| |
|
|
| |
|
|
Ольга
05.08.2015 11:43:27
|
 |
 |
Аудитор настоятельно требует переделать проводки по переброске налогов: Д68/50 К68/30- переплата по прибыли зачтена в уплату пени по недвижимости. Требует перебросить через 51-й счет. Есть ли авторитетное разъяснение на эту тему? Пожалуйста, скиньте сюда.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
ИВА
05.08.2015 21:50:51
|
 |
 |
БТР, я писала, что обороты пойдут с банком, а не про карточку счета. На отчет о движении денежных средств, такие проводки тоже не повлияют, но я согласна, что грамотнее сделать через 76 счет. А вот через К68 - это в корне не верно, по мне так уж лучше тогда через 51.
Беларусь
|
 |
 |
ИВА
05.08.2015 21:55:56
|
 |
 |
БТР, я писала, что ОБОРОТЫ пойдут с банком, а не про карточку счета. На отчет о движении денежных средств, такие проводки тоже не повлияют, но я согласна, что грамотнее сделать через 76 счет. А вот через К68 - это в корне не верно, по мне так уж лучше тогда «красным» + «черным» по 51.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.08.2015 22:06:14
|
 |
 |
если почитать типовые проводки, то 51-й так же безграмотен-инструкцию почитайте счет 51 «Расчетные счета», который предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в белорусских рублях на расчетных счетах организации, открытых в банках.. Аудитора гнать.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.08.2015 22:21:45
|
 |
 |
А вот через К68 - это в корне не верно _________________ Вы вообще бухгалтер?
Беларусь
|
 |
 |
Olga V
05.08.2015 22:45:58
|
 |
 |
Вы вообще бухгалтер? *** А что сразу бухгалтер? Ну бухгалтер... Я тоже считаю, что через 68 не надо - искажается начисление. Аудитор просто оговорилась, думаю. Они хоть и поражают иногда своей безграмотностью, но не до такой же степени... Все-таки лицензию получают, значит, про 51 счет слышали. А вообще - раздули из мухи слона.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.08.2015 22:49:20
|
 |
 |
никакие начисления не искажаются, или у вас начисление налогов отражается проводками 68-68?
Беларусь
|
 |
 |
Olga V
05.08.2015 22:54:56
|
 |
 |
никакие начисления не искажаются, или у вас начисление налогов отражается проводками 68-68? *** Не, ну очевидные вещи я объяснять точно не буду. Делайте, как хотите - нашли проблему. А на вредного аудитора - докладную директору )).
Беларусь
|
 |
 |
ИВА
06.08.2015 8:29:53
|
 |
 |
Вы вообще бухгалтер? _____________________ Попробую обосновать для Вас супербухгалтера очевидные истины: уплата налога отражается по Д68 (надеюсь с этим Вы спорить не будете), если Вы просите налоговую «снять» уплату с одного налога и зачесть эту уплату на другой, то соответственно это сторно Д68 по одному налогу и Д68 по другому. Кореспонденцию для Д68 грамотнее выбрать К76, но и К51 ничего не испортит. Кстати проводки Д68К51 сторно и затем Д68К51 на нужный налог в свое время были рекомендованы Минфином.
Беларусь
|
 |
 |
Дарья
06.08.2015 9:04:40
|
 |
 |
Проводки по сч. 51 делаются исключительно на основании выписки банка. Передайте вашему аудитору, что это азы бухучета.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.08.2015 9:07:25
|
 |
 |
молчит Ольга, а мы тут распинаемся
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
06.08.2015 12:17:57
|
 |
 |
Всем, большое спасибо! Я внимательно слежу за дискуссией, для себя решила - не буду переделывать. Но, к сожалению, официального разъяснения (чтоб было чем помахать перед аудитором), что проводка на переброску - Д68 К68, нет ни у кого. Даже странно, ведь этот вопрос подымается неоднократно. Получается, что официально его никто не задавал...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.08.2015 15:12:47
|
 |
 |
Правильные у Вас проводки.Если посмотреть корреспонденции сч.68 с другими счетами-там есть сч.68.Вот и спросите у своего аудитора,в каких же случаях можно сделать такую проводку.(именно по переброске,на основании письма)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.08.2015 16:38:38
|
 |
 |
делаю перезачет через 00 счет. с + и -.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.08.2015 16:44:16
|
 |
 |
Зачет одного налога в счет уплаты другого можно отразить записями: Дт 68 - Кт 76 - методом «красное сторно»на сумму излишне уплаченного НДС, подлежащего зачету, в текущем месяце в счет уплаты других платежей; Дт 68 - Кт 76 - на сумму погашения задолженности по другому налогу.
На вопрос ответил консультант Прохожая Валентина Александровна
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.08.2015 16:53:51
|
 |
 |
а давайте по 133 разу начнем
Беларусь
|
 |
 |
Анонимно
06.08.2015 17:22:25
|
 |
 |
А я всю жизнь сознательную делаю через 00, по дебету 68 с плюсом и минусом, и тогда кредит всегда соответствует по сверке с налоговой с начисленным налогом а дебет с уплаченным.
Беларусь
|
 |
 |
Olga V
06.08.2015 17:27:02
|
 |
 |
А я всю жизнь сознательную делаю через 00, по дебету 68 с плюсом и минусом, и тогда кредит всегда соответствует по сверке с налоговой с начисленным налогом а дебет с уплаченным. *** Я тоже, потому что какой, нафиг 76 - расчеты с дебиторами и кредиторами... Но здесь про это нельзя, нет такого счета 00. Правда у меня теперь есть - я внесла в рабочий план счетов и даже усугубила - прописала в учетке проводки.
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
06.08.2015 18:00:48
|
 |
 |
Автор, когда-то очень давно мне повезло набираться опыта под патронажем очень грамотного ГБ. Переброски налогов она тоже проводила через счет 68 и меня этому научила. У вас правильная проводка, но к ней нужно добавить еще одну. Вы по Дт прописываете субсчет, на который перебрасываете, а по КТ субсчет, с которого перебрасываете. По Дт у вас получается все нормально, сумма попадает куда надо, а вот по Кт начисления по субсчету, с которого снимаете, задваиваются, поэтому аудитор и недоволен. Но и её требование проводить через 51 совершенно бредовое. А проводка вторая должна быть вот какая. Например, переплату по прибыли вам нужно перебросить в счет уплаты НДС. 68/НДС 68/прибыль 68/прибыль 68/прибыль (сторно) В первой проводке сумма попадает в Дт по 68/НДС, а второй проводкой вы сторнируете сумму с Дт 68/прибыль и одновременно по Кт 68/прибыль сторнируете задвоенную сумму начислений.
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
06.08.2015 18:02:52
|
 |
 |
делаю через 00 --------------------------------- Этот счет предназначен только для ввода остатков, это и не счет вовсе, а техническая программная «фишка». Если бы вы вели учет вручную, то счета 00 у вас просто в природе не существовало бы.
Беларусь
|
 |
 |
Olga V
06.08.2015 19:09:19
|
 |
 |
Этот счет предназначен только для ввода остатков, это и не счет вовсе, а техническая программная «фишка». Если бы вы вели учет вручную, то счета 00 у вас просто в природе не существовало бы. *** Я знааала, что ты это скажешь. Проводки твоего мудрого аудитора понравились. Пожалуй, они лучшие, потому что 76 мне ну никак, 00 низзя, 51 мрак полный, а портить кт 68 перебросками не хочется.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60
|
|
| |
|
|