| |
|
|
| |
|
|
бух
25.06.2015 16:01:28
|
 |
 |
У меня получилась прибыль к уплате с курсовой разницы 51 млн. Могу ли я уменьшить Прибыль за счет ввозного НДС который мы не весь выбрали в 1-ом квартале? И таким образом к уплате по прибыли у меня будет 0.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
25.06.2015 17:14:22
|
 |
 |
делайте распределение ндс по нулевой ставке. и ндс будет к зачету
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.06.2015 17:14:37
|
 |
 |
ой, т.е к возврату
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.06.2015 17:19:13
|
 |
 |
что значит - зачесть? вы хотите переплату в ИМНС зачесть, или хотите проводками что-то перебрасывать в учете, чтобы не было к уплате?
Беларусь
|
 |
 |
бух
25.06.2015 17:39:06
|
 |
 |
«Анонимно» 25.06.2015 17:19:13
что значит - зачесть? вы хотите переплату в ИМНС зачесть, или хотите проводками что-то перебрасывать в учете, чтобы не было к уплате?
Я хочу,чтобы не было к уплате. Т.е. перебросить сумму по проводкам.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.06.2015 17:41:41
|
 |
 |
по декларации по НДС есть НДС к возврату (именно по декларации, а не у вас в учете)?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.06.2015 17:44:00
|
 |
 |
Я хочу,чтобы не было к уплате. Т.е. перебросить сумму по проводкам. --------------------- Хотеть не вредно. Я спрашиваю, есть ли по данным ИМНС НДС к возврату по экспорту? Подавалась ли декларация по НДС с минусом, было ли решение на возврат? А одних ваших хотелок зачесть с НДС на прибыль не получится.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.06.2015 17:47:51
|
 |
 |
По-моему, автор сама мало что понимает и нас всех запутала... То зачетный (ввозной) НДС у неё остался, то НДС по экспорту. Вообще то это абсолютно разные вещи (зачетный НДС и НДС по ставке 0% к возврату), и способы их зачета (возврата) абсолютно разные...
Беларусь
|
 |
 |
бух
25.06.2015 17:49:26
|
 |
 |
«Анонимно» 25.06.2015 17:44:00
Я хочу,чтобы не было к уплате. Т.е. перебросить сумму по проводкам. --------------------- Хотеть не вредно. Я спрашиваю, есть ли по данным ИМНС НДС к возврату по экспорту? Подавалась ли декларация по НДС с минусом, было ли решение на возврат? А одних ваших хотелок зачесть с НДС на прибыль не получится.
Так ещё 2-ой квартал не закончился. О какой декларации вы говорите? За 1-ый квартал что ли))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.06.2015 17:52:33
|
 |
 |
Так ещё 2-ой квартал не закончился. О какой декларации вы говорите? За 1-ый квартал что ли)) ----------------- Ну естестввенно. Перезачесть с НДС на прибыль можно только после того, как вы отчитаетесь перед налоговой и у вас будет видно, что НДС с минусом (если он будет с минусом, конечно), и только потом можно подать заявление на возврат (зачет). А Вы как хотели???
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.06.2015 17:53:47
|
 |
 |
М-да, как у вас все запущено, автор...
Беларусь
|
 |
 |
бух
25.06.2015 17:57:07
|
 |
 |
Т.е. сначала я подаю декларацию по НДС, где у меня минус. Потом подаю заявление о зачете НДС в счет другого налога и соответственно в 3-ий этап подаю декларацию на прибыль так получается?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.06.2015 17:58:58
|
 |
 |
автор, идите спите и не дурите голову народу
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.06.2015 18:04:07
|
 |
 |
бух 25.06.2015 17:57:07
Т.е. сначала я подаю декларацию по НДС, где у меня минус. Потом подаю заявление о зачете НДС в счет другого налога и соответственно в 3-ий этап подаю декларацию на прибыль так получается? ==** Нет не так. Вы подаете декларацию по НДС, по которой вам возвращают вашу переплату НДС по экспорту, а вы этими денюжками платите налог на прибыль.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-33
|
|
| |
|
|