Что-то заклинило, смотрите пришел товар из РФ, на НДС делаю проводку Дт 18.9 Кт 68.2 Начислила (вопрос начисление делаю датой прихода? или не париться концом квартала сделать Дт 68.2 Кт 51 уплата Дт 68.2.1 Кт 18.9 к зачету а какой датой?
НДС уплаченный на таможне можно проводит через 76 счет(если есть там субсчет 7 или 8-потому что таможня-это как раз и есть прочий деб и кредитор :)) Я разбиваю на 18 субсчете не по гтд, а по поставщикам-договорам(как и вы написали), но это не имеет значения. На моем веку никто не сверял в точности с гтд. Это тоже имеет значение, только если вы бывает платите больше, потом таможня возвращает вам ндс
Беларусь
БТР02.07.2015 8:10:52
Но думаю что через 60 тоже можно, если в программе так настроено. Зачем лишняя суета?