Потом подаю заявление о зачете НДС в счет другого налога и соответственно в 3-ий этап подаю декларацию на прибыль так получается?
Беларусь
"Анонимно" 25.06.2015 17:58:58
автор, идите спите и не дурите голову народу
Беларусь
"Анонимно" 25.06.2015 18:04:07
бух 25.06.2015 17:57:07

Т.е. сначала я подаю декларацию по НДС, где у меня минус. Потом подаю заявление о зачете НДС в счет другого налога и соответственно в 3-ий этап подаю декларацию на прибыль так получается?
==**
Нет не так. Вы подаете декларацию по НДС, по которой вам возвращают вашу переплату НДС по экспорту, а вы этими денюжками платите налог на прибыль.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-33 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru